社保自查報告20篇
在日常生活和工作中,報告十分的重要,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。為了讓您不再為寫報告頭疼,以下是小編為大家收集的社保自查報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
社保自查報告1
臨滄市社會保險局:
根據《臨滄市社會保險局轉發省社會保險局關于加強社會保險經辦機構內部控制建設做好社會保險基金安全管理工作的通知》(臨社險發20xx)4號)精神,我局高度重視,召開專題會議進行了安排部署,成立了自查工作領導小組,領導小組下設辦公室,由社會保險局局長李進紅負責日常工作,對社會保險基金管理情況進行自查,現將自查情況匯報如下:
一、基本情況
(一)人員情況。滄源縣社保局人員編制8名,實有人數6名。其中局長1名,基金會計1名(兼統計工作),基金出納1名,養老保險業務員1名(兼老農保和被征地農民養老保障工作)、個人賬信息系統管理員1名(兼企業退休員待遇審核工作),工傷、生育保險業務員1名(兼工傷認定工作)。存在人少事多、一人多崗現象。
(二)、基金收支情況
1、參保情況。截止20xx年12月31日,養老保險參保人數7240人,生育保人保險參保人數1478人,工傷保險參保人數人,老農保參保人數3357人,被征地農民基本養老保障參保人數570人。
2、基金征繳情況。20xx年12月31日止,共收取城鎮企業職工基本養老保險收入2648萬元,工傷保險收入82.69萬元,生育保險收入29.24萬元,農村養老保險收入27萬元,被征地農民養老保障收入1979.92萬元。
3、基金支出情況。20xx年12月31日止,養老保險支出2983萬元。工傷保險支出64.3萬元,生育保險支出xx.53萬元,農村養老保險(老農保)xx.29萬元,被征地農民養老保障支出38.03萬元。
通過自查,我局各項社會保險按照各項管理要求,實現了專款專用,在資金環節做到了按照程序和政策規范發放,沒有虛報、冒領、套取以及貪污、侵占等違法違紀現象,在政策執行上,做到了規范嚴格、沒有發現違反規定執行政策情況,在監管環節上,做到了職責明確,監督檢查到位,確保了資金安全規范運行。
三、主要做法
(一)成立基金安全管理工作領導小組
我局高度重視基金安全管理工作,把此項工作作為首要任務來抓,成立了以人力資源和社會保障局局長李雪峰為組長,社會保險局局長李進紅為副組長,社會保險局工作人員為成員的領導小組,明確工作職責,進一步加強對基金安全工作的組織和領導,確保此項工作的順利進行。
(二)基金收支結算情況
我局嚴格按照《關于開展社會保險基金安全專項檢查的通知(人社險中心函20xx)71號)文件精神要求,基金收支結算一律采用轉帳支票,從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規章制度和人員崗位職責制及基金內控制度,相互監督,相互制約。進一步加強社會保險基金管理,確保基金完整安全。
(三)銀行帳戶管理情況
1、我縣養老、工傷、生育、農保基金帳戶均開設兩帳戶,即社會保險基金收入戶(財政專戶)和支出戶。嚴格實行收支“兩條線”管理。
2、被征地農民養老保障金還未納入財政專儲,資金收支共用一個帳戶,達不到收支“兩條線”的要求。
(四)對賬制度和執行情況
嚴格按照《社會保險基金會計制度》規定,每月和銀行、地稅以及財政對賬一次,完善“四方對帳”制度,確保了賬賬相符,賬實相符。
(五)優化經辦管理
計算機業務系統設有密碼和設置操作權限,做到了計算機處理業務的痕跡具有可復核性和可追溯性,進一步進行了業務操作過程的有效管理和分析。同時設立了財務系統與外部互聯網完全隔離,有效防止財務數據外泄,確保數據安全。
(六)業務流程情況
嚴格執行業務初審及復核制度,切實做到現金、支票保管與賬務處理相分離,資金收支的審批與具體業務辦理相分離,資金收入或待遇支付與審查相分離,信息數據處理與業務辦理及會計處理相分離。
(七)廉政教育
我縣高度重視對工作人員的法律法規和黨風黨紀廉政教育,把法制和廉政教育作為日常工作與其他業務工作一起研究部署,一并抓好檢查落實。把法制和廉政教育制度化和正常化,并將其納入經辦機構、人員培訓工作中,重點做好關鍵崗位人員的'教育工作。20xx年邀請縣紀律廉政辦主任到我局進行現警示教育,做到警鐘長鳴。
四、存在的問題
通過自查,我局能嚴格執行基金內控制度,在社會保險使用和管理中不存在貪污、擠占和挪作他用的現象。確保了我縣社會保險基金安全完整。但還存在一些不足之處,主要表現為:一是人員嚴重不足,一人多崗的情況突出,對基金安全存在一定隱患;二是被征地農民養老保障金還未納入財政專儲,出現該資金收支只能共用一個帳戶,達不到收支“兩條線”的要求;三是辦公設備老化,阻礙了各項工作的正常開展。
五、整改措施及下一步工作打算
整改措施:一是積極與財政部門協調,從20xx年4月起將被征地農民養老保障金納入財政專儲,由財政部門統一管理。
下一步工作打算:
(一)繼續加強社會保險基金的監管力度。一是進一步完善各項規章制度,在下一步工作中,我們將不折不扣的執行國家及省市有關政策規定,加強內部控制度建設,健全規章制度,規范業務流程,做到以制度管人管錢管事。二是創新基金監管手段。在管理中規范,在實踐中摸索,逐步摸索出適合我們基金管理的好經驗好做法。三是加強社會保險經辦能力建設,切實加強領導,統籌安排,精心組織,不斷提高社會保險經辦能力。
(二)加強思想教育,增加工作人員遵紀守法廉潔自律的意識。我們將采取靈活多樣的形式,經常開展基金管理政策和法紀法規教育,主動與防止職務犯罪部門搞好現場警示教育,以增強管理、監督、經辦人員的政策法規意識和拒腐防變的能力,自覺抵御各種不良誘惑。
社會保險基金管理工作事關群眾切身利益,事關社會和諧穩定意義深遠,責任重大。今后我們將進一步加強領導,完善制度,嚴格監管確保基金安全規范運行。
社保自查報告2
根據《關于開展行政處罰實施情況自查的通知》(銅府法[20xx]6號)要求,我局對醫療保險行政處罰實施情況進行了自查,現將自查情況報告如下:
一、執法隊伍建設情況
為打造一支精良的執法隊伍,我局選用政治過硬、業務精干、秉公執法、廉潔自律的同志從事執法工作,為使執法精準,將從事執法的同志分批派送到省市縣參加相關的'執法培訓,并取得了執法資格證。
二、執法制度建設情況
我局依據《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國社會保險法》和原勞動保障部《社會保險稽核辦法》等法律法規,與縣食品藥品監督管理局、縣工商行政管理局共同草擬了《銅陵縣基本醫療保險定點零售藥店管理辦法》,另外我局還草擬了《銅陵縣醫療保險稽核管理實施辦法》,上報縣政府,經縣政府常務會議研究通過后,縣政府辦公室予以轉發。為貫徹上述兩個《辦法》,我局組織了醫療保險定點醫療機構和零售藥店認真學習了兩個《辦法》。
三、行政處罰實施情況
為加強醫療保險定點單位的管理,相關執法人員加大監督檢查力度,在工作中,認真執行《銅陵市規范行政處罰自由裁量權暫行規定》,本著以人為本,教育為主的原則,按照“服務、教育、整改、處罰”四步工作法實施行政處罰。醫保定點單位違反醫保政策規定,問題不嚴重的,我局執法人員當場進行教育,提出整改意見。問題嚴重的,報局黨組研究決定處罰意見,同時下達“整改通知書”。近三年來,我局處罰定點藥房1起,主要是停止刷醫保卡15天。
社保自查報告3
XXXX有限公司工會建立已有XX年,目前全體員工皆已加入工會,現有工會會員XXX人,其中女性為XXX人,男性XXX人。為全面貫徹黨的十九大精神,根據XX市XX區總工會文件精神,在公司工會代表的主治下,認真學習《工會法》等有關法規文件,僅僅依靠全體員工,在繼續完善工會的組建管理工作,推進公司民主管理進程,完善職工保障機制等方面做出了實踐與探索,各項工作取得了良好成績,現將工會自查自評情況總結如下:
一、基本情況:
XXXX有限公司工會經費一直是獨立開戶、獨立管理,接受工會經費委員會的審查與監督。20xx年工會計提XXXX元,工會總收入XXXX元,其他收入XXXX元,總支出XXXX元,其中員工活動費用XXXX元,職工醫療費用XXXX元,職工探望費用6322.5元,銀行管理費用XXX元,員工理發室及臺球桌維修費用XXXX元。
二、規范運作,嚴格管理經費
工會認真落實工會財務政策,嚴格按照適用范圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際,健全完善了工會經費預算管理制度,費用審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬薄登記、及財務人員責任制,實現工會的規范化管理。二是嚴格執行財務的審查制度,每月由工會會員對賬,做到公示公開透明的費用管理。
三、統籌兼顧,合理使用工會費用
工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、收支平衡,少花錢多辦事”的原則,將有限的資金切切實實用到職工身上,用到關心工會會員的'生活、開展活動上,切實為職工辦好事,辦實事。保證重要節日活動的舉辦,職工之家的建設,困難職工的幫扶,以及上級工會活動的積極參與。在20xx年工會舉辦了多種形式的活動,具體包括員工臺球室、理發室的建立與活動舉辦,參與XXXX活動,端午節員工包粽子活動,上級工會給企業送文藝等數十項工會自主活動,豐富了員工的業余文化生活。工會各項費用支出,都遵守各項財經紀律和財務制度,無濫用和鋪張浪費現象。
一年來,雖然取得了成績,保證了各項工作的順利開展,從整體運作來看,仍有不足的地方:一是嚴格按照預算執行還做得不夠,未考慮特殊或突發情況的費用預算。二是存在支出超限情況,針對這些情況,工會及公司管理層都非常重視,已制定整改措施,后期將迅速糾正,在今后的工作中切實加以解決。
社保自查報告4
市社保處:
根據省社保局《養老保險經辦機構內部控制檢查評估工作的通知》(湘社險函71號)文件精神,按照組織機構、業務運行、基金財務、信息系統控制、內部控制的管理和監督等五個方面的具體要求,我局不斷細化內容,一一對比,詳細進行了自查,具體情況報告如下:
一、組織機構控制
一是在進一步建立健全隊伍管理各項規章制度的基礎上,機構職能職責、內設機構、人員編制等方面進行了規范,明確業務經辦、基金財務、信息系統等內部控制活動全過程的崗位設置及其職責范圍。
二是各個股室之間的內部控制職責明確、業務信息傳遞、反饋、監控流程規范。各項待遇支付時,首先業務審核、分管領導復核,主要領導簽字,做到了各個環節互相監督制約。
三是多年來,通過思想政治教育、黨風廉政教育、業務培訓、學歷培訓、規范業務流程、優化崗位設置等措施,切實加強了社保經辦隊伍尤其是領導班子的思想、作風和業務建設,有力地促進了領導班子及經辦人員整體素質和管理水平的'提高。
二、業務運行控制
一是社會保險登記、變更、注銷、年檢、養老保險待遇審核、待遇計算、基數核定、基數增減核定、補繳、繳費基數修改管理、欠費數據庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領取待遇資格認定、待遇支付、系統口令管理、系統軟件維護管理、信息網絡安全管理、數據庫安全管理,稽核監督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確,各負其責,相互制約。
二是積極推行政務公開,在我局“社保信息網”及公告欄上公開社保局服務工作內容和職責,辦事依據、辦事流程圖、收費項目及標準、辦理各項業務需提交的主要資料、違規違紀的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會,提高辦事的透明度。
三、各種人事、文書、業務、財務檔案及時留存、歸檔保管,做到建檔有規定、調檔有制度。原始檔案、資料由專人管理,單位或個人查閱檔案,須持介紹信或相應的證明。
三、基金財務控制
一是嚴格執行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規定,分別設立財政專戶、支出戶,地稅征收的養老保險費及時撥付財政專戶,按月申請資金及時撥付到支出戶,確保足額發放。對存入銀行的沉淀或當期基金,按其存期照人民銀行規定的同期城鄉居民儲蓄存款利率計算,所得利息并入了基金。
二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定,真實準確地核算和反映基金的收入、支出和結余。
三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規定的內容、方法和程序編制、審批、執行,在分析本年度預算執行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上,編制基金下年度收、支預算,做到了認真、科學、合理。
四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統一設計、統一布置,我們根據統一規定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表,認真填制、審核,確保有關數據一致。
五是按照管理權限、分級審核的原則,設立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。
四、信息系統控制
開展網絡技術信息安全檢查,及時整改隱患。一是對本單位信息系統的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查,并及時將軟件更新和升級,消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產日期重新統計備案,對所有接入局域網的設備進行了全面安全檢查,對發現有操作系統存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級,確保網絡安全。三是規范信息的采集、審核和發布流程,嚴格信息發布審核,確保所發布信息內容的準確性和真實性。
四是嚴格禁止辦公內網與互聯網相連,為了防止人為的或其它意外事件發生,使致信息系統的數據丟失,采取了異地備份等有效的措施,保證了各項基礎信息的安全。
五、內部控制的管理和監督
目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員,每年按照市局任務要求及社會保險稽核審計程序,編制稽審工作計劃,對享受待遇人員組織實施稽核,通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數核定表、核實參保時間、繳費年限等情況,核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件,核實享受待遇標準,并不定期對各項業務進行抽查,及時反饋主要領導及上級業務主管部門。
雖然我局經辦流程及程序根據《社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》及相關文件規定建立和制定,但有些環節還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。
六、整改意見或建議
一是優化隊伍結構,推進機關效能建設。加強干部培養、考核和監督,加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設,轉變觀念、轉變職能、轉變作風,全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力,構建學習型、服務型單位。
二是進一步規范網絡管理工作制度。執行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則,對上網計算機嚴格把關,工作需要時連上網線,不用上網時物理隔離。內部電子文檔傳送,使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質完成,不能隨意使用電子郵箱、網上共享等手段。
三是實地稽核與專項稽核相結合,確保養老保險工作的平穩運行,防止基金流失。同時建立和完善內控制度,確保對各項業務、各個環節的全程監控。
社保自查報告5
根據《x市職工社會保險事業管理局轉發部社保中心<關于全面開展社保經辦風險防控自查整改工作的通知>的通知》精神,按照部、省、市關于自查整改工作要求,我局組織財務和業務及信息部門,比照部中心下發的“問題清單”進行全面排查,梳理出了業務經辦及基金管理方面存在的問題。針對問題提出了整改措施,現將自查及整改情況報告如下:
一、自查情況
按此文件要求,成立了自查工作組,組織了業務經辦、財務、信息管理部門人員,按照各股室的工作職責,全面比照部中心下發的“問題清單”中所列的xx個風險點的具體表現方式,逐一排查、逐一梳理。重點對“三個全面取消”、一次性養老保險費補繳、待遇核定和支付等高風險業務進行排查。通過排查,找出存在問題x個,形成“問題清單”,并將我局“問題清單”上報市局。
二、存在的問題及整改情況
(一)現金業務方面
1.存在問題
未全面實現社保卡銀行賬戶發放社保待遇問題。由于歷史原因,xxxx年xx月底以前已領取養老、工傷、病殘待遇人員未能全面使用社保卡發放社保待遇。
2.整改情況
加大使用社保卡銀行賬戶領取社保待遇宣傳力度,利用資格認證等途徑進行廣泛宣傳,盡量動員待遇領取人員使用社保卡領取待遇。同時,對新領待人員和換卡人員一律使用社保卡發放社保待遇。
(二)檔案管理方面
1.存在問題
未實現業務檔案一體化
2整改情況
xxxx年x月我縣上線省系統后,所經辦業務已將所需要件資料掃描進業務經辦系統。
(三)待遇核定方面
1.存在問題
退休待遇計發在系統中進行了復核。部份紙質表無復核人簽字問題。
2.整改情況
我局對今年以來辦理的養老待遇計發表進行了清理,對紙質表中無一、二級復核人簽字的,全部進行了重新復核補簽。今后,將嚴格按照業務經辦復核審批程序要求,及時履行各項待遇核定紙質表的復核簽字手續。
(四)關系轉移方面
1.存在問題
由于部分省市未接入部社保關系轉移平臺,社保關系轉移未實現全面在線辦理。
2.整改情況
目前,由于仍有個別省市未通過部中心社保關系轉移平臺在線辦理關系轉移,導致我局對所經辦的`關系轉移業務未能全面在線辦理。待這些省市接入部中心平臺后我局按規定全面在線辦理關系轉移。
(五)賬戶管理方面
1.存在問題
個別月份“收入戶”賬戶基金未清零問題。
2.整改清理
我局每月末基金“收入戶”財務賬面已清零,并將支票、匯票及時送達開戶行,要求開戶行及時將“收入戶”基金全額劃轉到市社保局專戶。由于個別月份銀行未及時劃轉,導致“收入戶”賬戶月末未清零。今后,我局將進一步督促開戶行按規定及時上劃基金,確保月末清零的基金管理制度落到實處。
(六)數據共享方面
1存在問題
外部與公安、民政、衛健各部門數據共享不完善不充分問題。
2.整改情況
從今年x月起,每季度到衛健部門提取居民生存狀況信息并與我局正常發放待遇人員進行信息比對,對比對出的已死亡人員暫停待遇發放。從xxxx年xx月起,我局將按月與衛健部門進行生存狀況比對,確保基金安全。
三、今后工作方向
在今后的業務經辦工作中,我局將進一步加大風險防控力度,健全規章制度和科學經辦流程,重點關注“三個全面取消”、社保費一次性補繳、待遇核定、資格認證、財務基金管理等高風險業務,排查業務經辦中的薄弱環節和出現的問題,并針對情況進行整改,確保業務經辦安全和基金管理安全。
社保自查報告6
廣元市高速公路建設協調小組辦公室:
按照廣元市高速公路建設協調領導小組辦公室《關于報送高速公路被征地農民社會保障情況的通知》(廣高速公路協調小組辦發[20xx]1號)文件要求,我辦積極協調區國土、勞動保障、公
安等相關單位,嚴格按照省發改委、省人力資源和社會保障廳、省國土資源廳、省交通廳《關于進一步明確高速公路被征地農民社會保障資金個人繳費不足部分繳納責任主體的通知》(川發改項目〔20xx〕1420號)文件及市政府辦《關于進一步做好被征地農民社會保障工作的通知》(廣府辦發〔20xx〕43號)文件規定,對我區境內廣陜高速公路項目被征地農民參保人數和所需保障資金情況報告如下:
一、基本情況
廣陜高速公路項目自20xx年底開始建設,20xx年5月23日全線建成通車。該項目途經我區境內轉斗鄉、沙河鎮等6鄉鎮,20個行政村,72個村民小組(含1個居委會),紅線內共征收土地2310畝(未包括補征地和邊角地),施工期間因設計方案變及棄渣場建設新征收323畝,增加失地農民544人。項目啟動至今,尚未解決被征地農民的社會保險問題,社會反響十分強烈,當前,被征地農民社會保險問題已成為廣陜高速項目涉及鄉鎮最大的'社會隱患,嚴重影響我區社會穩定。
二、項目涉及社保人數及資金額度
經統計,廣陜高速公路建設過境段共產生被征地農民3841人,其中超齡人員1214人。根據廣元市人民政府辦公室《關于進一步做好被征地農民社會保障工作的通知》(廣府辦發43號)文件規定,我區社保部門對參保人員繳費情況進了測算,解決廣陜高速公路項目被征地農民社保資金約1.5億元。
特此報告
社保自查報告7
根據市社保局《關于轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求,我局高度重視,抽調精干人員組成檢查評估小組,認真自查評估,現就自查有關情況匯報如下:
加強社會保險經辦機構內部控制工作,是確保社會保險基金安全的本質要求,也是規范經辦機構各種行為,實施自動防錯、查錯和糾錯,實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作,我局從社會保險工作制度化、規范化、科學化出發,形成了一套事事有復核、人人有監督,行之有效、科學規范的社保工作內控制度和業務流程,建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監督機制。
1、合理設置崗位,明確責任分工,建立內部制衡機制
根據工作需要,按照不相容崗位不能一人兼任的原則,設置了財務、業務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分,財務部門要求會計與出納分設,業務部門要求設立業務受理、復核、系統管理員等崗位,待遇審批部門要求設立受理、復核崗位,建立崗位責任制度,形成責任明確,相互制約的.內部制衡機制。
突出加強對資金結算過程的監督。一是靠財務部門內部的監督,出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員復核,每天下班前,另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核;二是靠對賬制度來約束,每天、每月、全年都要進行對賬,業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致,不一致的查明原因及時解決,月份、年度終了,財務和業務部門分別由不同的人員核對月份和年度發生額,確保月發生額與當期日發生額累計數核對一致;三是靠內部稽核來監督,充分發揮稽核部門職能作用,采取定期檢查和不定期抽查的方式,對社保基金的運行進行稽核,提出稽核意見和改進建議,促進內控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監督。
2、工作程序化、規范化,建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規范
按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則,建立涵蓋社保基金從進口到出口,涉及財務、業務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用,強化內部控制功能,最終達到一個人不能辦理社保業務的要求。
參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務,受理人審核后,必須經復核人復核,并經稽核部門稽核后,方能辦理;業務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發放情況與上月發放情況進行對比分析,并經復核人、業務負責人、財務負責人復核,稽核部門稽核,局領導審核后轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員復核;財務專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬,財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯合審查制度,審批社保待遇必須經四人審核小組共同審查檔案,經稽核部門稽核后,報局領導召開辦公會審批。
3、加強內部稽核,確保各項規范和流程得到貫徹落實
有了好的規范和流程是做好工作的基礎,但把規范和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規,對照《內部社會保險業務規范和流程》,采取定期檢查和不定期抽查的方法,對財務部門、業務部門、待遇審批部門執行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢后,向單位領導匯報、分析稽核發現的問題,并提出改進意見,向被稽核部門反饋稽核情況,促進社會保險管理水平的不斷提高。
社保自查報告8
根據市局關于開展全省人社系統窗口單位工作作風專項檢查活動安排,我所按照具體要求進行了一一排查,自查情況如下:
一、無違反操作規程擅自處理業務情況
二、無超越職責權限辦理業務情況
三、無對服務對象區別對待,講私情,謀私利情況
四、無徇私枉法,偏袒一方當事人情況
五、無隱瞞證據或者變造證據情況
社保自查報告9
一、中心概況
目前,我中心現有工作人員4人,內設崗位分別為:主任名、副主任名,辦事員名,中心的工作范圍主要是全面負責縣機關事業單位五項社會保險費的征繳、支付退休費等具體業務。至我中心成立以來在市業務主管部門和縣委縣政府的正確帶領下,充分發揮了社會保險稽核工作管理和監督的職能,較好的完成了各項工作目標和任務。
二、主要工作概況
1、加強學習,增強素質
我們中心利用建黨九十周年和創先爭優這契機,積極加強黨的理論政策與文件精神的學習。會議精神,并結合中心實際研究制定了詳實的實施方案,此外,我們以慶黨九十周年為主線,通過采取上黨課、觀看教育電影、反腐錄像、專題輔導、大討論等學習形式,不斷提高了中心干部職工的思想政治素質。
2、優質服務、改進作風
為進一步提高中心的工作效能,我中心圍繞的提升服務水平和質量這一工作主線,不斷推行方便、快捷、文明、高效、精細服務,有力地促進了服務水平的提高,如我們實現政務公開、公開承諾、首問負責制等并積極樹立良好的精神風貌,在工作中發揚趕、超、比、拼的精神,認真做好“三心“工作,即耐心、細心和有責任心,力求在第一時間解答各類社保問題,為社保工作的開展營造良好的服務氛圍。
3、立足本職、促進發展
我中心負責全縣機關事業單位五項社會保險費的征繳、支付退休費等具體業務,社保工作關系著全縣廣大干部的切身利益,在工作中,我們結合我縣實際,切實做好了以下工作:
一是加強銀行賬戶管理。我中心根據實際情況,對各經辦機構與開戶銀行簽訂服務協議進行了嚴格審核、跟蹤和督察,同時按照有關制度的規定,定期進行銀行對帳,對發現的問題及時處理匯報,切實為做好銀行帳戶管理工作夯實了基礎。
二是優化經辦模式。優化基金管理,加強基金和信息集中和規范管理的工作力度,具體開展的工作有對縣直所有參保單位繳納社會保險費進行自查自糾,重點檢查五項保險參保、繳費基數申報、各項保險費欠繳等情況。通過柜臺發放、郵寄、上門送達、勞動保障網下載等形式發放社會保險參保情況自查表,要求參保單位填報自查表的同時必須提供用人情況、工資支付情況、財務報表、統計報表、會計憑證等與繳納社會保險有關的情況和資料,并努力推進“專管員制”向柜員制推進,切實提高工作的效能。
三是強化風險管理。中心根據基金安全所需情況,科學合理的設置財務及內控崗位工作設置情況。我中心努力加強內控制度建設,基礎管理工作得到有效提高。在風險管理工作中,不搞形式,不走過場,認真完成了市縣各主管部門的文件的學習和場所文件的編制工作。同時結合實際對現有工作流程和崗位內控制度進行了改進,為下一步質量和內控管理體系的正式運行打好了基礎。
四是廉政教育。在廉政教育方面,我中心主要做好三方面工作,一方面加強組織領導,根據中心的`實際,成立了以中心主任為組長的廉政機制領導小組,制定廉政教育和反腐倡廉教育和預防機制,為基金安全工作的提供了強有力的組織領導和制度保障,二是努力提高中心工作人員的廉政意思,通過發放廉政手冊、觀看教育電影、反腐錄像、專題輔導、大討論等學習形式,不斷提高中心干部職工的廉政意識,三是在具體的實踐工作中,我們對費用結算、資金支付、票據和財務印鑒管理等方面,對照崗位廉政風險防控機制的要求,進一步強化各項措施落實情況,加強了對重點崗位的日常監督,強化工作中的定量分析,進一步落實“人防”和“技防”措施,建立預警告知和糾錯處理機制,此外,我中心還將廉政建設工作目標責任層層分解、細化,為確保目標、任務和責任的“三落實”,中心自上而下將責任落實到崗位、落實到人頭,形成了“橫向到邊,縱向到底”的責任網絡并對外公布了舉報電話,并在中心范圍內進行了自查自糾,針對自查中發現的問題建立完善有關制度,如重大項目決策制度、決策責任追究制度、付款責任追究制度等,努力提高中心的反腐預防水平和廉政機制。
三、存在問題
我中心在市社保主管部門和縣委縣政府的正確領導下,全縣機關事業單位五項社會保險費的征繳、支付退休費等工作的開展取得了一定的成績,但還存在很多不足之處,如我中心人員的思想政治素質仍需進一步加強,工作的責任性和鉆研度仍需進一步提高,相關法規法律的學習度有待加強等等。
在今后的工作中,我中心將繼續堅持以“三個代表”重要思想為指導,以創建和諧社會為宗旨,深入貫徹落實科學發展觀和十三屆三中全會精神,組織中心人員認真學習社會保障的有關資料,貫徹各級勞動社會保障會議精神,全面落實縣委縣政府及上級業務部門賦予的各項工作,緊緊圍繞社保的中心工作,搞好服務,解放思想,不斷開拓,為全面完成上級下達的任務,促進社會保障服務工作又好又快發展貢獻力量。
社保自查報告10
根據省財政廳、省人力資源和社會保障廳、省醫療保障局《關于開展社保基金專項核查的通知》要求,我局庚即組織工作人員開展20xx年、20xx年城鄉居民基本醫療保險基金的自查自糾工作,重點圍繞醫療保險基金征繳、管理和支付等方面,現將自查自糾工作報告如下:
一、工作開展情況
(一)資金到位方面
20xx年城鄉居民醫療保險共籌資5629.34萬元,其中:城鄉居民個人繳費2783.89萬元;中央、省、州補助2383.05萬元;當年6月收到財政縣級配套補助333.51萬元;6月收到市財政補助重殘、孤兒19.99萬元;6月收到市民政補助特殊困難人群47.80萬元;市財政代繳建卡貧困戶61.10萬元(其中在20xx年預撥了代繳費48.57萬元,20xx年12月收到12.52萬元)。城鄉居民醫療保險共計支出7252.15萬元,其中:住院支出6657.38萬元;住院正常分娩支出49.21萬元;特殊門診支出72.64萬元;普通門診支出130.95;一般診療費支出23.90萬元;門診診查費支出28.57;大病保險費支出289.50萬元。
20xx年城鄉居民醫療保險共征收1591.2萬元,其中:城鄉居民個人繳費930.45萬元;當年12月收到財政縣級配套補助242.12萬元;10月收到州級配套補助8.68萬元;10月收到省級配套補助215.01萬元;7月收到市財政補助重殘、孤兒25.03萬元;7月醫療救助補助特殊困難人群46.05萬元;12月預撥20xx年醫療救助補助特殊困難人群17.75萬元;5-12收到市財政代繳建卡貧困戶44.47萬元;其它收入67.64萬元。城鄉居民醫療保險共計支出3046.38萬元。其中住院支出2380.01萬元;特殊門診支出373.19萬元;一般診療費支出215.47萬元;門診診查費支出77.71;
(二)基金管理情況
一是基金征收支付。我局在開展城鄉居民醫療保險收支未使用現金收支方式,待遇支付方面已實行由銀行批量代發結算;二是銀行賬戶管理。我局開設醫保基金收入戶和支出戶,與開戶銀行簽訂了對賬制度和批量支付協議,收入戶已簽訂pos刷卡消費協議,并建立了銀行對賬制度,按月進行對賬。
(三)風險管理方面
一是嚴格執行醫療保險基金會計制度,規范會計核算,做到醫療保險基金會計報表編報及時、數字真實、內容完整、說明清楚、手續齊備,如實反映基金收支狀況。二是建立了內部控制制度,對醫療保險各項經辦業務實施全過程的控制和監督,將所有崗位、人員,所有業務操作環節都納入在內部控制范圍內。
二、自查自糾情況
(一)基金收支管理情況
1.我局未出現不依法核定社會保險繳費基數,不及時征繳社會保險費的.現象,無隱瞞、拖欠、截留及挪用保險費的問題;無自行制定征繳優惠政策,造成社會保險費應收未收的問題;無違規實行以物抵費及以物抵費實物資產管理不善的問題。
2.我局嚴格執行社會保險基金支付政策、機構無虛列、轉移、挪用醫療保險基金,按規定及時、足額支付醫療保險待遇,嚴把審核關,杜絕采取欺詐手法套騙取社會保險基金的問題;無因管理失職,致使群眾利益得不到保障的現象。
3.醫療保險基金納入社會保障基金財政專戶,實行了“收支兩條線”管理,財政部門對社會經辦機構的用款申請做到了及時審核,并將資金總額及時撥入支出戶;財政部門無擠占挪用財政專戶內基金,動用基金平衡財政預算的情況;醫療保險基金收入、支出戶的開設、使用情況是符合規定,資金繳撥符合規定程序。
(二)基金財務處理情況
我局按照《社保基金財務制度》《社保基金會計制度》規定單獨記賬、單獨核算基金;月報、季報和年報都是如實填報的。
三、意見與建議
醫保局財務工作是日常工作的一個非常重要非常核心的環節,會計工作質量直接影響到了單位的專項基金使用情況,專業會計人員可以迅速的熟悉掌握專業業務知識,懂得如何讓會計憑證、賬簿、報表以及其他會計資料符合國家會計制度的規定。建議:在醫保事務中心配備1-2名專業會計人員。
社保自查報告11
一、強化組織領導,細化工作措施
一是成立了市人力資源和社會保障局安全生產工作領導小組,明確一把手為組長親自抓,分管領導為副組長具體抓,各科室及下屬事業單位負責人為成員,逐項抓落實,把安全生產工作擺上了重要議事日程,納入了目標管理。二是利用每一次例會,部署、分析、研究、總結安全生產工作,堅持隱患排查、安全檢查制度。三是堅持值班制度和事故信息報送,在重大節假日、重大活動期間,全天24小時安排值班,落實領導帶班制度,確保了信息暢通。
二、深入企業,開展安全工作
以勞動監察專項檢查為契機,指導、協助轄區內企業嚴格遵循安全生產操作流程,消除安全生產隱患。一是加強安全生產宣傳教育。結合當前安全生產工作面臨的嚴峻形勢,以案說法,讓企業深入認識到安全生產工作無小事,必須始終保持清醒頭腦,毫無松懈地抓好新形勢下的安全工作。二是結合“百日安全生產”、“安全生產月”等活動,組織學習《中華人民共和國安全生產法》和中央、省、市有關安全生產的法律法規和規章制度。三是建立了以“預防為主、調解優先”的多元化社會矛盾糾紛解決機制,及時協調處理拖欠農民工工資、用工合同不規范、工傷認定標等社會矛盾糾紛,糾紛調解成功率達77.32%。
三、狠抓預防,確保局內安全
我局堅持安全隱患排查與治理齊抓并進,做到了排查不留死角,發現隱患及時整治。在隱患排查的同時,我局積極開展安全生產工作。一是注重車輛管理,建立公車使用臺賬,做到節假日公車入庫,禁止單位駕駛員酒后駕車,禁止領導干部酒后駕車、避免發生交通事故造成人員傷亡和財產損失;二是要求全局職工嚴格遵守交通規章,禁止橫穿馬路,禁止乘坐無客運資格的車輛外出;三是注重全局內部防火工作,各辦公室負責辦公區域內的安全隱患排查,做到人走電關,避免電腦、電熱水器等因漏電引發火災事故;四是認真開展安全生產宣傳活動,著力普及安全知識,提高城鎮勞動者安全意識,增強勞動者自我保護能力。五是為推進我區安全工作,結合工作實際,通過人才引進和事業單位公招,為區安監局新招3名事業單位工作人員。六是積極協助相關單位,作好安全生產事故工傷認定、仲裁等工作,共定工傷206件,處理勞動仲裁案件289件。在全局干部職工的共同努力下,我局的安全生產工作取得了較好的'成績,全年未出現人員、財產、交通安全事故。我局將繼續認真貫徹落實《安全生產法》和國家、省、市、區有關安全生產的一系列重要文件、指導精神,始終堅持安全發展指導原則和“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,深入貫徹落實科學發展觀,以建立安全生產長效機制為目標,狠抓安全生產宣教培訓、人才引進、勞動監察、勞動爭議仲裁等方面,力爭在隱患排查治理、強化法制建設、提升科技保障、加強應急救援等方面取得新突破,確保用水、用電、用火、出行等方面的安全正常運行,形成人力資源和社會保障科學發展、安全發展的新局面。
社保自查報告12
黨費收繳,是黨的基層組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作。按照《黨章》規定向黨組織交納黨費,是每個黨員必須履行的義務。更是共產黨員黨性覺悟和組織觀念的重要體現。為此,根據縣委布置和安排,現將我支部的黨費收繳工作自查結果報告如下:
我支部共有18個黨員,其中預備黨員一人。每個黨員的思想素質和思想覺悟都很高。入黨動機單純,對黨忠誠。積極主動并按時按標準交納了黨費。xx年我支部在鄉黨委的要求和嚴格管理下,是對每個黨員按時按標準收繳了黨費,并及時上交到鄉黨委。xx年我支部向鄉黨委繳納黨費共計2415.4元。其中一季度交587.20;二季度交587.20;三季度交595.80;四季度繳646.20元。xx年我支部已交674元。
在收繳黨費的過程中,我們做到了以下幾點;
1、強化了對黨員的政治思想教育,著力提高黨員的黨性意識和責任意識,增強黨員交納黨費的自覺性和主動性。如老黨員xxx,每月到要交黨費的時期時主動提醒我們收黨費的,并第一先交納了黨費,且他的.黨費在我們支部是最高的。
2、專收專管。我們支部確定了兩名負責黨費的收繳工作,一是支委成員xxx負責每月對每個黨員的黨費的收繳,然后記入《黨費登記冊》。將所交費用交后勤xxx保管。并在一定時候交鄉黨委。
3、堅持執行了黨員交納黨費公示制度。在每月過黨組織生活時,收取了黨員,并向每個黨員公布了每個人交的多少,上交時間。
存在的問題:
在收繳黨費的過程中,零錢不好找。
有時到交黨費的時候,們沒有準備好黨費。
收齊黨費后不好保管。
整改意見:
確定時間。規定每月的7-8號為交黨費日子。就是每月過組織生活時候交。
社保自查報告13
自接到市局《關于辦稅服務廳進行自查的通知》后,我局根據通知要求,對照豫地稅函2009253號附件中發現的問題逐一自查,現將自查結果報告如下:
一、對照問題:辦稅服務廳職責不清,職能缺位。 以前我局辦稅服務廳組織納稅宣傳、發放辦稅資料較少,沒有能夠最大限度的發揮窗口服務職能。
整改措施:現在我局辦稅服務廳在征期都會在申報的同時對納稅人發放納稅服務傳單、工會經費代征公告、殘疾人保障金代征公告以及各種納稅申報表,大大方便了納稅人。
二、對照問題:服務程序繁瑣、效率低下。
以前納稅人來我局辦理納稅申報,需要先去二樓的管理科找到對應的管理員進行審表,然后再到辦稅服務廳辦理納稅事宜,申報完后尚需再回到二樓管理科,將納稅資料交給管理員。這樣造成了納稅人多跑趟,多排隊,給納稅人造成了不便。
整改措施:現在本著為納稅人提供更完善的納稅服務,方便納稅人,使我們的服務更高效,現在納稅人來辦理納稅事宜不需要去二樓管理科進行審表了,改由到辦稅服務廳直接進行納稅申報,申報完畢后納稅人只需將納稅資料放入大
廳內的資料柜內即可。每天下班之前,由我們服務廳人員將當天的納稅資料轉到管理員處。此舉措不僅方便了納稅人而且也避免了征管資料的丟失。
我局目前在辦理發票領購、發票增量、變更稅務登記等涉稅事宜上,我們采取了預約服務,由納稅人提前預約,我們服務廳人員通知工作流程上涉及的.所有人員在預約的時間放下手頭其他工作,及時為納稅人辦理,辦結時間一般不超過兩小時。此舉受到廣大納稅人的好評。對于發票管理方面由于我局所轄都是大型企業,一般在申請自印發票時,由省局應納稅人要求已套印發票專用章,故我局沒有在服務廳加蓋發票專用章的現象。
三、對照問題:有些稅務人員素質有待提高。
我局為了更好的為納稅人服務,局領導在辦稅服務大廳配備了年輕的業務骨干。現在大廳的工作人員平均年齡不到三十五歲,都是業務好能力強的年輕人,都曾多次參加過市局組織的技能競賽,為優質服務納稅人提供了強有力的保障。近年來省、市地稅糾風辦和市行政服務大廳領導的多次來我局檢查和指導工作,經查我大廳工作人中無脫崗、打游戲、上網聊天、炒股、串崗、工作中嬉戲現象,大廳工作人員上崗時能統一著制服,并配掛胸卡,無著奇裝異服情況。省、市領導對我大廳人員多次予以表揚。服務廳全體人員嚴格按照“便民、高效、廉潔、規范”的宗旨、本著“以人為
本、親情化服務”的原則,切實履行職責,在承諾日辦結的事項絕不超時辦結。服務廳人員大都能熟練掌握單位的各項工作流程,對前來咨詢或辦件的納稅人做到有問必答,讓每一位納稅人感受到服務承諾和首問負責就在我們身上落實。
四、對照問題:辦稅服務廳規范化建設不到位
以前我局辦稅服務廳有部分窗口標識設置不到位,有些需要上墻的文件公告,由于我局服務廳面積太小而未能一一上墻。
整改措施 重新制作了窗口標識,明確了各個窗口職能,將需要上墻的公告、通知直接在服務廳電子大屏幕上滾動播出,讓納稅人第一時間了解相關公告、通知的內容,納稅人如有不清楚,我們服務廳工作人員會給與詳細解釋,直到納稅人明白滿意為止。
為了及時了解我們工作中還存在的不足,我局還設立了意見箱,監查人員每天開一次意見箱,監查人員詳細紀錄意見,并將納稅人提出的寶貴意見上報分局局長處,納稅人投訴的情況及時查處記錄在案,分局的處理意見三日內反饋納
稅人,七日內及時改進,真正做到了有責改之、無責加勉。
在對照自查中發現我局服務廳還未配置自動叫號機等設備,由于我局屬于市局二級機構,配置排隊叫號機、自助查詢機等大型納稅服務設備須經市局審批,現階段已向市局反映了該情況,等待市局批撥專項資金。
經過一系列的整改,辦稅服務廳的整體服務質量有了質的飛躍,人員的服務意識和業務水平都有了大幅度的提高。在前不久對納稅人進行的一次回訪中,得到了納稅人的一致好評。在以后的工作中我們會定期不定期的征求納稅人意見,進一步提高我們的服務質量和辦事效率,爭取“百尺竿頭更進一步”,把對納稅人的服務做到盡善盡美。
xxx稅服務廳
20xx年xx月xx日
社保自查報告14
我局自20xx年8月以來,認真貫徹全市戶籍制度改革工作會議精神。按照市政府的`工作部署,抓緊開展農轉非人員參加退地養老保險工作。現將相關情況匯報如下:
一、組織領導。
20xx年8月,我局成立了以局長李啟軍為組長、副局長薛丹為副組長的農轉非人員參加退地養老保險小組。唐一洪、張帆為小組成員。
二、工作研究部署情況。
20xx年8月以來,我局在開縣人力資源和社會保障局的直接領導下多次召開會議。參會人員有局領導、社保局全體干部工作人員、鄉鎮街道社保所。通過會議,全體社保人統一思想,提高認識,切實增強了做好這項工作的責任感和緊迫感。同時也明確了目標任務、參保對象、基本原則、養老保險繳費標準、退宅基地補償標準和明確辦理程序。
三、工作開展情況。
(一)宣傳方面。一是在我局宣傳墻上設立戶籍制度改革參加退地養老保險政策專欄,下發給鄉鎮街道社保所市政府關于戶籍制度改革相關政策文件。二是制作、張掛宣傳標語,下發給鄉鎮街道社保宣傳資料10000余份。三是搭臺宣傳咨詢活動一次。
(二)工作開展情況。與縣國土房管局和縣公安分局緊密配合,
做好工作銜接,并成立退地農轉非辦理窗口。各鄉鎮街道社保所于8月1日開始正式接待群眾辦理農轉城申請。
(三)農轉城參加養老保險辦理情況。截止20xx年3月,我局共辦理參加退地農轉非養老保險237人,農轉非人員參加城鎮企業職工養老保險96人。
社保自查報告15
一、高度重視,層層落實。社會保險基金是社會保險的生命線,基金安全關乎廣大參保人員的切身利益,影響社會和諧穩定,也事關黨和政府的執行力和公信力。黨中央、國務院高度重視社會保障體系建設和社保基金安全,這次社會保險基金專項治理工作是中央根據當前社保基金管理形勢作出的一項重要舉措。我們各級領導高度重視社保基金專項治理工作,成立了專項治理領導小組,多次開會研究專項治理工作方案,要求各相關部門做好專項治理自查自糾工作,認真落實好各階段的`工作任務,確保整體聯動。
二、基本情況20xx年度,xx市參加企業養老保險職工63359人,全年收繳保險基金31586萬元。為13618名離退休人員支付養老金、遺屬補助金及喪葬費16891萬元,支付率達100%,滾存結余20582萬元;全市共有機關事業單位參保職工13212人,參保率達100%,全年收繳保險基金8739萬元。為6730名離退休人員及600名享受遺屬補助人員支付養老金、遺屬補助金及喪葬費17372萬元,支付率達100%;全市有88560人參加職工醫療保險、有62460人參加生育保險、有83424人參加工傷保險,全年收繳三項基金9823萬元,支付7303萬元,分別滾存結余10963萬元、421萬元和1742萬元;全市有57182人參加失業保險,征繳失業保險基金1956萬元,支出失業保險金1042萬元,滾存結余4441萬元。
三、管理情況
(一)基金征繳情況基金征繳中各經辦機構依法審核社會保險費基數,如實征繳社會保險費,嚴格按規定入帳。20xx年4月,我們成立了社會保險費征繳中心,實行了各項保險費一票征繳,加大了征繳力度,逐步減少欠費。
(二)基金支付情況社保基金支付中嚴格執行相關政策,自查中未發現擅自擴大使用范圍;不按規定及時、足額支付社會保險待遇情況,
以及貪污、截留、擠占、挪用和套取、騙取社會保險基金問題。工作中我們進一步完善內控制度,實行退管、財務、微機室之間的互相審核,加強牽制,有效堵塞漏洞。
(三)基金管理情況一直以來,我們嚴格按規定開設銀行帳戶、劃歸資金和進行會計核算,收入戶基金及時上繳財政專戶。
20xx年1月1日,我局成立了基金監督財務科,成員3人,配備電腦3臺,從根本上保證了基金監督工作的順利開展,進一步加強了對各項基金的監督管理。幾年來,各級各部門對基金管理工作高度重視,層層檢查,確保了各項基金的安全運營。
四、存在的問題以前檢查發現20xx年—20xx年從企業養老金中列支離退休人員取暖費1440萬元。本次治理發現20xx年1月—20xx年底從企業養老金中列支離退休人員取暖費1021萬元。共計2461萬元。
五、整改情況待威海市統一理順調整。
xx市勞動和社會保障局xx市財政局中國人民銀行xx市支行xx市監察局xx市政府糾風辦公室xx市審計局xx市衛生局
社保自查報告16
xxxxxxxxx社保中心:
根據xxx市人力資源和社會保障局?關于印發〖用人單位遵守勞動用工和社會保險法律法規情況專項檢查實施方案〗的通知?(x人社字〔20xx〕xxx號)精神,我公司對遵守勞動保障法律、法規、規章的情況進行了自查,現將有關情況報告如下:
我公司積極支持就業,深入開展企業內外部培訓,切實維護員工權益,有效開展社會保險等工作。在勞動保障方面,我們嚴格按照?勞動法?、?勞動合同法?及相關法律法規規定,嚴把人員的進入關,做好人員引進的各個環節,并與其簽訂勞動合同,確保員工的勞動條件、勞動時間、勞動保護、勞動報酬、社會保險及其他福利待遇等符合國家規定及企業要求。特別是公司自成立以來,在總經理的一貫要求下,從上到下形成了一條強制規定,無論公司的盈利狀況如何,都要確保員工的'工資按時、足額發放;社保按照要求足額及時繳納。
通過自查自檢,對照勞動保險的相關法律法規,我單位的用工行為規范有序,勞動保障法律、法規宣傳到位,履行合法。公司職工法律意識和自我保護意識明顯增強,公司職工的合法權益得到切實維護,為構建和諧社會創造了良好的法制環境。
xxxxxxx公司
xxxx年xx月xx日
社保自查報告17
根據《市人民政府辦公室關于在全市范圍內開展政府信息公開保密審查工作專項檢查的通知》的精神,我局高度重視,由保密工作領導小組,組織各有關部門和人員對本單位的門戶網站上已公開的信息進行了全面自查,未發現泄密內容和不宜公開的政務信息,現將自查情況匯報如下。
一、主要工作
(一)提高認識、加強組織領導
為做好信息公開保密審查工作,我局領導高度重視。一是健全組織機構,確保領導到位。調整充實了保密工作領導小組,由局黨組書記、局長張軍平同志任組長,分管保密、信息工作的副局長代紅新同志任副組長,各科室負責人為成員。領導小組下設辦公室,由朱邦伍同志兼任辦公室主任,并落實了辦公室工作人員,負責信息公開保密審查工作具體事務。形成了主要領導親自抓,分管領導直接抓,專職人員具體抓的良好格局,為開展信息公開保密審查工作奠定了堅實的組織基礎。二是建立健全各項保密工作制度,確保制度到位。按照“先審查,后公開”、“一事一審”原則和市電子政務辦對相關工作的要求,嚴格按照保密審查程序,結合我局公文制作和運轉流程,建立健全了信息公開保密審查機制,明確了審查職責。近年來,我局嚴格落實領導干部保密責任制、涉密人員管理制度、涉密計算機保密管理制度、網絡安全管理責任人、信息審查員(計算機安全員)管理制度、發布信息登記制度,確保不發生泄密事件,做到以制度管人、按程序辦事,確保保密工作順利開展。
(二)開展保密宣傳教育情況
我局高度重視保密宣傳教育工作,一是積極組織有關人員參加了上級部門舉辦的各種培訓學習;二是深入開展保密法制宣傳教育。結合實際制定規劃,采取多渠道、多形式加強對領導干部、重點涉密人員、保密干部的保密法制宣傳教育,認真組織開展“保密宣傳教育月”活動,組織干部觀看保密教育片,學習《中華人民共和國保守國家秘密法》,通過學習教育增強保密干部的保密意識,提高了業務能力;三是對干部職工進行保密知識考試,進一步提高了我局保密干部隊伍的業務水平,為做好我局保密工作奠定了扎實的基礎。
(三)政務信息公開保密審查工作開展情況
1、嚴格實施有關計算機網絡信息保密管理制度,加大保密審查力度。對主動公開的政務信息,由相關科室確定并制作、更新,在起草公文和制作信息時,應當對文件內容是否公開提出擬定意見,對屬于免于公開的政府信息應當說明具體理由,由科室負責人審核并報單位分管領導審批后報局信息公開保密審查領導小組審批。經審查,截止目前,我局在本單位的網站上向社會公開發布的信息,不存在任何部門發布自己權限外的信息內容,對涉及到群眾切身利益的新聞、政策法規、政策解讀等信息能做到穩妥、及時、詳盡地公開。
2、抓好計算機信息系統的保密管理和文件的管理。重點加強對計算機信息系統保密防范和治理工作和文件的管理。指定懂業務、會管理的工作人員專門負責計算機的.管理工作,按有關要求及時組織人員對機關各辦公室的辦公自動化設備配置、使用情況進行整理、協調。防止涉密信息上網,做到“涉密信息不上網,上網信息不涉密”,按照“控制源頭、加強檢查、明確責任、落實制度”和“誰上網,誰負責”的原則,加強了對計算機網絡的檢查。經審查,截止目前,上網公開的信息符合保密規定,未發生計算機泄密事件。
二、存在的問題
(一)信息公開保密工作意識有待提高。目前,有些部門、部分同志對信息公開保密工作認識度不高,還有麻痹大意的情況,信息安全存在一定隱患。
(二)制度還需進一步完善。有些部門信息公開的制度和流程需要進一步細化、規范和完善。
三、下一步措施
針對存在的問題,下一步,我們將認真分析總結,積極探索,不斷創新,進一步深化政府信息公開保密工作。
一是加強宣傳教育,增強信息公開保密意識,時刻繃緊信息公開保密這根弦,提高做好保密工作的主動性和自覺性,該公開的公開,不該公開的堅決不公開。
二是加強制度建設,進一步完善信息公開保密工作規范,對重大事件、重要政策、重要數據,要強化保密制度審核。
三是加強督辦檢查,確保信息公開保密工作萬無一失。
社保自查報告18
一年來,我股室社會保險稽核工作在局領導的正確領導下,在市稽核科的具體指導下,按照年初制定目標,結合我局實際,認真履行稽核職能,積極面對工作中出現的新情況和新問題,在大家的努力下,稽核工作取得了一定成效。現將本年度稽核工作總結如下:
一、企事業單位社會保險基數申報審核情況
在基數核定工作中,我們以書面稽核為手段,以實地稽核數據為依據,對全縣所有申報繳納社會保險費的單位逐一進行了繳費基數核定。為確保繳費基數核定工作的真實、準確,我們對每個單位上報的資料都與實際稽核的數據資料進行核對,對申報繳費基數與實地稽核數據不符的,要求申報單位認真查找原因。確因職工離職、退休、在外地參保、不符合參保條件等原因,造成職工人數和年度工資與實地稽核數據不符的,要求提供解除勞動關系證明、在外地參保證明、身份證等資料。通過這些措施,有效的減少了企業少報漏繳,保證了社會保險基金應收盡收。本年度共受理申報養老繳費基數單位192戶,核定養老保險繳費人數19368人;受理申報工傷繳費基數單位155戶,核定工傷保險繳費人數11469人。
二、進一步加強內部控制與監督 我局建立健全了相關工作制度,在加強制度建設控制的同時,狠抓了業務經辦控制,各業務崗位嚴格劃分了工作權限,按照規定的工作程序和業務規程辦理相關業務,看似分散和獨立的表面下,其實已經形成了一張互為聯系、互相制約的網格。經過充分的前期準備,我局于20xx年10正式上線運行了全區統一的社會保險信息管理系統。在系統上進行參保人的信息管理和參保單位的信息管理,同時在系統上操作保險費用的核定和征集、保險到賬和實收劃賬、保險待遇計算及發放等業務,使我局各項保險業務的操作簡便化、規范化、程序化。系統上線操作對于我局的內部控制和監督有一定的促進和推動作用,杜絕了許多的人為化操作,可實時掌握全縣參保人員情況、基金收支情況,確保基金安全運行。
三、對參保單位欠費的清理情況
我局對系統上線操作之前的所有單位的社會保險欠費情況進行了全面、仔細的統計與核實,并對欠費企業送達了社會保險費催繳通知書,規定其在限期前如數補繳完畢,逾期由勞動保障行政部門按《社會保險法》的.相關規定,責令加收滯納金和進行處罰。經過一段時間的催繳工作,清欠效果顯著,幾個欠費大戶都按照規定補繳了全部和大部分社會保險費。比如天一礦業、冷山糖廠、富邦銅業、公路段、自來水公司等。
四、稽核工作中存在的問題
(一)許多用人單位繳納社會保險費的意識增強,繳費行為進一步規范。但是同時也發現用人單位逃避繳費義務的手段也有所提高,一些問題突出。
(二)系統上線操作之后,各股室之間缺乏進一步的溝通和協調,有些業務責任不是很明確,有些業務重復操作。當然,我局剛剛上線運行系統,正處于熟悉和摸索的階段,出現這樣那樣的問題在所難免,隨著對系統軟件操作熟練之后,各種問題都會迎刃而解。
社保自查報告19
您好!我院按照人社局文件精神,經我院領導及相關工作人員的自查,對我院的就診及住院進行全面的梳理和自查,未發現費用超標、借卡看病、超范圍檢查、以藥換藥,以物代藥等情況,在一定程度上維護了醫保基金的安全運行。
現將自查工作情況如下匯報:
一、醫療保險管理:
1.我院已經成立和組成基本醫療保險管理小組,具體負責本醫療機構日常的基本醫療管理工作。2.各項基本醫療保險制度健全,相關醫保文件資料按規范管理。3.醫保管理小組會定期組織相關人員對參保人員的各種醫療費用使用情況進行分析,如發現問題會及時給予解決,不定時的對醫保管理情況進行抽查,如有違規及時給予糾正并立即改正。4.醫保管理小組會積極配合縣社保部門對醫療服務價格和藥品費用進行監督、審核、及時提供醫療檔案和相關資料。
二、醫療服務管理:
1.本院經自查,在本醫療機構就診會提供優質的服務,方便參保人員就醫。
2.對藥品、診療項目和醫療服務收費明碼標價,并會提供明細清單,堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為的發生。
3.對就診病人進行身份驗證,堅決杜絕冒名就診及掛牌住院等現象的發生。
4.就診人員要求或必需使用的.目錄外藥品、診療項目事先都征求參保人員同意并簽字存檔。
5.經藥監部門檢查無藥品質量問題。
三、醫療保險業務管理:
1.嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定,嚴格執行醫保用藥審批制度。
2.檢查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況均按規定執行。
3.嚴格執行基本醫療保險診療項目管理規定。都按正常診療常規規定收治病人住院,無存在輕病住院,掛床住院的情況。危重病人,按診療規范,結合本院醫療條件,適當給予安排轉院治療。
4.嚴格執行基本醫療保險服務設施管理規定。
四、醫療保險信息管理:
1.我院信息管理系統基本能夠滿足本醫療機構醫保工作的日常需要,在日常系統維護方面也較完善,并能及時報告并積極排除醫保信息系統故障,確保系統的正常運行。
2.信息系統能跟上級部門保持聯系,上級部門有相關文件精神會第一時間進行處理。
總之,通過本機構領導及相關醫保人員的自查,本醫療機構也有很多存在不到的地方,本院醫保相關人員會對不足之處給予糾正,確保醫保情況做得更好。
社保自查報告20
xx勞動和社會保障局:
根據渝人社保基治辦發〔20xx〕2號文件的精神,按照縣勞動和社會保障局緊急召開基金專項治理會議的要求,我局領導高度重視并積極開展基金專項治理自查工作,安排落實相關科室人員進行認真細致的自查。現將養老保險基金專項治理自查情況匯報如下:
一、 養老保險業務內部控制情況
20xx年
3月,我局制定了養老保險業務內部控制暫行辦法,對內部控制過程中的組織機構控制、業務運行控制、基金財務控制、信息系統控制的管理與監督內容分別做出了具體規定,共七章四十五條。重點包括以下內容:
(一) 對待遇審核、基金財務管理、數據信息管理與維護、稽核監督等部門的重點業務崗位不得使用非在編聘用人員。對繳費核定、待遇審核、稽核監督等工作崗位應實行定期輪崗制度。
(二) 建立了工作考核制度、獎懲制度、責任追究制度。
(三) 業務部門嚴格審查參保申請人的進入資格,應按規定的標準核定參保單位或個人參保人員的繳費基數,制定并向有關部門提交征收計劃,并對參保單位欠繳的基本養老保險費實行臺帳管理。
(四) 對參保單位或個人參保人員繳費基數、繳費月數、參保時間、
參工時間等涉及退休待遇發生變化的基礎信息維護業務,應由業務部門會同稽核部門(或崗位)對相關維護信息的真實性進行調查核實,并由社保局分管領導審核,主要負責人審批同意,按規定程序進行修改。
(五) 各財務人員應明確崗位職責,嚴格執行基金財務制度、基金會計制度和基金財務管理制度的有關規定。
(六) 財務科建立基金支付審核權限和程序辦理。對于大額異常資金的支付和涉及基金管理的重要事項,必須有相關部門或崗位人員會簽和明確的文字記錄或報告,主要負責人應有明確的審批意見。
(七) 業務經辦人員應嚴格按照規定做好登錄密碼的保管和使用,對因保管不當遺失、泄露登陸密碼的,應對造成的使用后果承擔直接責任。
(八) 加強對信息數據的管理和維護。制定并實施數據庫備份方案,建立異地備份制度,硬件備源應急系統,做好應急預案,確保數據安全。
(九) 建立健全檔案資料保管和借閱制度,檔案資料指定專職人員保管,并制定查、借閱辦法。
二、 基本養老保險稽核工作情況
三、 我縣退休人員及退休審批情況
截止20xx年末,我縣企業退休人數**人,當期新增x人(其中正常退休x人,特殊工種退休x人,病退休x人,軍退x人),月增加基本養老金金額xx元;當期減少**人,全年共支付基本養老金金額xx萬元。參保人員辦理退休應由本人填寫書面申請、提供本人身份證、戶口簿、獨生子女證明、本人近期免冠一寸照片兩張、職工養老保險手冊或養老保險關系接續卡,同時由相關單位或個人填寫《xx市參加企業職工基本養老保險人員退休申報表》,將職工個人檔案及其有關資料在達到法定退休年齡的當月報送社會保險局,再由社會保險局退管科初審,分管領導復審、主要領導抽審后,上報勞動保障行政部門審批。審批合格后,由社會保險局負責通知相關人員辦理退休手續。
四、退休人員資格核查情況
五、養老保險基金征收、劃轉、代發情況
局于每月26日前將退休養老金發放到退休人員的存折里。
六、兩次審計中存在的主要問題及糾正情況。
七、今后工作打算
我們全局工作人員將統一思想,提高認識,努力做好這次迎檢工作。今后我局將進一步加強學習,提高隊伍的整體素質,廣泛宣傳養老保險知識,加大養老保險擴面、征繳、清欠工作力度;建立健全規章制度,要使養老保險基金的.監督管理做到制度化、規范化,并滲透到日常的每一項工作當中;加強養老保險基金的專戶管理和會計核算,嚴格按照相關財務會計制度,專帳核算,專人管理,確保基金的安全完整。總之,我局將會在市社保局的指導和縣勞動保障局的領導下,在財政、地稅等有關部門的大力協助和配合下,振奮精神。
【社保自查報告】相關文章:
社保自查報告02-05
社保年審自查報告04-21
社保自檢自查報告02-05
社保中心自查報告03-06
社保基金自查報告03-06
社保自查報告14篇02-06
社保自查報告(14篇)02-06
社保自查報告(精選24篇)04-17
社保自查報告(15篇)02-05