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風(fēng)險投資計劃書(通用)
時光在流逝,從不停歇,很快就要開展新的工作了,我們要好好計劃今后的學(xué)習(xí),制定一份計劃了。好的計劃都具備一些什么特點呢?下面是小編幫大家整理的風(fēng)險投資計劃書,希望對大家有所幫助。
一、市場潛力以及成長
目前,在國內(nèi)市場,由于需求趨旺,襪類產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售一直呈增長之勢,根據(jù)有關(guān)媒體報道,目前襪類產(chǎn)品年產(chǎn)量已達110億雙,銷售收入在210—220億元之間。
中國襪業(yè)在經(jīng)歷激烈的市場競爭之后,已形成了非常明顯的集群效應(yīng):生產(chǎn)主要集中在浙江省、廣東省,其產(chǎn)量已占到全國的90%,近5年來年均增速達到了26%。
而絲襪作為襪業(yè)的主要產(chǎn)品之一,20xx年產(chǎn)量已經(jīng)達到23.5億雙的規(guī)模,銷售額約為50億元。
國內(nèi)的絲襪市場還遠未飽和,尤其是高端絲襪產(chǎn)品的市場一直是國內(nèi)絲襪生產(chǎn)企業(yè)的軟肋,而這部分市場恰恰是能產(chǎn)生極大利潤的。
每次在大型百貨商場中,看到高端絲襪產(chǎn)品被日本、意大利等國外品牌所占據(jù),總會讓我感到很糾結(jié),也進一步增強了他要做高端產(chǎn)品的決心。
國外絲襪市場,也同樣都在看著中國,世界上近70%的絲襪都來自中國制造。
前景已經(jīng)不需要去推測了。
二、市場運作分析
1、營銷策劃(略)
先抓內(nèi)部管理,加強技術(shù)攻關(guān),提升產(chǎn)品品質(zhì)與檔次,逐步開始進入品牌路線。
2、渠道
(略)
3、主要競爭對手分析
競爭對手分為三種:
一種是低成本、低質(zhì)量的外貿(mào)型工廠,(代表1)
一種是高質(zhì)量的綜合型企業(yè),(代表2)
一種就是擁有良好的客戶網(wǎng)絡(luò)資源的營銷型貿(mào)易公司。
(代表3)
無論以上哪一種類型,都有著他們賴以生存的條件和機會。
但是我們將會綜合上述企業(yè)的優(yōu)勢與劣勢,進行自我調(diào)整、改進及優(yōu)化。
廣告形式:
(代表1)無任何形式的宣傳跟推廣,完全依靠低成本的價格成為低消費人群,沒有選擇的選擇。
(代表2)以專業(yè)的技術(shù)和管理,制造出高品質(zhì)的產(chǎn)品,完全憑借產(chǎn)品質(zhì)量贏得消費者的良好口碑,逐漸形成品質(zhì)品牌化。
(代表3)名目繁多的花式宣傳,加上名牌效應(yīng)和其它推動手段,賺盡客戶眼球,達到拉動銷售的目的。
技術(shù)特點:
(代表1)技術(shù)層次停留在一般水平,(代表2)不管從硬件、技術(shù)層面還是管理層面來說,都算得上一流,(代表3)更多精力投入在市場與銷售上,很少這種模式的公司,會有興趣在加大生產(chǎn)投資
力度,所以基本上這類公司一般不會有太多的生產(chǎn)設(shè)備。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
(代表1)、價格優(yōu)勢
(代表2)、產(chǎn)品優(yōu)勢+品牌
(代表3)、品牌+渠道優(yōu)勢+包裝+營銷模式
產(chǎn)品缺點:
(代表1)、技術(shù)不成熟,設(shè)備不穩(wěn)定,所有產(chǎn)品只能說沒有任何特點;
(代表2)、企業(yè)發(fā)展本身就是產(chǎn)品開發(fā),其產(chǎn)品單一,自身不整合運營,因此,產(chǎn)生的影響力和市場價值有限;
(代表3)、由于更多精力注入與市場與銷售,忽略了產(chǎn)品生產(chǎn)過程和品質(zhì)的監(jiān)管,往往容易出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)和貨源不足現(xiàn)象。
三、未來的發(fā)展
未來將發(fā)展成為集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、服務(wù)一條龍專業(yè)型企業(yè)。
在完成企業(yè)內(nèi)部改革、升級、系統(tǒng)化管理模式成熟以后,將大力著手于品牌終端建設(shè)及推廣工作,將打造全新的生產(chǎn)銷售全能型企業(yè)。
四、團隊以及管理組織
組織架構(gòu):
總經(jīng)理
市場副總、技術(shù)副總
外貿(mào)部、內(nèi)銷部、設(shè)計部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、行政部
外貿(mào)部:負責(zé)國外市場的渠道建設(shè)和產(chǎn)品推廣等。
內(nèi)貿(mào)部:負責(zé)國內(nèi)市場的渠道建設(shè)和產(chǎn)品推廣等。
設(shè)計部:負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計、包裝、推廣及輔料宣傳等。
生產(chǎn)部:負責(zé)新產(chǎn)品和產(chǎn)品的研發(fā)、管理、控制等。
財務(wù)部:負責(zé)公司的財務(wù)管理以及資金管理
行政部:負責(zé)文檔工作以及客戶服務(wù)工作。
五、融資分析
1、資金使用計劃
公司計劃融資3000萬元左右。
*硬件設(shè)施:100臺L4舊機器*6萬=600萬
*100臺新機(其中平板和提花各占50%)*14萬=1400萬
*拼縫機100臺*3萬=300萬
*定型機2—3臺*50萬=150萬
*增加員工超過150人,一年員工工資開支在400萬元。
*辦公及其它費用:200萬元。
@資金使用進度分析:
首期,舊機100臺,拼縫機50臺,定型機2臺,增加員工80人左右,投資約1200萬。
二期,新機100臺,拼縫機50臺,定型機1臺,增加員工70人左右,投資約1800萬。
2、財務(wù)分析(預(yù)算及投資報酬)
收入預(yù)計:
一臺提花新機:一個月毛收入可達1.5萬元,一年毛收入可以達到16.5萬元左右。
16.5萬*50臺=825萬
一臺平板新機:一個月毛收入可達1萬元,一年毛收入可以達到11萬元左右。
11萬*50臺=550萬
一臺舊機:一個月毛收入可達0.69萬元,一年毛收入可以達到7.59萬元左右。
7.59萬*100臺=759萬
一臺平縫機:一個月毛收入可達到0.15萬元,一年毛收入可以達到1.65萬元左右。
1.65萬*100臺=165萬
一臺定型機:一個月毛收入可達到5萬元,一年毛收入可以達到55萬元。
55萬*3=165萬
總收入:2464萬元。
3、風(fēng)險準備與控制
1、技術(shù)風(fēng)險
技術(shù)風(fēng)險有兩個方面的因素:
●管理技術(shù)的風(fēng)險:企業(yè)迅速擴張會給企業(yè)的發(fā)展帶來不利因素,沒有配套的管理將會出現(xiàn)失控局面;
●設(shè)備維護技術(shù)風(fēng)險:全新的設(shè)備在技術(shù)上已經(jīng)領(lǐng)先企業(yè)很多,單依靠企業(yè)目前的技術(shù)力量是遠遠不夠的,也可能造成技術(shù)層斷鏈的危害。
回避措施:
建立強大的管理團隊,加大技術(shù)研發(fā)投入,嚴格產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。
2、市場競爭風(fēng)險
未來2—3年企業(yè)之間的競爭仍停留在產(chǎn)品品質(zhì)和管理層面上,如果管理不到位,產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定,那么就會造成客戶不信任,消費者不認可的不良局面。
3、管理風(fēng)險
◇公司內(nèi)部的管理:隨著公司的人員的增加,管理難度逐漸加大。
各個部門之間的協(xié)調(diào)也需要加強管理。
◇代理的管理:客戶就像蒼蠅,只要你的產(chǎn)品好,質(zhì)量過硬,他們就會群而涌至。
◇公司的管理制度在鼓勵創(chuàng)新的前提下逐漸規(guī)范化,新的項目可以臨時組成項目小組,各個部門積極配合并制定相應(yīng)的獎懲標準。
◇針對代理:全面協(xié)助代理發(fā)展。
如果發(fā)展良好的話可以更多成功復(fù)制。
發(fā)展不順利的加強支持力度。
如果有什么情況的話可以直接由公司接手操作。
4、財務(wù)風(fēng)險
公司針對財務(wù)風(fēng)險這個采取是可以控制性的風(fēng)險管理。
針對貿(mào)易部門的發(fā)展,可以和代理共同運做共同承擔(dān)風(fēng)險,針對生產(chǎn)部門,控制好生產(chǎn)流程,加強科學(xué)管理,杜絕浪費等。