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投資科審計工作總結(jié)

時間:2024-08-23 07:59:49 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿
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投資科審計工作總結(jié)

  總結(jié)是事后對某一階段的學(xué)習(xí)或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料,寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高,不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才不會流于形式呢?以下是小編精心整理的投資科審計工作總結(jié),歡迎閱讀與收藏。

投資科審計工作總結(jié)

投資科審計工作總結(jié)1

  一、保持不斷學(xué)習(xí)的勢頭,強化業(yè)務(wù)技能

  作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質(zhì)量的審計報告取決于審計人員自身的素質(zhì)。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī),我們自己也應(yīng)該以身作則,只有時刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好素質(zhì)的審計人員,才會全身心地投入審計工作,才能高質(zhì)量、高效率地完成審計任務(wù)。

  面對今天愈來愈復(fù)雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望、愈來愈快的審計技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代,我深切地體會到,工程造價審計、尤其是跟蹤審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作,需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時參加、認真做筆記,平時在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對審上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。

  二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議

  好的工作方法能讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況,重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向,技術(shù)問題加強與三審人員的交流溝通。不走彎路、少做重復(fù)勞動。

  重大問題進行決策時只單方面聽取建設(shè)單位的意見而不向投資審計局反應(yīng)事項,針對這一情況我及時準確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對口協(xié)調(diào)的事務(wù)所,讓初審事務(wù)所能更快更好的完成工程項目的初審工作。

  在工作中注重搜集情況,向科、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊全、不完善的情況,建議在接收資料時進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導(dǎo)致審減率歧高,建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀錄的管理范疇。針對有的項目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論,拒不簽字,導(dǎo)致審計時間被迫拖延,審計時效低下的情況建議對該情況做專門調(diào)研,采取對應(yīng)措施。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的'關(guān)注。

  三、履行職責,圓滿完成各項工作任務(wù)

  三年來在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下,我從一名審計新兵開始有條不紊的開展工程造價審計工作,工作積極、主動,遵守勞動紀律、勤于工作,對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認真的落實完成。

  至20xx年5月已完成二審復(fù)核項目127個,其中結(jié)算審核101個,標底審核21個,預(yù)算審核5個;累計總復(fù)核金額累計達17.66億,其中結(jié)算審核8.20億,標底審核9.04億,預(yù)算審核0.42億;累計核減總金額達6255.15萬元,其中結(jié)算核減1131.15萬元,標底核減4654.48萬元,預(yù)算核減469.52萬元。

  三年來我參與了xxxx中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理、xxxxx廣場等6個項目的跟蹤審計,積極主動發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項目中遇到的問題,盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財政資金浪費。引導(dǎo)、監(jiān)督項目建設(shè)單位建立各項內(nèi)部管理制度,使項目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運行。

  工作進行協(xié)調(diào),處理解決初審事務(wù)在審計過程中遇到的問題,推進該項目的初審工作。

  四、廉潔自律、清廉從審

  作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認真學(xué)習(xí)貫徹遵守市審計局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府投資審計專業(yè)局廉潔從審的補充規(guī)定》等文件要求,以此為高壓線,不越雷區(qū)。審計過程中嚴格按相關(guān)造價政策及審計條例的要求,以公平公正的態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。

  五、存在的問題及下階段發(fā)展方向

  三年來各級領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多支持,我所取得的點滴成績都是在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助下取得的。在總結(jié)成績的同時,我深知還有很多缺憾和不足,如還需進一步加強學(xué)習(xí),努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。在以后的工作中我將發(fā)揚優(yōu)點、克服缺點、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

投資科審計工作總結(jié)2

  (一)以制度規(guī)范保障內(nèi)部管理。一是修訂完善內(nèi)部規(guī)章制度。在堅持重大事項集體討論、首問負責和限時辦結(jié)等制度的基礎(chǔ)上,制定和完善了機關(guān)內(nèi)部管理十四項制度。二是落實監(jiān)督考核機制。繼續(xù)按照個人與科室、科室與局層層簽訂黨風廉政建設(shè)目標責任狀的方式,明確工作職責。三是建立健全激勵機制。完善局目標責任考核辦法,形成以實績論獎懲的激勵競爭機制,延伸考核結(jié)果運用范圍,將其作為年度創(chuàng)先評優(yōu)和選干的重要依據(jù)。

  (二)以培訓(xùn)學(xué)習(xí)提升隊伍水平。一是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)提升審計水平。局機關(guān)充分利用“周一夜學(xué)”等平臺,邀請省市縣專家進行授課,加強審計業(yè)務(wù)、法律法規(guī)和計算機等知識培訓(xùn)。結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動之機,通過開展《紅臉》讀書會、十八屆四中全會精神專題學(xué)習(xí)會、審計職業(yè)規(guī)劃討論會等形式樹立和培養(yǎng)審計人人員“敢于亮劍、善于亮劍”的意識和素質(zhì)。二是組織參加高級技能培訓(xùn)。積極選派審計能手參加署、省、市高級技能培訓(xùn),今年共選送8名干部先后參加高級會計師、中級計算機培訓(xùn)以及專項審計調(diào)查培訓(xùn)等,在培養(yǎng)審計能手上取得了新進展。三是交流學(xué)習(xí)創(chuàng)新工作思路。先后組織人員赴蓮都、松陽、龍泉、泰順等兄弟縣市學(xué)習(xí)交流審計工作經(jīng)驗,深入學(xué)習(xí)審計經(jīng)驗作法。積極響應(yīng)審計署號召,選派干部7人參加為期三個月審計署武漢特派辦對浙江省土地出讓金和耕地保護專項審計,通過實踐演練交流學(xué)習(xí),審計整體水平得到進一步提升。2位干部被縣政府記個人三等功一次,1位干部被評為省、市審計十大查核問題能手。

  (三)以黨風廉政建設(shè)優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。一是建章立制約束從審行為。不斷完善機關(guān)管理制度和審計業(yè)務(wù)制度,通過關(guān)注審計權(quán)力運用的主要程序、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部位,建立具有針對性、預(yù)防性、有效性的'權(quán)力約束機制。嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”、“六個嚴禁”、“28條辦法”以及審計紀律“八不準”等規(guī)定,規(guī)范審計人員的職責行為,提高審計人員自我防范的免疫力。二是營造廉潔從審政務(wù)環(huán)境。深化廉政風險防控管理工作,排查崗位風險點,制訂有效防控措施,優(yōu)化權(quán)力結(jié)構(gòu),簽訂廉政風險責任狀,提升審計責任成本。購置廉政、審計、法律等相關(guān)業(yè)務(wù)書籍提供學(xué)習(xí)平臺。三是搭建廉潔教育活動平臺。開展形式多樣的學(xué)廉倡廉活動。重溫入黨誓詞堅定立審為公信念,開展征文活動暢談廉潔從審心得,上黨課、聽黨課,通過警示教育敲響防腐拒變警鐘。

投資科審計工作總結(jié)3

  截止當前共完成審計項目18個(不含政府投資審計項目),其中,法定項目1個,署、省定同步項目6個,市同步項目1個,經(jīng)濟責任審計項目8個,自定項目2個。查出違規(guī)金額12044萬元,管理不規(guī)范金額11056萬元。完成政府投資審計項目395個,核減工程價款1663萬元,核減率為11.47%。向紀檢(監(jiān)察)、司法機關(guān)和主管部門移送案件線索7件。20xx年我局被評為浙江省審計機關(guān)先進集體,同時繼20xx年獲得審計署優(yōu)秀項目后又一項目獲得審計廳優(yōu)秀項目。今年3月被麗水市政府授予公務(wù)員集體二等功一次,1名干部獲得浙江省查核能手稱號,2名干部被縣人民政府記三等功一次,在第五屆全市審計系統(tǒng)運動會中取得總分第三名的好成績。

  (一)以預(yù)算執(zhí)行為主線,深化財政審計。根據(jù)省審計廳財政同級審工作方案的統(tǒng)一部署和要求,順利完成了財政同級審工作任務(wù)。針對政府性基金支出預(yù)算編制未細化、財政專戶管理不規(guī)范、預(yù)算單位專項資金結(jié)余有待清理、稅收征管不規(guī)范等幾大突出問題提出了審計建議。同時在財政預(yù)算執(zhí)行審計的基礎(chǔ)上,綜合其他項目審計結(jié)果,向縣人大常委會作了專題報告,并提出了審計整改建議,受到了高度認可。審計建議促使云和縣率先在全市實現(xiàn)部分單位部門年度預(yù)、決算公開,并促進縣政府出臺了《云和縣預(yù)算單位往來款清理暫行辦法》、《云和縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)云和縣財政預(yù)算績效管理辦法(試行)的通知》等制度,為促進財政預(yù)算管理規(guī)范化、制度化和法制化建設(shè)發(fā)揮了作用。

  (二)以提升財政資金使用效益為目標,開展財政存量資金審計。按照省審計廳、市審計局的統(tǒng)一部署和要求,對云和縣本級財政及65個一級預(yù)算單位截至20xx年末的財政存量資金情況進行了審計調(diào)查,進一步摸清了全縣財政存量資金規(guī)模和結(jié)構(gòu)。縣人大專門成立特定問題調(diào)查委員會與審計組同步對財政存量資金開展調(diào)查,縣第十五屆人民代表大會常務(wù)委員會第十八次會議審議通過了《云和縣人大常委會關(guān)于組織特定問題調(diào)查委員會對財政存量資金開展調(diào)查的決定》,增強了存量資金審計的權(quán)威性。針對存在的存量資金未有效統(tǒng)籌安排使用、資金使用效益不高、部門預(yù)算執(zhí)行率偏低、財政性資金保值增值不理想等問題提出了審計建議,督促縣財政局進行了整改,并促使其制定出臺了《關(guān)于進一步加強財政資金管理的若干意見》,為我縣管好用好財政資金,提高財政資金使用效益提供了依據(jù)。

  (三)以規(guī)范政府公務(wù)支出行為為目標,開展公務(wù)支出公款消費專項審計。公務(wù)支出公款消費專項審計作為首次審計,而且涉及面廣,我局在審計中采取重點突出對“三公經(jīng)費”和會議、培訓(xùn)費的審計,對其他公務(wù)支出公款消費的審計采取結(jié)合經(jīng)濟責任審計、縣財政預(yù)算執(zhí)行審計和其他專項審計調(diào)查的方式進行。于3月27日,召開了全縣公務(wù)支出公款消費內(nèi)部審計工作布置會,并組織本級102家單位對20xx年度公務(wù)支出公款消費情況進行了自查,在自查基礎(chǔ)上,對22家一級預(yù)算單位和1家二級預(yù)算單位進行了抽查審計。主要發(fā)現(xiàn)存在“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出預(yù)算未細化、公車加油卡管理不到位、公務(wù)接待相關(guān)制度不健全、公務(wù)卡使用不理想等問題,針對公車加油存在的問題撰寫了《公務(wù)用車加油卡管理有待加強》等專報信息。

  (四)以監(jiān)督權(quán)力運行為目標,做“優(yōu)”經(jīng)濟責任審計。6月份召開了云和縣經(jīng)濟責任審計動員會,首次對經(jīng)濟責任審計單位實行了統(tǒng)一進點。受市委組織部委托,今年對兩位副處級領(lǐng)導(dǎo)干部(白龍山街道原書記王沿偉、崇頭鎮(zhèn)原書記魏啟勤)進行了經(jīng)濟責任審計。全年共完成縣機關(guān)事務(wù)管理局原局長王長榮同志、縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局原局長吳日清同志等8個經(jīng)濟責任審計項目。在審計中發(fā)現(xiàn)了縣機關(guān)事務(wù)管理局低價出租公有住房、收取的房租長期滯留賬外、財務(wù)報銷不及時;縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局存在部分政府非稅收入未及時納入財政專戶“收支兩條線”管理,固定資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)管理和財務(wù)核算不規(guī)范;縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局存在安全生產(chǎn)風險抵押金管理不規(guī)范、超限額分散采購未經(jīng)審批;縣衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位縣疾控中心存在醫(yī)用耗材采購未經(jīng)政府采購辦審批、應(yīng)急物資和消殺物品過期報廢處理程序不到位、對外簽訂合同不規(guī)范,衛(wèi)生監(jiān)督所存在預(yù)付工程款長期掛賬未結(jié)算、部門采購未經(jīng)政府采購辦審批;縣林業(yè)局存在國有資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來款長期掛賬、下屬單位管理不規(guī)范;縣人勞社保局存在固定資產(chǎn)賬實不符、下屬單位及工會組織管理不規(guī)范;崇頭鎮(zhèn)存在工程項目未實行公開招投標、“三資”管理責任不到位;白龍山街道存在發(fā)放獎金未繳個人所得稅、財務(wù)管理不規(guī)范、工程管理不規(guī)范等問題,針對存在的問題,已督促被審單位進行整改。

  (五)以保民生促發(fā)展為目標,有序推進專項資金審計調(diào)查。隨著民生資金投入的逐年增加,今年我局以促進社會和諧發(fā)展為目標,加大了民生資金審計力度。完成了20xx年縣保障性安居工程跟蹤審計、糧食生產(chǎn)補助專項審計調(diào)查、財政涉農(nóng)資金專項審計調(diào)查和財政扶持村級發(fā)展資金管理使用情況專項審計調(diào)查。縣保障性安居工程跟蹤審計重點調(diào)查了縣住房辦、財政、城市建設(shè)發(fā)展有限公司等部門,并抽查了保障性安居工程項目的開工情況、工程建設(shè)和質(zhì)量管理情況。針對存在住房公積金增值收益計提補充廉租房建設(shè)資金未及時上繳縣財政、建設(shè)管理不到位、住房分配和使用管理不規(guī)范等問題,提出審計建議并督促相關(guān)單位進行了整改。糧食生產(chǎn)補助專項審計調(diào)查項目主要存在政策執(zhí)行不到位、糧食補貼專項資金申報審核不到位、部分糧食補貼資金使用效益不佳等問題。財政涉農(nóng)資金專項審計調(diào)查存在審核不規(guī)范、虛假申報、管理不到位、部分財政涉農(nóng)資金使用績效不高、公職人員參與企業(yè)經(jīng)營等問題。財政扶持村級發(fā)展資金管理使用情況專項審計調(diào)查存在項資金存在重投入、輕管理的`現(xiàn)象,使部分專項性資金處于失管、脫管的狀態(tài);村集體對財政性資金的管理和使用上存在擠占挪用、資金使用效益低下、管理不規(guī)范等問題。針對存在問題提出審計建議并促使縣政府出臺了《關(guān)于印發(fā)云和縣創(chuàng)建農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理規(guī)范化縣工作實施方案》、《云和縣推進農(nóng)村“三務(wù)”公開和集體“三資”管理規(guī)范化建設(shè)實施方案》等文件,進一步強化了對村集體經(jīng)濟監(jiān)督管理。

  (六)以提高政府性資金使用績效為目標,深化政府投資審計。按照協(xié)審合同及工程價款審計質(zhì)量控制管理規(guī)定,完成了對協(xié)審機構(gòu)20xx年審核的30萬元以下的項目審核質(zhì)量抽查工作,對抽查結(jié)果進行了通報,對先進協(xié)審單位和先進協(xié)審人員進行了表彰。根據(jù)《云和縣人民政府關(guān)于同意調(diào)整政府投資項目預(yù)算執(zhí)行情況(工程價款)審計方式的批復(fù)》文件,對審計方式進行了調(diào)整,單項工程送審造價在5萬元以上50萬元以下(含50萬元)的項目由社會中介機構(gòu)審核。至20xx年11月底,我局審計政府投資項目共358個,審計送審金額1.33億元,審定金額1.18億元,核減金額0.15億元,核減率達到11.28%。針對審計中發(fā)現(xiàn)部分建設(shè)單位在工程款支付上存在不按合同支付和超付工程款的現(xiàn)象,撰寫并上報《亟須加強對工程款支付的監(jiān)督管理》等專報信息,進一步發(fā)揮了審計建設(shè)性和預(yù)防性作用。對云和縣公路管理局獨山中心公路站拆建工程財務(wù)竣工決算、縣城市建設(shè)發(fā)展有限公司的長壟垃圾填埋場一期工程的竣工決算進行了審計,針對項目招投標、項目管理、合同執(zhí)行、決算編制等方面的問題提出了審計整改建議。

  (七)以強化內(nèi)部審計監(jiān)督實效為中心,全面推進內(nèi)部審計。順利完成三年輪審任務(wù),并完成內(nèi)審項目115個(含縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)經(jīng)審計項目),增加效益145.41萬元,移送縣檢查院2起,移送縣紀檢監(jiān)察3起,提出審計建設(shè)意見被采納232條。實現(xiàn)10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)部審計室全覆蓋,并配備專職或兼職內(nèi)部審計人員。縣經(jīng)商局、縣工業(yè)園區(qū)等5個單位加入市內(nèi)審協(xié)會,成為內(nèi)審協(xié)會會員,內(nèi)部審計組織機構(gòu)進一步完善。制定和完善了《內(nèi)部審計檔案管理暫行辦法》、《內(nèi)審工作匯報制度》、《縣內(nèi)部審計項目質(zhì)量控制實施辦法》、《質(zhì)量評估暫行辦法》、《內(nèi)審文書參考格式》等5個制度,內(nèi)審制度進一步健全。共組織內(nèi)審人員83人參加市內(nèi)審協(xié)會組織的繼續(xù)教育培訓(xùn),組織審計干部參加了上海財經(jīng)大學(xué)內(nèi)審培訓(xùn)。同時舉辦了公務(wù)支出公款消費內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、內(nèi)部審計質(zhì)量提升培訓(xùn)、內(nèi)部審計業(yè)務(wù)交流等交流活動和業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次、培訓(xùn)覆蓋212人次,進一步提高了我縣內(nèi)部審計水平。

投資科審計工作總結(jié)4

  (一)在審計質(zhì)量提升上有突破。認真貫徹落實省、市有關(guān)《浙江省審計廳關(guān)于開展審計工作“質(zhì)量提升年”活動實施意見》及其“三個辦法”,扎實開展質(zhì)量提升活動。制定了《審計工作質(zhì)量提升實施辦法(試行)》,就審計項目計劃管理、控制審計現(xiàn)場重點環(huán)節(jié)管理、提升審計報告質(zhì)量三方面提出了更高要求,修訂和完善質(zhì)量管理相關(guān)制度,進一步控制審計質(zhì)量、防范審計風險,著力提高審計人員整體素質(zhì)和依法審計能力,增強打造“精品”項目意識,繼20xx年獲審計署優(yōu)秀項目后,今年又一項目獲浙江省審計廳優(yōu)秀項目,同時1個案例被審計署實驗室錄用為教學(xué)案例,2個案例入選省廳計算機審計方法案例。

  (二)在發(fā)揮參謀助手作用上有亮點。主要表現(xiàn)在針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,通過提出審計建議和撰寫專報信息等方式向提出建議對策72條,被采納35條,被縣領(lǐng)導(dǎo)批示6份,撰寫信息188篇,被市級以上媒體錄用153篇次,促進縣級及相關(guān)部門完善制度規(guī)定21個,進一步促進了縣級體制機制的完善,發(fā)揮了參謀助手的作用。

  (三)在信息化建設(shè)上有成效。充分利用信息化手段加強審計機關(guān)效能建設(shè)、提高審計工作效率,探索現(xiàn)場審計與網(wǎng)上審計的'有效結(jié)合方式。今年我局進一步加大了資金投入,充實了硬件設(shè)備,完善了網(wǎng)絡(luò)平臺,并啟動審計數(shù)據(jù)安全建設(shè),并為下一步聯(lián)網(wǎng)審計項目奠定了基礎(chǔ)。同時,利用網(wǎng)站建設(shè)進一步擴大審計公開范圍,今年我局已率先實現(xiàn)審計結(jié)果全部向社會公開的目標,公眾可通過網(wǎng)絡(luò)直接查詢審計公告和審計結(jié)果。

投資科審計工作總結(jié)5

  20xx年是落實十八屆四中全會的開局之年,也是我縣奮戰(zhàn)沖刺之年,我們將在新的一年里,繼續(xù)強化審計監(jiān)督力度,深化審計服務(wù)意識,充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能,全力服務(wù)改革發(fā)展大局。

  (一)突出重點,謀劃發(fā)展,繼續(xù)嚴履審計監(jiān)督職能。

  一是深化財政資金審計,保障資金使用安全。繼續(xù)堅持“揭露問題、評價總體、規(guī)范管理、促進改革、提高績效、維護安全”的財政審計思路,重點關(guān)注財政資金分配、部門預(yù)算執(zhí)行、資金使用效益等情況,重點查找資金使用中存在的違規(guī)違紀問題和奢侈浪費行為,確保轄區(qū)經(jīng)濟健康穩(wěn)定運行。二是強化政府投資審計,提升資金使用績效。繼續(xù)穩(wěn)步推進工程績效審計,側(cè)重前移審計監(jiān)督關(guān)口,實施源頭把關(guān),有效提高政府投資工程的效益性。高度關(guān)注政府投資項目跟蹤審計工作,科學(xué)推進項目建設(shè)。積極參與工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理,全力打造“放心工程、廉潔工程。”三是推進經(jīng)濟責任審計,力促勤政廉政建設(shè)。繼續(xù)探索構(gòu)建完善的經(jīng)濟責任審計體系,緊扣“權(quán)力運行”和“責任落實”兩條線,真實客觀開展經(jīng)濟責任審計工作。堅持離任必審原則,逐步把經(jīng)濟責任審計和財政財務(wù)收支審計等相關(guān)項目結(jié)合,擴大任中審計比重,有效監(jiān)督用權(quán),促進廉潔從政,高效從政。四是加強民生項目審計,促進惠民政策落實。繼續(xù)重點關(guān)注社保、保障性住房、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等涉及民生項目的資金管理和使用情況。對已審計項目加大督促整改力度,對審中項目強化績效評價,切實踐行執(zhí)審為民宗旨。

  (二)督促整改,謀求合力,推進落實審計評價結(jié)果。

  一是大力督促審計結(jié)果整改落實。樹立審計整改理念,進一步提高審計意見、建議的.科學(xué)操作性。繼續(xù)加強對黨政領(lǐng)導(dǎo)批示意見、審計決定、審計查出問題的整改、審計建議的采納及移交紀檢司法機關(guān)處理案件的跟蹤督辦,促進審計反映問題的整改和建議的落實,引導(dǎo)和促進有關(guān)部門、單位建立長效管理機制,提高決策和管理水平。二是嚴肅查處違規(guī)違紀行為。發(fā)揚審計“經(jīng)濟衛(wèi)士”精神,繼續(xù)加大對違規(guī)違紀、管理不規(guī)范等問題的查處力度。嚴格執(zhí)法,不斷強化對經(jīng)濟類案件的查處和揭露,努力提高依法行政水平,完善執(zhí)法體系,助推依法治國進程。三是充分發(fā)揮部門聯(lián)動合力。繼續(xù)加強與紀檢、監(jiān)察、住建、財政等機關(guān)的協(xié)作力度,發(fā)揮信息共享優(yōu)勢,進一步建立健全審計移送處理協(xié)作配合機制。完善審計預(yù)警功能,及時移送相關(guān)案件線索,充分發(fā)揮審計在在構(gòu)建防腐保廉體系中的作用。

  (三)創(chuàng)新思路,提升水平,全面開展機關(guān)建設(shè)工作。

  一是繼續(xù)加強審計信息化建設(shè)。進一步優(yōu)化計算機審計平臺,高效開展聯(lián)網(wǎng)審計、信息系統(tǒng)審計等工作。加大信息化建設(shè)培訓(xùn)力度,對全局開展普及現(xiàn)代化審計新方法培訓(xùn)教育。結(jié)合審計實踐,積極探索研發(fā)審計信息化軟件,提升審計評價的科學(xué)性與全面性,將審計的現(xiàn)代化建設(shè)推向新高度。二是繼續(xù)加強人才強局建設(shè)。通過培訓(xùn)、聘用、引進人才等舉措,推進人才強局戰(zhàn)略的實施。建立健全人才培養(yǎng)和激勵機制,持續(xù)開展符合審計工作需要的教育培訓(xùn)活動,更多創(chuàng)造為審計人員“再充電”的機會,擴充復(fù)合型審計人才隊伍;完善中層領(lǐng)導(dǎo)干部競崗制,將更多優(yōu)秀審計人員推上管理崗位,推進全局工作發(fā)展。三是繼續(xù)加強作風效能建設(shè)。圍繞“廉潔、文明、高效”的審計人員核心價值觀和“求真務(wù)實、勇于擔當”的審計作風,狠抓作風效能建設(shè)。加強審計干部思想教育,認真貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制,用嚴謹務(wù)實的工作作風、實實在在的工作成績和一心為公的奉獻精神努力塑造為民、務(wù)實、清廉的審計形象。

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