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銀行支付結算主管述職報告
銀行支付結算主管述職報告
人民銀行:根據《中國人民銀行文件》11銀發〔ⅩⅩ〕37號,我行于12月10日至12月20日組織相關人員對本行支付結算業務進行了全面細致的檢查,自查業務時間范圍為ⅩⅩ年1月1日至ⅩⅩ年12月20日,自查內容包括:綜合管理、支付系統管理、結算管理、銀行卡管理、賬戶管理等。
一.明確分工,全面開展自查工作
行領導對此次自查工作相當重視,明確了具體分工,由各部門對照示范行的標準要求進行自查,自查后由會計核算部經理會同相關負責人對各業務環節進行檢查驗收,以確保自查工作質量。
二.自查的基本情況
1.各部門人員能積極地配合人民銀行完成年度支付結算相關材料的報送工作。
2.能按時報送支付結算重大事項及重要案例情況,及時制定完善支付清算系統、賬戶管理系統的危機處置預案,定期組織支付結算人員新業務知識培訓。
3.嚴格按照現代化支付結算系統辦理各項支付結算業務,建立了清算賬戶和同城清算備付金賬戶資金頭寸的日常監測和預警機制。
4.按照人民銀行電子對賬系統的要求,每天及時、準確的通過系統核對賬務。
5.嚴格按照支付結算制度和實施辦法組織票據結算業務,同時組織推廣創新支付結算工具。
6.認真、及時的完成可人民銀行布置的結算管理方面的情況調查及專題文字材料。
7.為協助業務部門做好銀行卡推廣工作,各自營網點于今年9月份開展了銀行卡宣傳工作。
8.按照《賬戶管理辦法》等賬戶管理規章制度,合規使用銀行結構代碼,崗位設置規范。
9.按照《人民幣銀行結算管理辦法》,《人民幣銀行結算帳戶管理辦法實施細則》《個人存款帳戶實名制規定》以及相關法律,法規,規章制度辦理銀行結算帳戶的開立,變更,撤銷業務。
三.自查中存在的問題
1.9月28因同城資金不足造成了當日同城清算差額無法及時清算。
2.支付清算危機系統處置機制不健全,沒有定期開展支付清算系統危機處置應急演練。
四.自查整改情況
針對自查存在的問題我們及時進行了整改,制定了責任到人的辦法完善結算業務管理工作,對服務,管理,流程各環節的不足之處盡快做好補缺補差工作。以上是我們此次自查情況,我行將于12月底前完成整改。通過自查我們發現了工作中許多不足之處,需要今后進一步完善結算業務建設,支付系統管理,銀行卡管理和賬戶管理等方面的工作,加強業務學習,規范銀行業務工作.
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