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財務(wù)收支審計方案

時間:2022-06-28 02:53:06 財務(wù)管理 我要投稿
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財務(wù)收支審計方案

  財務(wù)不僅是國民經(jīng)濟(jì)各部門、各單位在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過程中客觀存在的資金運動及資金運動過程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,更主要的是財產(chǎn)和債務(wù),即資產(chǎn)和負(fù)債等。下面,小編為大家分享財務(wù)收支審計方案,希望對大家有所幫助!

財務(wù)收支審計方案

  為了認(rèn)真落實《哈爾濱學(xué)院20xx年工作要點》,按時完成內(nèi)部審計工作計劃 任務(wù),哈爾濱學(xué)院審計處定于20xx年3月至8月開展哈爾濱學(xué)院**年度財務(wù)收支審計工作。為了保證審計工作有序推進(jìn),特制定實施方案如下:

  一、審計目的和依據(jù)

  為了做好學(xué)校各項財務(wù)制度的督促落實工作,進(jìn)一步規(guī)范各單位的經(jīng)濟(jì)行為,依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展財務(wù)收支審計工作。

  二、審計對象和范圍

  審計對象:校財務(wù)處及學(xué)校所屬各預(yù)算單位。

  審計范圍:20xx年度財務(wù)收支情況。

  三、審計內(nèi)容和重點

  本次審計的主要內(nèi)容是校本級財務(wù)及學(xué)校所屬各預(yù)算單位**年度財務(wù)收支情況,審計重點如下:

  (一)校本級財務(wù)

  1、內(nèi)部控制制度和程序是否健全、合理,是否有效執(zhí)行。

  2、收入是否合法、真實,是否及時、足額上繳和入賬,有無坐收坐支情況,有無截留情況;對學(xué)費、宿費沒有足額上交的學(xué)生是否有監(jiān)控和促繳措施。

  3、支出是否合法、真實,是否符合國家財會制度和學(xué)校有關(guān)管理規(guī)定。

  4、預(yù)算執(zhí)行情況如何。

  5、有無侵占、挪用、私分資金和套取現(xiàn)金等問題。

  6、往來款項是否定期核對和催還,有無相關(guān)記錄。

  (二)學(xué)校所屬各預(yù)算單位

  1、收入是否合法、真實,有無坐收坐支情況,有無截留情況。

  2、支出是否合法、真實,是否符合學(xué)校有關(guān)管理規(guī)定,是否有對方單位相關(guān)收款證明 。

  3、預(yù)算執(zhí)行情況如何。

  4、有無侵占、挪用、私分資金和套取現(xiàn)金等問題。

  5、經(jīng)費使用情況是否定期公開,公開是否及時、全面、真實、規(guī)范。

  四、審計方式

  本次審計采取送達(dá)審計與就地審計相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  五、審計工作程序和日程

  本次審計工作從20xx年3月開始,至20xx年8月結(jié)束,具體分以下幾個階段進(jìn)行:

  (一)審計準(zhǔn)備階段(20xx年3月xx日前):

  1、按照《哈爾濱學(xué)院20xx年工作要點》和內(nèi)部審計工作計劃的安排確立審計項目,在審前調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計實施方案,確定審計小組及其成員分工,明確審計目標(biāo)及重點,安排各階段審計任務(wù)和實施時間。

  2、向被審計單位送達(dá)審計通知書,采集審計資料。

  (二)審查分析階段(20xx年3月11日至20xx年7月xx日):

  根據(jù)審計實施方案,針對審計內(nèi)容和重點,采用符合性測試和實質(zhì)性測試的方法,審查被審計單位內(nèi)部控制制度和程序設(shè)計的適當(dāng)性及其運行的有效性;審查測試被審計單位財務(wù)收支的合規(guī)性,并在檢查測試的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析性復(fù)核。具體程序分兩步實施:

  1、審查會計憑證、會計賬簿、會計報表和有關(guān)內(nèi)部控制制度,并進(jìn)行相關(guān)測試和評價。

  2、針對第一步審查中發(fā)現(xiàn)的情況和問題,到各有關(guān)單位進(jìn)行進(jìn)一步詢證,取得相關(guān)審計證據(jù)。

  (三)總結(jié) 報告階段(20xx年7月11日至20xx年8月31日):

  1、審計員對審查分析階段形成的審計工作底稿進(jìn)行分析、總結(jié),形成審計報告初稿。

  2、審計組長復(fù)核審計工作底稿和審計報告初稿。

  3、審計小組與被審計單位交換意見。

  4、綜合以上情況,形成審計結(jié)論,作出審計決定,提出審計建議,最終完成審計報告。

  5、將審計報告報送學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。

  (四)督促落實階段

  按照經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計決定和審計建議,督促被審計單位完成整改落實工作。

  (五)審計終結(jié)階段

  工作完成后,將全部審計資料進(jìn)行整理和歸檔。

  六、審計分工

  為順利完成審計工作任務(wù),成立由孫志國擔(dān)任組長,楊佳林、張偉為審計員的三人審計小組。審計組實行組長負(fù)責(zé)制,審計員根據(jù)組內(nèi)分工履行工作職責(zé),互相配合完成審計事項。具體分工如下:

  審計組長:負(fù)責(zé)組織審計實施、復(fù)核審計工作底稿和審計報告。

  審計員:負(fù)責(zé)審計實施的各項具體工作,主要包括:資料采集、審查資料、審計取證、編制審計工作底稿和審計報告、督促整改落實、審計材料歸檔等。

  七、審計工作紀(jì)律和要求

  審計人員在實施審計過程中必須嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定,按照本方案的日程安排如期完成審計工作任務(wù),在工作中做到獨立、客觀、正直、勤勉,保持廉潔,保守秘密,努力踐行內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范的各項要求。

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