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退稅申請報告

時間:2023-12-05 14:16:08 報告范文 我要投稿

退稅申請報告

  在現實生活中,報告有著舉足輕重的地位,報告具有成文事后性的特點。寫起報告來就毫無頭緒?下面是小編整理的退稅申請報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

退稅申請報告

退稅申請報告1

xx市下城區國稅局:

  茲有xx有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 xx年銷售收入:XXXX元,xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

  申請人:

XX有限公司

退稅申請報告2

某區稅務局;

  xx年某月,我公司向你局申報,上繳xx年、xx年房產稅、土地稅金額。因為在計算核定房產稅和土地稅的時候,計算的占地面積比較多,導致多交了多少房產稅;繳納多少土地稅;我特此向你局申請,請退還我公司繳納的.房產稅和土地稅。我們期待你的幫助。

Xxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請報告3

某區稅務局;

  xx年xx月,我公司向你局申報,上繳xx年、xx年房產稅、土地稅金額。因為在計算核定房產稅和土地稅的時候,計算的占地面積比較多,導致多交了多少房產稅;繳納多少土地稅;我特此向你局申請,請退還我公司繳納的房產稅和土地稅。我們期待你的'幫助。

  xxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請報告4

市xx區國稅局:

  茲有xx有限,稅號:330103768xxx。xx年銷售收入:xx元,xx年應納稅所得額:

  xx元,已繳所得稅:xx元。根據稅收策,應減免所得稅額:xx元,實際減免所得稅額:xx元,應退稅額:xx元。特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:xx元。望批準!

  申請人:xx有限

  日期:xx年xx月xx日

退稅申請報告5

尊敬的'領導:

  我成立于xx年xx月xx日,實際經營范圍為xx,后經我申請,你局認定我為增值稅一般納稅人,有效期從xx年xx月xx日起。

  我x年x月的全部銷售收入為xx xx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為x xx元,增值稅專用使用量為x份;x年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用使用量為x份;x年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用使用量為x份。

  我x年x月至x月專用月平均使用量為x份。

  目前貴局批準我每月領購x次最大金額x萬元稅控專用,每次x份。由于我業務量逐漸增加,故申請增購x份最大金額x萬元稅控專用。申請增購增值稅專用需報送資料

  1. 《增值稅專用票種核定申請審批表》;

  2.書面申請;

  3.稅務登記證副本復印件;

  4.營業執照副本復印件;

  5.銷售合同復印件;

  6.購票人身份證復印件;

  7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件;

  8.增值稅一般納稅人資格證書復印件;

  9.前三個月增值稅專用匯總表及本月增值稅專用匯總表、增值稅專用明細表;

  10.稅務機關要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公章,合同書復印件及資格證

  書復印件加蓋騎縫公章

  申請單位:

  申請日期:xx年xx月xx日

退稅申請報告6

  我單位于xx年xx月xx日明細如下:本月企業再無其他收入,共計繳納稅金687. 66元。根據《X 進一步支持小微企業增值稅和營業稅策》及《X對小微企業免征有關性基金X》文件規定,免征營業稅及其它稅費,現將有關資料備齊,申請辦理退稅。

  請審核批準

  退稅單位:

  申請日期:xx年xx月xx日

退稅申請報告7

地稅局領導:

  xx年xx月xx日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的`發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在xx月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

  由于貴陽經開區國稅局在xx年xx月xx日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  申請公司:

  申請日期:

退稅申請報告8

xx稅局:

  本xx。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產、

  經營所得者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是¥131. 96元,已款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131. 96元。xx年xx月xx日直接申報稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產、經營所得者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

  稅務登記類型:私營合伙企業

  開戶行:xx銀行

  銀行賬號:xx

  特此說明!

  xx單位名字

  xx年xx月xx日

退稅申請報告9

縣地稅局:

  我是縣xx醫院,xx年xx月xx日成立,稅務登記證號碼為:2204xxxxx,納稅人編碼:

  xxx,經營范圍:醫療等。

  1.我醫院根據《 X醫療衛生機構有關稅收策X》文件X營業稅的規定,在3年期免稅期到期后,于xx年xx月xx日繳納20xx年營業稅xxx元。根據《、 X公布若干廢止和失效的營業稅規范性文件X》規定,財稅[20xx]42號文件有關營業稅規定自xx年xx月xx日起停止執行,即根據xx年xx月xx日起施行的.《營業稅暫行條例》第八條第三款,醫院、診所和其他醫療機構提供的醫療服務免征營業稅,我醫院誤繳營業稅元;

  2.我醫院根據《 X醫療衛生機構有關稅收策X》文件X營利性醫療機構房產稅的規定,于xx年xx月xx日,繳納房產稅元。而我醫院于xx年xx月xx日取得非營利性醫療機構證明,誤繳房產稅元。

 。常裔t院共誤申報納稅元。

  4.現向貴局申請退稅,退回誤繳稅款:營業稅為元,房產稅元。

  希望貴局諒解,給予批準!為盼!

  縣定康醫院

  xx年xx月xx日

退稅申請報告10

國家稅務局:

  我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企業所得稅匯算清繳,xxxx年一至四季度累計實際已預繳企業所得稅額元;xxxx年度企業所得稅匯算清繳實際應納企業所得稅額元;xxxx年度多繳納企業所得稅額元;xxxx年度應退企業所得稅額元。

  根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條第二款企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發[20xx]79號)第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅。之規定,我公司申請退稅元。

  特此申請,請貴局審核予以退稅。

  附送資料

  1、xxxx年度企業所得稅申報表

  2、xxxx年一至四季度預繳企業所得稅繳款書

  江蘇XX機械有限公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請報告11

國家稅務局:

  我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計實際已預繳企業所得稅額元;20xx年度企業所得稅匯算清繳實際應納企業所得稅額元;20xx年度多繳納企業所得稅額元;20xx年度應退企業所得稅額元。

  根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條第二款企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發[20xx]79號)第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅。之規定,我公司申請退稅元。

  特此申請,請貴局審核予以退稅。

  附送資料

  1、20xx年度企業所得稅申報表

  2、20xx年一至四季度預繳企業所得稅繳款書

江蘇xx機械有限公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請報告12

xxxx稅局:

  本公司xxxxxxx(納稅編碼:xxxx)。因xx年6月7日在申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131。96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131。96元。

  在xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

  稅務登記類型:私營合伙企業

  開戶行:xx銀行

  銀行賬號:xxxx

  特此說明!

  xx單位名字

  20xx年xx月xx日

退稅申請報告13

地稅局領導:

  ________年____月3____日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在____月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

  由于貴陽經開區國稅局在________年____月____日已給我公司下發新的`稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  申請公司:

  申請日期:

退稅申請報告14

國家稅務局:

  我公司于xx年5月31日完成20xx年度企業所得稅匯算清繳,xx年一至四季度累計實際已預繳企業所得稅額元;xx年度企業所得稅匯算清繳實際應納企業所得稅額元;xx年度多繳納企業所得稅額元;xx年度應退企業所得稅額元。

  根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條第二款“企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款!奔啊镀髽I所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅!敝幎,我公司申請退稅元。

  特此申請,請貴局審核予以退稅。

  附送資料

  1、xx年度企業所得稅申報表

  2、xx年一至四季度預繳企業所得稅繳款書

  江蘇xx機械有限公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請報告15

XXXXXXXXXX稅局:

  本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(納稅編碼:XXXXXXXX)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXXXXXXXXXX)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在xxxx年6月8日直接(上門)申報g稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

  稅務登記類型:私營合伙企業

  開戶行:XX銀行

  銀行賬號:XXXXXXXX

  特此說明!

  XXXXXX單位名字

  20xx年xx月xx日

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