【優選】監督檢查情況報告15篇
在不斷進步的時代,報告的使用頻率呈上升趨勢,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編為大家收集的監督檢查情況報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
監督檢查情況報告1
商品價格與百姓日常生活息息相關,做好價格監督檢查工作,使市場保持合理的物價,是物價部門的一項重要職責。近年來,臨潼區從物價監督工作中發現了一些亟待解決的問題,同時針對問題,總結經驗提出意見建議,做好新形勢下基層價格監督檢查工作。
一、價格監督檢查工作存在的問題
(一)行政執法手段滯后。一直以來,價格監督檢查仍停留在翻翻賬本、查查憑證、看看報表的老方法上,過分依賴人的自然智力,而對于醫療衛生、電力、電信等實行了智能化辦公、財務電算化行業和部門的價格監督檢查有時還不得不求助于第三方,這樣一來,調查取證難以深入細致,容易被表象所迷惑,在一些案子的關鍵環節上難以取得重大的突破。另一方面,當前價格監督檢查工作還存在執法水平不高的問題。價格監督檢查工作還停留于表面,沒有深入細致地進行調查研究,少數執法隊員只滿足于檢查處罰了事,不注重經常性的價格監督,平時對被管理對象的價格行為很少過問,導致有些本可避免的價格違法行為沒有得到及時制止和糾正。
(二)職能交叉,相關執法部門互相扯皮。由于現行的部門法律法規間不協調甚至互相矛盾,造成了部門之間存在職能交叉、責任不清的問題。如按照《中華人民共和國價格法》的規定,各級人民政府的價格主管部門有依法行使價格監督檢查和處理價格違法行為的職權,但一些部門由于涉及自身利益不予配合甚至經常干擾辦理價格違法案件工作。
(三)三難現象制約檢查。
1、檢查難。一是價格違法和亂收費行為的.手段更加隱蔽。一些單位通過高科技手段和復雜的收費系統,采用各種手段侵害消費者權益和逃避檢查。比如一些超市等都有較為完備的收費系統軟件,財務處理也采取了電算化,其交易記錄、收費記錄有的甚至可以更改,這樣一來,價格監督檢查取證和檢查帶來了很大的困難。二是價格違法行為日趨隱蔽。隨著價格監督檢查工作的逐步深入和檢查力度的不斷加大,一些不法經營者千方百計出招來對付檢查,設置種種障礙,加大了檢查的難度。
2、處罰難。一是抵制、拖延檢查。雖然有些價格違法單位勉強接受了檢查,但對檢查出來的材料不予簽字認定,或者采取拖延的辦法來抗拒處罰,有的甚至通過尋找關系網給檢查部門予以施壓,以逃避處罰。二是干預價格處罰。目前價格執法的行政管理模式是塊塊管理,如果被檢查單位是同級政府的其他部門、或是有價格行為的與當地經濟發展關系密切的企事業單位,涉及單位常常從自身利益出發,違法設立各種收費項目來增收,給檢查工作造成很大的困難,往往從本單位利益考慮,對價格部門的處罰進行干預,造成價格執法不能依法行政,處罰困難。
3、收繳難。一是很多被檢查單位雖然承認了價格違法的錯誤事實,但在執行處罰收繳違法所得的時候,這些單位或以其經營虧損無力繳納,或以單位經費困難等理由拖欠罰沒款,以求最終能不了了之。收繳問題亦普遍困難。二是按照現行的價格法律,價格執法缺乏強硬手段,只能申請法院強制執行。由于法院執行周期長,還要支付執行費用,使得價格執法成本明顯增大。
二、新形勢下做好基層價格監督檢查工作的建議
(一)完善價格法律法規和配套措施。建議要加大立法力度,進一步完善、規范市場價格行為的法律法規,理順現行法律法規之間的矛盾沖突,增強法律法規的可操作性。要加快制定和完善與《價格法》相配套的各項地方性法規和規章或具體的實施意見,增加價格行政執法行之有效的行政措施,在立法上賦予價格主管部門在執法上采取強制措施的權力,從根本上解決價格行政執法三難的問題。
(二)打造一支高素質的執法隊伍。一是要吸收具有專業知識,學歷高,富有年輕活力的復合型人才充實到基層價格監督檢查隊伍。二是要經常性地組織執法人員學習培訓和調研,讓他們開闊視野,創新思想,開拓價格監督檢查工作思路。三是加強對價格監督檢查人員的法紀和廉政教育,堅持機制保廉,保持價格執法隊伍的廉潔形象,打造一支能經得起考驗,抵得住誘惑的高素質執法隊伍。
(三)創新價格監督檢查工作方式。一是要創新價格監督檢查組織方式。如實行縱向聯合檢查、交叉檢查,在檢查中可以采取由上級統一抽調下級業務骨干開展交叉檢查的辦法,上下結合,統一行動,有效地防止地方政府進行行政干預,保證檢查的成果。二是要創新價格監督檢查方式。應對價格違法形式多元化、行為復雜化、手段隱蔽化、部門利益化的嚴峻形勢,價格監督檢查要不斷推陳出新,將賬面檢查與外圍調查相結合,常規檢查與專項檢查相結合,舉報投訴與全面檢查相結合,明察與暗訪相結合,力求檢查深、細、透。
(四)完善事前監管制度。價格監督檢查的目的不是為了處罰制裁,而是對行為進行規范。要從根本上防止、減少、避免價格違法行為發生。這就需要在價格監督檢查中把工作重心前移,建立健全通報會、告誡會、告誡書、提醒函等各類制度,做好事前防范。通報會、告誡書等作為價格監督檢查事前監督的重要手段,對于引導經營者自查自律,及時發現價格違法行為苗頭,阻止價格違法行為的發生有著重要的作用。
監督檢查情況報告2
一、存在的問題
1、法律法規方面標牌不規范,醫院門診樓懸掛骨科專家門診標牌。醫務人員證書不齊全。
2、病歷管理不規范,病歷首頁填寫不完整,病例有涂改。
3、處方管理不符合《處方管理辦法》的規定。
4、沒有建立健全臨床用血制度。
5、不符合傳染病管理和消毒隔離的規定。
6、醫療廢物管理,醫療廢物分類收集桶無標識,生活垃圾中有醫療垃圾。
二、原因剖析
1、對醫內感染的預防規范化缺乏認識和學習。
2、缺乏醫療法律、法規的學習。
3、對醫療廢物的管理規定認識不夠全面。
4、未認真加強病歷書寫規范和處方管理的學習與教育。
三、整改措施
1、認真學習醫療法律法規。醫護人員做到持證上崗,上崗前接受醫療發律法規的學習。
2、、進一步加強病歷書寫規范的學習,認真執行《衛生部關于修訂下發住院病案首頁的通知》,把工作落到實處,督促醫務科加強管理,勤查嚴管。
3、認真學習處方管理辦法的規定,增加處方的核對審核發藥的規范力度,加強處方的管理。
4、加強臨床用血制度的管理,設立臨床用血委員會,建立健全各類規章制度,按規定留存血樣,做好血液交接登記。
5、加強預防醫學普及與學習。在醫務人員中全面強加預防醫學知識的學習,提高工作人員的認識,抓好院內感染的每一個環節,規范每個醫護人員在醫療工作中的操作流程,避免交叉感染情況的發生。
6、醫療廢物有明確的.分類設施和鮮明、配目的標識,并且做到廢物去向登記,做到院內不交叉感染,院外不污染環境。加強醫療廢物管理的學習,做到醫療廢物不混放,分類清楚,禁止將醫療廢物混入醫療垃圾。做好醫療廢物的防蠅防鼠措施。做好注射器的毀形處理。
今后,我們將改變以往不良習氣,規范我們的服務工作,加強相關知識的學習,提高我們的綜合素質,以適應現階段醫療衛生服務工作的重點要求與發展,同時,嚴格遵守服務規范,從各個方面促進醫療服務工作的發展。
以上內容,請上級領導提出寶貴指導意見。
監督檢查情況報告3
為進一步加強單位財務管理、嚴格財經紀律、規范會計行為,根據市城建委《關于開展城建委系統單位財務管理工作專項檢查的通知》(襄建辦發[20xx]20號)精神,及《關于對處屬各單位財務收支情況檢查的通知》(襄市政管字[20xx]24號)要求,20xx年5月11日至20xx年5月16日,由處財務科和監察審計科組成檢查組,對處屬二級單位的財務情況進行了檢查。現將檢查情況報告如下:
一、基本情況
從檢查情況看,各單位都能嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規定,認真執行國家規定會計制度,依法設置帳薄,根據實際發生的經濟業務事項準確填制憑證,登記會計帳薄,編制財務會計報表。各單位主要負責人和財務人員都能正確認識關于“收支兩條線”的規定,較好地執行財務審批程序,并建立較為完善的內部管理制度和監督制度。
處所屬撥款單位,都能按年初處下達的預算支出計劃合理安排支出,并且根據本部門的工作實際情況,明確了經費支出的范圍和開支標準,采取了各種有效措施控制經費開支,按月編制實際支出與計劃支出對比分析表,從目前來看,總體控制良好。
物業公司及市政監察隊,著重對代收代繳水電費、房屋出租收入、排水服務費等資金的收繳流程進行重點檢查,主要查看是否按“收支兩條線”的規定嚴格執行,通過購電系統生成的電子數據、簽訂的房屋出租合同,來確定金額的完整性;針對收入上交是否及時,有無存在違反規定擅自挪用資金的情況,則重點檢查每筆收入是否都按財務制度及時開具相應發票或收據,是否嚴格執行“以票控收”的要求。
泵閘所、排水所主要以各類物資的登記、領用、庫存管理,以及設備維護保養等內部審批流程作為檢查重點,看是否嚴格執行了材料采購申請制度;相關人員的職責權限是否明確;材料收發記錄是否完備;是否對庫存物資建立了定期盤點制度;賬實是否相符等。通過檢查,兩單位均設立了材料物資收發臺賬,并按月詳細編制了材料消耗明細表,堅持了材料定期盤點制度,如泵閘所對相關費用實行分泵站明細核算;排水所對機械設備的維修保養實行單車核算,使核算的精細化水平有了顯著提升。
大道、為民和路平三個獨立核算的維護管理公司,能認真做好會計基礎工作,憑證裝訂整齊,現金日記賬做到日清月結,賬款、帳實相符,反應出會計基礎工作較為扎實,內部控制制度較為健全。同時在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財務管理制度》;在財務收支審批程序上權責明確,保證了道路維修資金的有效使用。如大道公司制定了《招待費審批表》并嚴格了執行“一餐一單一報”制度;路平公司根據每月維修工作量編制了《工程量認定表》,保證了維修費用的及時歸集反映;為民公司能夠嚴格按照會計記賬規則記賬,賬目記載工整、準確、無涂改,會計資料整理整齊、規范。
粒料拌合站通過健全各項管理制度,在財務核算規范性上有了很大提高,收入按類別設有相應明細賬,其中:外協收入基本上都簽訂有合同,附有派車任務單,材料出入庫手續完備,設備維修保養均通過處設備科審核,并按月隨報表報送成本計算單,按月編寫財務情況說明。
二、存在的主要問題
通過此次財務檢查,處屬各單位在嚴格執行財經紀律,規范財務管理行為,提高財務管理效率方面都有了一定提高,但在應收賬款及時清收、預付賬款管理、嚴格財務審批流程、按權責發生制要求做好當期費用確認和歸集、保證財務收支平衡、按《會計基礎工作》要求,做好會計基礎工作等六個方面需加以改進和完善:
(一)路平公司重點要完善應收賬款的清收工作,特別是外協工程欠款,同時將收取的廣電押金及時入賬。
(二)為民公司要加強預付賬款的管理,嚴格財務審批流程,對應付賬款及預付款項的支付應通過處相關領導進行審批,對各類往來資金的管理要規定相應的報銷期限,及時進行清收。
(三)大道公司要按權責發生制要求做好當期費用的確認和歸集工作,并且依據《會計基礎工作》要求,做好會計基礎工作。
(四)泵閘所管理所要加強防汛物資的管理,及時向處相關業務科室反饋結存情況,各類材料的購買、領用要及時辦理相關手續。
(五)排水管理所賬面登記的固定資產與實際資產不符。
(六)市政監察隊截止目前上交排水服務費收入1萬元,年初目標責任制確定的完成目標為6萬元,因此要進一步加強執法力度,保證目標完成。
(七)物業公司截止目前上交門面房租金13萬元,代收代繳水電費18萬元,較去年同期有所下降。
(八)粒料拌合站重點要加強各類應收款項的清收和保證單位經濟效益的提升,截止四月份內外部應收金額已達149萬元,累計虧損29萬元。
三、整改要求
(一)路平公司要將張灣截污干管道路修復項目及市一醫院外欠工程款作為清收重點,安排專人負責催要,同時將收取廣電中心的道路修復押金及時繳存銀行。
(二)為民公司及大道公司要嚴格資金支付審批程序,對檢查中出現的'領款單和借支單無分管領導簽字的情況,要及時辦理補簽手續;對于為民公司出現預付款金額較大的情況,要及時催要發票,辦理相應結算,做好費用的歸集。
(三)排水管理所要做好固定資產的登記工作,成立時劃撥的資產要向處設備科申請辦理調撥手續,清查核對后于6月15日前辦理入賬手續。
(四)市政監察隊及物業公司要加大排水服務費和門面房出租收入的管理,保證年初目標責任制的有效落實。
(五)粒料拌合站近期要組織專人及時清收欠款,制訂出相應成本控制措施,通過強化成本管理,彌補現有虧損,提高單位效益。
四、下階段工作要求
(一)加強學習,提高認識。組織全體財務人員認真按照財政部《會計繼續教育暫行規定》的教育內容與形式組織全體財會人員進行會計知識的學習,并加大對《會計法》等制度法規的宣傳力度,強調會計核算的重要性,認真落實到平常的執行中。
(二)做好財務基礎工作,提高財會人員的責任感。不斷加強理論知識學習,全面提高財會人員的自身素質,增強責任感。同時加強各級財務人員間的溝通和協調,深入一線了解情況,全面了解和掌握各單位經營情況。
(三)建立完善的內控制度,努力做好會計核算工作。通過會計核算監督,進一步加強資金收支的管理,規范財務管理和會計行為,提高資金使用效益。
監督檢查情況報告4
國慶節日期間,為認真貫徹落實市紀委文件精神,切實加強節日期間黨風廉政建設工作,進一步嚴格廉潔自律各項規定,我局在本系統內對公款吃喝、公車私用以及公款旅游等問題開展專項檢查,現將具體工作情況報告如下:
一、加強宣傳教育,嚴格落實規定
一是及時召開局黨委會,傳達市紀委文件精神。二是召開節前廉政談話會,時刻繃緊廉政這根弦,預防“節日病”的發生。三是領導干部節日期間帶頭落實公車封存和節日值班帶班制度。
二、明確禁止行為,強化監督機制
節前,我局及時召開了科級以上干部會議,圍繞關于領導干部廉潔從政的一系列規定,要求各科室負責人、局屬各單位班子成員要嚴格遵守《廉政準則》等廉潔自律各項規定,自覺帶頭抵制不良風氣。嚴禁公車私用,公款旅游;嚴禁接受可能影響公正執行公務的旅游、娛樂、宴請等活動安排;嚴格落實車輛封存制度,節日期間封存車輛實行定點停放等。從而使全局領導干部繃緊了廉潔自律這根弦。
三、嚴格值班制度,接受群眾監督
“國慶”節日期間,局領導班子組成七個小組,輪流值班,并對值班車輛做了安排,實行24小時值班制度,要求值班人員堅守崗位,不得無故脫崗,嚴格交接班制度,作好值班記錄。同時,成立了以紀委書記為組長的'監督小組對全局干部職工進行監督,并設立了舉報電話,隨時受理群眾監督舉報。
四、明察暗訪,嚴懲違紀行為
局監督小組由紀委書記親自帶隊,六個人組成兩個檢查小組,對局機關及局屬各單位進行明查暗訪,不定時突擊檢查。嚴格按照市紀委文件精神及節日期間公車“休假”等制度,在本系統內對公款吃喝、公車私用以及公款旅游等問題開展專項監督檢查。對節日期間發生嚴重違紀違法問題的,按照黨風廉政建設責任制的規定,嚴肅追究直接責任人的責任。
節日期間,我局認真履行職責,充分發揮組織協調作用,由于領導重視,反應迅速,有效地防止了“節日病”現象的發生,無一例奢侈浪費行為,無一人違反規定,從而促進了廉潔自律各項規定的有效落實,營造了廉政的節日氛圍。
監督檢查情況報告5
為切實加強學校財務管理,進一步推進學校財務管理工作走向規范化、精細化的軌道,5月19日至25日,我局組織對全縣中小學20xx年1—4月份的財務管理狀況進行了一次全面檢查,檢查中采取“一般檢查和重點檢查結合、查閱帳目和調查了解相結合、分組交流和整體評價相結合”的方法,形成詳細的檢查記載,提高了財務檢查的實效性和針對性。為了總結經驗,改進不足,進一步提升教育財務管理工作水平,現將這次檢查情況報告如下。
一、主要成績
(一)遵守法規意識普遍增強
各單位能夠認真貫徹實施局有關財務制度和相關法律法規,所有建設項目能做到了先立項后開工,并按審批意見做好統一招投標,限額以內的項目主管局立項審批,在主管局監督下學校招標,大宗設備采購方面各學校能嚴格執行《政府采購法》,上報采購計劃,安排采購資金,集中采購由縣采購中心統一組織,授權的分散采購也都在采購中心批準監督下進行。堅持收支兩條線,所有收入納入年初的統一預算,杜絕了小金庫和坐支收入情況的發生。
(二)會計基礎工作較前扎實
會計報表綜合、全面地反映單位的.財務運行情況,是財政部門、主管部門掌握單位財務狀況的直接資料。學校所有帳目集中到會計審核支付中心報帳后,會計人員能根據會計制度的規定合理地對票據進行分類匯總,避免了以前將維修費記入辦公費、招待費記入其他費用,將獎金、福利記入其他費用的隨意現象,保證會計報表提供的信息更加真實、準確。20xx年大多數學校報帳手續完備,經辦、內部審核、負責人簽報、結算中心稽核程序逐步規范,合同、協議、批文等業務資料較全。會計人員大多忠于職守,精益求精地做好本職工作,準確報帳記帳,及時裝訂單據等會計資料,履行《會計法》賦予的職責,加強財務監督,精心做好后勤保障工作。
二、主要問題
(一)少數學校債務風險增加
除極少數校沒有債務外,絕大多數學校或多或少都存有一定的債務,通過省債務化解,多數義務教育階段學校的債務在可控范圍內,但校與校之間不平衡,少數學校不但沒有償還債務,日常運轉又產生了新的債務,負債越來越高,直接影響到學校正常的教育教學秩序。
(二)資產管理工作有待提高
少數學校固定資產賬不全、不實,多數學校固定專兼職資產管理員未配備到位,有配備專兼職資產管理員的學校,也未能完全按照局下發的《教育系統固定資產管理辦法》文件精神進行增減登記、定期核實檢查以及與結算中心賬務處理的銜接工作。
(三)內控制度還需進一步規范
部分學校雖制訂了內部控制制度,但有些環節執行流于形式。如報銷票據“三簽”手續不全,差旅費貼假的發票,招待費多頭簽單、打印費發票金額與合同約定以及附件不符、大額發票無附件,采購物品和輔助用書無領發手續,公用經費不按規定列支,會計檔案管理有待提高等等。
三、整改意見
針對這次財務大檢查中各單位存在的問題,希各單位要認真總結,針對存在的共性和個性問題,切實做好整改,進一步提高財務規范化管理水平。
(一)要強化預算管理
各學校要嚴格執行年初預算的支出標準和項目,不得擅自提高開支標準、擴大支出范圍。項目資金專款專用,不得和日常資金混用,項目建設確需負債的,要嚴格履行審批手續。
(二)要控制債務規模
當年的日常收支必須確保平衡,嚴格控制招待費、交通費等消費性支出,公用經費要專款專用,嚴禁出現舉債開支運轉費用和新增債務情況的發生。債務較大的學校要多方籌措資金,壓縮“三公”支出和利息支出,積極穩妥地消化債務,同時細致地做好債權人工作,保證教育教學工作不受影響。
(三)要加強往來清理
每年至少要和往來單位核對一次余額,有不符的要查清原因及時調整。對帳齡較長無法回收的債權要履行核銷手續,對應付不付的債務按規定結轉。代管資金該解交的解交,該清退的清退,不得挪作它用。
(四)要完善內控制度
各學校要嚴格執行會計法律法規,按照上級布置的有關要求,制定落實內部財務管理制度,嚴密程序。會計人員更要加強學習,用新知識、新辦法,創造性地為學校財務管理工作提出合理化建議,增強增收節支意識,營造良好的理財氛圍。
(五)要做好資產管理
要切實轉變“重錢輕物、重購輕管”的現狀,發揮資產管理員的作用,抓好登記、管理、報廢等關鍵環節,確保固定資產在單位行政帳上得到全面準確的反映。每學期要清查一次固定資產,保證帳帳相符、帳實相符。對清查出的盤盈盤虧固定資產,要找出原因,落實責任。
監督檢查情況報告6
根據省物價局《轉發國家發展改革委關于降低頭孢呋辛等22種藥品零售價格的通知》(粵價[20xx]186)精神,近期我局開展藥品價格檢查工作。我局于10月20日起組成兩個檢查小組,開展藥品價格檢查。原創:具體做法是,一個小組負責區內各個醫院藥品價格執行情況檢查,一個小組負責區內各藥店零售藥品價格檢查,重點對國家公布的22種降價藥品的執行情況進行檢查,檢查經營者是否真正落實降低藥品價格,確保降價措施落到實處。
一、醫療單位藥品價格執行方面:
本次檢查區內醫療單位藥品降價執行情況,以抽查的方式進行。共抽查醫院9家,其中區、鎮醫院8家,私營醫院1家。除x醫院屬民營醫院不需參加招標藥價外,各醫療單位對國家最近公布降低的頭孢呋辛等22種藥品的零售價格,都在10月10日通過招投標海虹網的通知,全部已按規定把藥價調整下來,所經營的品種對照文件的規定,約有15%至20%的品種實際零售價還低于政府規定最高零售價格,如氟康唑膠囊0。15g*1粒,醫院執行招標中標品價是8。40元/盒,政府最高零售價是8。90元/盒,阿奇霉素針0。25g*100ml招標中標價是26。5元/盒,政府最高零售價是29。20元/盒。而x也嚴格執行藥品價格政策,沒有高于政府限價。沒有發現有醫療單位超出網上采購中標藥品的零售價。同時醫療單位對庫存藥品的`價格都進行了調整,都相應執行降價后的藥品價格。
二、藥店零售藥品價格執行方面:
本次檢查區內藥店零售藥品降價執行情況,原創:也是以抽查的方式進行,共抽查區內藥店15家。從國家公布降低的22種藥品的零售價執行情況來看,x醫藥連鎖店有限公司屬下的各分店落實得比較好,原因是該公司在降低有關藥品價格后,進行清現,對應批發價、零售價按規定作了調整,并列出降價藥品清單,于20xx年10月8日下發給屬下各分店,各分店按新的價格標準執行。而其它的藥店,如x藥店在我區分店,x藥店的分店,及其他一些單獨經營的個體藥店,對公布降低的22種藥品零售價銷售標價方面,市場價仍執行降價前最高零售價,沒有即時降價,如:氧氟沙星(泰利必妥)片劑100mg*10片的,規定18。9元/盒,標價22元/盒;鹽酸環丙沙星片(林青)250mg*20片規定19。5元/盒,標價21元/盒。對這些違反價格規定的處理,由于都是個體經營,在購銷過程中,查無記錄,取證難度大,因此責令這些店鋪立即糾正。在明碼標價上,一些藥店存在不規范的現象,大部分以打碼形式標價。我局對標價不符合規范的,作出責令限期整改,逾期不整改的,我局將按照有關的法律法規對其進行處罰。
監督檢查情況報告7
為牢固樹立安全發展理念,促進全縣安全生產形勢持續穩定向好。根據《關于組織全縣安全生產大檢查的通知》(X安字〔〕6號)文件精神,XX鎮安監站堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,圍繞“科學發展、安全發展”的活動主題,廣泛深入地組織開展了安全生產大檢查活動,現就活動總結如下:
一、加強領導,精密部署
我鎮高度重視企業安全生產工作,牢固樹立“安全生產,責任重于天”的思想,按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的要求,成立了專門的工作領導小組,切實擔負轄區內安全生產監管責任,加強對本轄區企業的指導和監督檢查,確保各項措施落到實處,有效推動安全生產重點工作落實。
二、抓好重點領域排查,確保取得實效
1、加強旅游安全監管工作。針對中秋節期間XX山人流量大,我鎮組織人員對XX山事故易發路段進行隱患排查,并通過懸掛安全標語、設置安全警示等形式營造了旅游安全文化氛圍,對檢查中的發現的隱患點設置安全警示標志。同時加強了對周邊旅游餐飲的安全檢查,嚴防安全事故的發生。
2、進一步加強危險化學品安全及煙花爆竹安全檢查,督促生產經營單位落實工作制度,強化防范措施,防止事故的發生。對煙花爆竹儲存、運輸、銷售、燃放等環節的安全進行排查、堅決打擊非法制售煙花爆竹的行為。
3、加大對全鎮所有木材加工廠、加油站的安全隱患排查力度。重點檢查露天木材堆放場地、木材加工廠落實安全措施情況,對不具備安全生產條件、存在重大事故隱患的單位,堅決予以停業整頓或依法予以取締關閉。同時督促企業業主加強安全管理和在崗職工安全教育,并定期組織員工進行火災應急演練,確保安全生產。
4、加強對人員密集場所的安全監管力度。重點抓好市場、學校等人員密集場所安全情況,對人員密集場所及合用場所的消防安全進行了徹底清查,逐一登記造冊,建立工作臺賬,并實施專項排查整治,消除火災隱患。并建立、完善重特大火災事故應急處置機制,制定和完善應急處置預案,確保應急處置工作反應靈敏、快速有效,做好夏季消防安全工作。
5、加大對礦山企業的監管力度。為嚴格落實稀土礦山企業主體責任,提高安全生產意識,加強安全生產管理。鎮安監站督促XX縣華星礦業有限責任公司落實好“三同時”制度,嚴格落實安全生產責任制等規章制度,健全安全管理機構和配備安全管理人員。在較陡地段和民工房后設置好防墜護欄及安全警示標志,嚴防山體滑坡。
三、總結工作經驗,完善長效機制
我鎮以深化此次企業安全生產大檢查為契機,建立健全“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的.安全生產責任體系,大力普及安全生產防范知識,提升從業人員的自我保護意識,營造良好的安全生產環境,建立安全生產的長效機制,為我縣“一極兩市四區”建設營造良好的安全生產環境和法制氛圍。
監督檢查情況報告8
一、工作開展情況
(一)權力清單和責任清單優化和公布工作落實情況。一是嚴格按照法律、法規和規章,結合《環境保護法》《大氣污染防治法》等法律法規的修訂頒布,全面清理行政職權,在省環保廳公布的《xx省環保系統行政權力清單》事項的基礎上,對現有行政權力進行分門別類梳理,做到不漏項、不留死角,全面摸清底數,逐項列出權力名稱、行使主體、實施依據等,形成行政職權目錄。共梳理出229項行政權力事項,其中:行政許可7項、行政處罰171項、行政強制8項、行政檢查29項、行政獎勵13項,為依法依規開展環境監督管理工作提供了基礎保障。二是完成行政權力責任清單編制工作。按照市委編辦關于開展責任清單編制工作的有關要求,我局在以市政府公布確認的行政權力清單基礎上,按照權責一致的原則,明確了各科室崗位職責和工作標準,逐一厘清與行政職權相對應的責任事項,落實責任主體,個人簡歷規范職責權限,編制責任清單,健全問責機制。完成了包括行政審批、行政處罰、行政征收、行政檢查、行政獎勵5類行政權力229項行政權力事項的責任清單編制工作,并上報市委編辦進行審核確認。對經過審核確認的權力清單和責任清單,在市環保局站上予以公開,相對應的業務手冊和服務指南、事中事后監管措施及辦事流程等內容同步進行更新和完善,主動接受社會監督,讓權力在陽光下運行。三是積極推進“互聯網+政務服務”,按照省、市的相關要求,將我局的行政權力事項目錄清單和實施清單及時錄入“xx省一體化政務服務平臺”,確保在我局行政權力在省、市規定的時間上線運行。
(二)堅持科學決策、民主決策、規范決策。我局以完善重大行政決策規則和程序為抓手,嚴格執行本單位制定的《重大行政決策程序制度》,有力推動民主決策、依法決策、科學決策。一是建章立制,落實重大行政決策集體決定制度。嚴格執行重大行政決策集體決定制度。按照我局已制定的《重大行政決策集體討論制度(試行)》,明確了領導職責、工作職責、決策機制、依法行政以及其他需要局領導班子集體決策的重大事項,由局務會討論和決定。局屬各科室、單位重要事項必須經集體研究,并向分管局領導請示、報告。二是突出重點,落實重大行政決策專家咨詢、合法性審查制度。大力倡導領導干部帶頭學法、心得體會講法、用法,將法律法規的學習納入領導干部學習和培訓計劃。加大依法行政執法資格培訓力度,有效落實重大行政決策事項專家咨詢、合法性審查機制,由局以文件形式通過的7名法律顧問出具合法性審查意見,為重大決策進行法律咨詢論證。三是學用結合,打牢重大行政決策事項依法、科學、民主決策基石。有計劃地每年堅持組織全局干部職工集中學習環保法律法規,切實提高環保執法隊伍素養,打牢依法、科學、民主決策的基石。同時,在我局政務服務窗口設立政策法律服務咨詢窗口,積極開展改進窗口單位作風活動,學用結合,提高法律法規運用水平,確保依法依規作為。
(三)加強事中事后監管。在大力簡政放權的同時,我局高度重視環境監管,切實加大與人們群眾關系密切的環境問題的監管力度,保障群眾環境權益,依法打擊環境違法行為。一是制定了《xx市污染源日常環境監管隨機抽查制度實施方案》(廣市環發〔20xx〕241號)、《xx市環境保護局隨機抽查工作細則》(廣市環發〔20xx〕193號),從抽查監督任務的分派、抽查計劃的制定、實施到最后的結果總結,體現了簡政放權、服務于民的宗旨,減少執法人員執法活動的隨意性,有效杜絕了執法擾民情況的發生。二是建立了執法人員名錄庫和市場主體名錄庫。建立了隨機抽查執法檢查人員名錄庫和市場主體名錄庫,全市納入雙隨機抽查的污染源166家(重點污染源55家,一般污染源111家)。44名執法人員進入執法檢查人員名錄庫。三是采取“定向抽查”和“不定向抽查”的方式,從“兩庫”中隨機確定待查對象和執法人員,做到“雙隨機”抽查至少應由2名持有執法證件人員組成,重點排污單位每季度抽查比例不得低于全市重點排污單位的5%;一般排污單位(包括建設項目)每年抽查排污單位數量不得低于本單位在編在崗環境監察人員數量5倍;對特殊監管對象存在環境違法問題和環境管理問題的污染源,應適當提高抽查比例,定期調整,動態更新。在開展現場抽查工作時,執法人員均現場制作《污染源現場監察記錄》,并優先使用移動執法設備。發現環境違法行為時,責令改正,提出整改要求,按程序報告并作出處理。四是推進隨機抽查與社會信用體系銜接。加強抽查結果運用,建立 “一抽查一通報”制度,及時將隨機抽查結果納入企業誠信記錄,嚴格落實企業環境不良信用記錄、“黑名單”和“雙公示”制度,推進環境保護誠信信息化管理,形成失信聯合懲戒機制。
(四)改進優化政府服務。一是制定了xx市環境保護局《行政許可裁量權實施辦法》,進一步明確了執法責任,公平、公正地行使自由裁量權,防止和減少行政許可的`隨意性,切實維護行政相對人的合法權益。二是優化再造審批流程、減少審批程序、環節和要件,大幅壓縮審批時限。如環境影響報告書、報告表的審批時間由國家規定的60日、30日縮短為8個、4個工作日、輻射安全許可證核發承諾辦結時限為3個工作日、危險廢物跨市轉移審批為即辦件,其他行政審批項目的承諾辦結時限均縮短為4個工作日。對省市確定的重點項目設立了“綠色通道”,實行特事特辦。三是嚴格執行一次性告知制度。在審批受理過程中,凡申請材料不齊全或不符合法定形式的,當場告知申請人需補正的全部內容。申請事項屬本行政機關職權范圍,申請材料齊全、符合法定形式,或申請人按照本行政機關的要求提交全部補正申請材料的,及時作出予以受理的決定,并出具書面憑證;依法不屬于本行政機關職權范圍的,即時作出不予受理的決定,并告知申請人向有關機關申請。四是建立了公示制度。在許可辦理過程中,除建設項目環境影響登記表、危險廢物跨市轉移審批、危險廢物經營許可證核發、輻射安全許可證核發不公示外,其他行政許可項目均在我局站向社會公開公示,接受社會監督。五是建立電話告知制度,對于已獲得行政許可的報批項目24小時內由局窗口通知服務對象,提升了服務效率。六是建立了協作運行機制。
二、下步工作打算
(一)進一步深化管理,強化監督。一是動態調整權責清單,科學行使行政權力,結合法律法規“立、改、廢、釋”變化,對行政權力事項目錄和權責清單變化情況進行集中梳理。二是盡量減少可能導致體外循環的審批環節,從流程設計上避免和防止體外循環的發生。三是進一步規范重點環節的審批行為。對收件、補齊補正、現場勘察、集體研究環節作出具體嚴格的規定,確保對重點環節的監督。四是調整、補充審批人員。根據行政審批實際業務量,與有關科室溝通協調,進一步調整和補充入駐審批人員,進一步改善體外循環的狀況。
(二)進一步完善行政審批事項設立的法定依據、申請條件、申報材料;通過對行政審批事項的每個環節的辦理的標準、條件、權責和時限充分細化和梳理,進一步完善行政審批事項辦理流程圖,優化行政審批流程。
(三)深化“兩集中、兩到位”,在提高服務質量、服務效率和服務水平上下功夫,全面提升行政服務效能。重新梳理行政審批流程、前置程序,確保審批效率和審批效果。對由市環保局組織驗收需要現場檢查的,盡快完成現場勘察、TOP100范文排行出具現場驗收意見,提高“三同時”驗收速度。下放到區市縣級的審批權限的建設項目,決不截留1個,全部由區市縣環保部門審批。
監督檢查情況報告9
為了健全和統一全市醫療服務市場監督檢查項目和標準,改善我市醫療服務市場現場監督狀況,進一步促進落實醫療機構分級分工管理制度,加大打擊非法行醫力度,不斷規范有證醫療機構的執業行為,提高醫療服務質量,營造一個群眾滿意、放心、安全、和諧的就醫環境,特制定如下方案:
一、檢查對象
(一)、轄區內所有醫療機構,包括醫院、社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院、門診部、社區衛生服務站、診所(村衛生室)、衛生所(室)等。
(二)、轄區內涉醫機構,包括涉醫科研機構、涉醫生活美容機構、涉醫按摩機構等。
(三)、非醫療機構,包括假醫、游醫、黑診所等。
二、執法依據
依據《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國執業醫師法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《醫療機構管理條例》、《護士條例》和《消毒管理辦法》等法律法規。
三、檢查方法
(一)、按照轄區衛生行政部門醫療機構重新登記名錄進行監督檢查。
(二)、對日常監督檢查中發現的涉醫機構進行逐一排查。
(三)、認真辨別機構執業的合法性。
四、監督內容
(一)、對有證機構的監督檢查
1、傳染病防治管理即:有專人負責傳染病疫情報告;傳染病疫情報告、登記、培訓、自查、獎懲制度;有門診日志(填寫7項:病名、姓名、性別、年齡、初/復診、就診時間、就診醫生)、傳染病報告卡、傳染病報告登記簿(填寫12項:病名、姓名、性別、年齡、職業、居住地點、戶口所在地、發病時間、初診時間、就診時間、報告時間、就診醫生);報告渠道(網絡或非網絡);傳染病疫情報告符合法定程序、時間;有相關規章制度。
2、消毒隔離及院內感染控制即:100張以上床位應成立醫院感染管理部門,100張以下床位有指定醫院感染管理部門或專(兼)職人員;執行預檢分診制度;二級以上綜合醫院設立感染性疾病科,發熱門診、腸道門診、預檢分診;有消毒隔離制度,空氣、物表、地面等環境消毒記錄,重復使用的醫療器械、物品消毒滅菌記錄,醫療器械、用品消毒與滅菌效果監測記錄;消毒產品、一次性醫療用品進行索證、驗收、登記;進入人體組織或接觸皮膚、粘膜的器械和用品必須消毒,消毒后有消毒標簽和有效期。
3、依法執業方面:
(1)、醫療機構依法執業情況即:是否取得《醫療機構執業許可證》;是否在有效期內;是否按醫療機構基本標準設置(見附件一);是否按期校驗;有無租借、轉讓、買賣;懸掛名稱與核準名稱是否一致;執業地點與核準地址是否一致;科室設置是否規范合理及有無出租、承包;有無超范圍設置科目;《醫療機構執業許可證》是否懸掛于明顯處;核準診療科目與開展服務是否一致。
(2)、醫護人員執業情況。即:所有醫護人員是否注冊;有無使用非衛生技術人員執業;助理醫師和未取得《護士資格證書》的護士及實習學生是否單獨執業;醫技科室工作人員是否取得《醫師執業證書》和《培訓合格證書》,有無超范圍或跨專業執業。對外聘人員要加強管理,要有外聘合同,執業地點變更情況,省內人員是否在衛生行政部門備案,省外人員是否經衛生行政部門批準。
4、采供血及臨床用血方面即:血源采集管理是否規范;血液的儲存、發放、運輸情況、臨床用血單位的取血、運輸、儲存、使用是否規范;制定規章制度(血液入庫制度、檢驗制度、一次用血或備用量超過2000ml審批制度);abo、rh(d)血型確證及交叉配血是否執行相互核對或復核;用血前病人監測hiv、hcv、梅毒、hbsag項目,有輸血申請書和輸血不良反應匯報單。病歷中要有輸血治療同意書,輸血記錄單(交叉配血),病人輸血反應登記;二級綜合醫院是否設置相對獨立的輸血科室。
5、醫療廢物處置情況即:有無污水處理設施(是否環保達標)及是否正常運轉;有醫療廢物管理制度;有發生醫療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故應急方案;有專門監管人員和收集人員;有防護措施;有專門醫療廢物暫時貯存設施;分類存放并標記明確;一次性醫療用品是否按規定進行毀形、消毒、登記、處理及是否定向回收。有協議收集單位;有轉移聯單(雙簽名)。
6、醫療廣告情況。即:是否取得《醫療廣告審查證明》;是否在有效期內;廣告內容是否標注醫療機構第一名稱;發布內容與審批內容是否一致;有無其它違法行為。
7、母嬰保健情況。即:是否取得《母嬰保健技術服務許可證》;醫生、助產士、護士是否取得《母嬰保健技術考核合格證書》;是否按許可證核準科目開展診療活動。有無利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術的行為。
8、醫療美容情況。是否開展醫療美容診療業務;是否經衛生行政部門許可;醫療美容診療二級科目是否超出許可范圍(美容外科、美容皮膚科、美容牙科、美容中醫科),各級美容醫療機構的標準(美容醫院、醫療美容門診部、醫療美容診所、醫療美容科)。
9、病歷和處方管理情況。即:病歷和處方的書寫是否規范,是否按《處方管理辦法》規范書寫,保存是否符合相關規定。
(二)、對非法行醫的.打擊取締
1、打擊轄區內醫療機構非法行醫行為主要表現為:無《醫療機構執業許可證》開展診療活動;無《醫師執業證書》、《護士執業證書》開展診療活動;執業醫師未按照注冊的執業地點、執業類別、執業范圍執業;未經本單位同意私自外出會診、手術;執業助理醫師單獨從事醫療衛生技術活動;執業醫師在無《醫療機構執業許可證》的機構執業;非營利性醫療機構將科室或房屋承包、出租給非衛生技術人員從事醫療診療活動;醫療機構將業務用房承包、出租給非本醫療機構人員或者其他醫療機構并以本醫療機構名義開展診療活動。
2、依法取締未取得《醫療機構執業許可證》開展診療活動的地下黑診所和假醫、游醫等無證行醫窩點;嚴厲打擊藥品零售企業中開展醫療咨詢、“坐堂行醫”、“義診”、“醫托”以及“號販子”行為;嚴厲打擊非法從事接生的行為;嚴肅查處利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術的行為。
五、工作要求
1、各級衛生監督機構根據省衛生廳《關于對全省醫療機構實行分級分工管理的意見》(衛醫發【2009】259號)和《市衛生局關于進一步明確和加強全市醫療機構監督管理有關工作的意見》(衛醫發【2009】522號)精神,切實做好本轄區內醫療機構的現場監督檢查工作,加強對醫療機構和醫務人員依法執業的日常監管,建立醫療機構監管檔案,一戶一檔率100%;加強對醫療機構負責人和醫務人員的法律知識培訓,提高依法執業的意識。對監督檢查中發現的違法違規行為,必須依照《傳染病防治法》、《醫療機構管理條例》、《執業醫師法》、《消毒管理辦法》等相關法規嚴肅查處。
2、繼續加大對城市周邊農村、城鄉結合部、背街小巷、居民院落等重點區域假醫、游醫和地下黑診所的打擊力度。嚴格按照《人民法院關于審理非法行醫刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定,對“情節嚴重”和“嚴重損害就診人身體健康”符合移送的案件要及時移送給公安部門,并與轄區公安部門建立打擊非法行醫的銜接配合工作機制。
3、加強對群眾舉報和上級移交的投訴舉報案件的管理,做到舉報一次,查處一次,件件有著落,件件有答復,投訴舉報查處率100%;對于發現的違法違規行為,要依照有關法律法規嚴肅處理。
監督檢查情況報告10
根據國家認監委和__省質監局的要求,__市質量技術監督局從對全市__家獲得管理體系認證的食品生產企業進行了全面的檢查。現將檢查情況報告如下:
一、檢查組織實施情況
1、高度重視。省局《關于開展食品生產企業認證有效性檢查的通知》下發后,我局高度重視,根據__市的實際情況制定下發了《關于開展食品生產企業認證有效性專項檢查的通知》,在8月24日迅速了召開全局系統食品生產企業認證有效性檢查工作會,布置了檢查工作,講解了檢查表,分管局長在專題會對開展有效性檢查提出了具體要求,保證了檢查工作的順利完成。
2、全面檢查。按照__省局的要求,__市只需抽查20家認證的食品生產企業。為了保證檢查工作取得實效,同時也全面摸清成都市取得認證的食品生產企業的,決定對所有取得認證的食品生產企業進行拉網式檢查。__市局認證評審處對其中20家重點企業進行跟蹤檢查,同時指導分局現場檢查工作,保證檢查了工作質量。
3、詳細策劃。__市局對下發的企業名單進行了整理,落實了每個區、市(縣)局質監局檢查的企業名單。在工作布置會上詳細講解了檢查方法、檢查程序、檢查要點和技巧,以及如何填寫檢查表和問題匯總清單。為指導分局有效開展檢查,統一檢查標準,明確現場重點檢查企業認證證書和標志合法使用情況、管理體系運行情況、認證食品質量把關情況和認證機構及服務機構規范服務情況。制定了現場檢查需企業配合提供的資料清單,共涉及10方面的資料和證據,要求檢查組必須現場逐項查看。
4、幫促并進。鑒于區(市)縣局獨立開展認證有效性檢查經驗不足,__市局認證評審處率先在金牛區與區局一起檢查了兩家企業,對檢查企業較多的區(市)縣局優先安排跟蹤檢查,通過示范檢查,指導區(市)縣質監局逐步掌握檢查方法和技巧,確保了檢查質量。同時,隨時了解檢查工作的進展情況,對進展較慢的質監局進行督促,保證了檢查工作按時完成。
二、檢查總體情況
本次檢查共安排了154家食品生產企業,4家企業由于搬遷原因,已找不到地址,實際現場檢查的企業共150家,其中市局跟蹤檢查20家,各區(市)縣局共檢查130家。150家企業中,其中取得iso9001和haccp雙認證企業35家,取得qs證的企業150家,取得食品衛生許可證的`企業150家。現場共抽查各類檢驗報告490份,累計發現問題193項,其中屬企業的問題180項,認證機構的問題9項,咨詢機構的問題4項。對屬于企業的問題在檢查現場已要求企業在三個月內整改,對到期未整改的企業將啟動執法程序,從嚴檢查。從檢查的結果看,《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》精神已深入各食品企業,檢查企業均在明顯位置張貼了國務院發布的特別規定,部份企業在內部組織了宣傳學習;食品認證企業質量管理體系基本建立,在企業內部明確了食品安全質量責任,制定了工藝規程、操作規程和檢驗規程,能按計劃開展內審和管理評審,標準體系和計量體系初步形成,需取食品衛生許可證、qs證的企業和產品均取證,原材料和成品質量把關意識初步建立,質量認證對確保食品安全質量起到了一定的預防和保障作用。但根據目前的形勢和要求,食品認證企業質量管理體系有效性需進一步改進,主要存在質量安全意識不強,質量管理體系改進機制不完善,食品質量控制把關不嚴,溯源體系和標準體系不健全,認證標識不規范等問題。同時,檢查反映出認證機構工作質量不高,現場審核深度不夠,存在認證咨詢一條龍服務等情況,企業對認證、咨詢機構的評價普遍不高。
__市局重點檢查的20戶企業名單和涉及的認證機構及檢查中發現的問題匯總附后。建議暫停以下5家企業的質量管理體系認證證書:__*食品分司等。
三、檢查中反映出的突出問題
1、認證標識不規范。體系認證企業普遍存在將通行管理體系認證的標識標注在產品本體包裝或提供給消費者的產品小包裝上,容易讓消費者誤認為產品通過認證,存在混淆使用產品認證和體系認證標志的行為。重點抽查的20戶企業有19家在產品上小包裝上標識有“本企業通過質量管理體系認證”或類似標識。
未制定認證證書和標志使用管理制度。有使用過期認證證書的現象,有1家企業管理體系證書過期繼續使用,有2家企業無公害農產品認證證書過期繼續使用。對包裝上印刷認證認可標識把關不細,有企業在包裝上印刷認證機構認可信息,有的認證證書號印刷錯誤。對使用證書和標志范圍、數量等情況不登記,如使用綠色食品認證標識未登記,造成實際產量與認證核定產品是否一致無法核實。
2、質量控制措施有效性差,成品出廠和原材料入廠質量把關不嚴、不細。沒有結合法定要求、標準規定、產品特點和檢驗能力系統策劃檢驗工作,原材料檢驗和成品檢驗規程不細,檢驗過程控制不規范,驗證要求不明確,檢驗報告差錯多。對執行標準不同的產品沒有按產品類別細化檢驗規程。法規要求出廠把關的檢驗項目(qs審查細則、產品標準)存在漏檢,對每年至少需做兩次的型式試驗項目未制定檢驗計劃,不能按取證單元提供至少兩份型式試驗報告。沒有按標準或檢驗規程規定的抽樣量和代表批量抽樣檢驗,檢驗樣品留樣不規范,多數企業甚至不留樣,檢驗項目漏檢甚至關鍵參數不檢,檢驗依據出錯、原始記錄不全,未檢的項目或不能檢的項目在報告上有虛假數據,檢驗報告信息量少、檢驗結論不規范,檢驗報告、原始記錄和驗證資料存檔無規定,檢驗報告審核把關責任不清、機制不健全。抽查的20戶企業沒有一家企業對出廠檢驗報告統一編號、登記。沒有一家企業嚴格按標準規定的批量抽樣檢驗并逐批出具出廠檢驗報告。
3、標準體系不健全。通過查看標準清單和外來文件清單、抽查主要標準文本收集情況、標準備案情況反映部份企業標準和相關的法律法規收集不全,未對收集和執行的標準進行標識,對標準的時效性未實施動態管理,存在使用作廢標準情況,部份企業的企業標準與國家產品標準、衛生標準及qs實施細則要求不協調,存在漏項、參數不同、抽樣規定不一致等現象。
4、食品添加劑管理不規范,存在安全隱患。食品添加劑管理制度規定不細,對使用食品添加劑品種未評審、出入庫登記不細、領用不審批,不是按每批產品配料需要的品種和數量分批領用,而是按整數(公斤)領用,
有的企業為逃避檢查對食品添加劑使用代號,有的企業使用的添加劑備案不全或未及時備案,添加劑管理室計量設備未檢定。
5、食品檢驗能力和手段落后,檢驗資源配備不足。食品企業出廠檢驗工作量大,但多數企業檢驗設備少、人手少、環境差,如一家年產值3億多元的食品企業化驗人員僅2人;對食品安全影響重大的重金屬、農殘、藥殘、微生物和添加劑等指標普遍不能檢;對產品質量影響重大的主要原料質量特性指標不能檢,如原料油中的轉基因、過氧化值指標等。檢驗人員素質不高,檢驗原始記錄粗,檢驗室管理亂,需檢定的設備有的已過有效期,需自檢設備普遍未開展自校。
6、食品質量溯源體系不健全。原料無產地證明,如大米企業中東北米、漢中米等原料產地無法溯源;原材料驗證把關不嚴,未嚴格履行索要每批原材料檢驗報告(出廠、委托或監督等)或相關證照的責任;內部未建立從原料到生產、檢驗、產品、商品之間溯源體系,從采購合同、原料入出庫、生產批量、檢驗記錄及報告和留樣、成品入出庫、銷售臺帳之間的標識未完整建立,關鍵環節缺少記錄證據、缺少臺帳、缺少標識、記錄之間缺少關聯,原始記錄溯源性差、重現性差。
7、生產現場衛生環境措施執行不到位,污染源、危險源識別不徹底。生產現場衛生環境狀況維護不好,有的企業生產車間內地面和墻面腐蝕嚴重,排水不暢,污水滿地;衛生措施不到位或有效性差,垃圾桶等污染源放在生產車間門口,防蠅防鼠措施不力,車間清潔區內有蒼蠅,滅蠅設施壞了未及時維修,紗窗關閉不嚴。生食、熟食未隔離,易發生交叉污染。設備清洗不及時,使用后不沖洗。清洗設備的強堿等危險源隨意堆放生產現場,無標識、無隔離。有的企業管理人員不能提供健康體檢證,對直接用手接觸食品的操作人員衛生措施規定不細,執行不嚴。
8、不合格品處置較隨意。不合格品處置的記錄不全,需銷毀處理的記錄無法提供。有一家月餅生產企業的處置方法是將不合格的月餅返回前面加工工序,存在廢品再加工成食品的嫌疑。
9、質量管理體系改進機制不健全。有的企業已經評審過多次,但管理體系文件幾年未作任何修改,體系文件管理較亂,標識不清,版本不明,生產現場未使用現行有效版本。質量手冊、程序文件、作業指導書過分簡略,與企業管理水平和人員素質不相適應。管理評審資料不全,管理評審報告不規范,管理評審流于形式,未提出改進措施。企業內審和認證機構外審有效性不高,審核專業人員素質不夠,對食品質量影響重大的關鍵環節和特殊過程發現問題少,對食品質量控制有效性審核不細、深度不夠。
10、認證機構、咨詢機構服務質量不高。認證機構審核把關不嚴,沒有嚴格按照標準的要求進行評審。企業明顯存在的問題多次審核不能發現,沒有要求企業整改。需向企業公開的資料提供少,現場審核資料存檔不全,不符合項報告未驗證關閉,不符合項報告驗證簽字人員為企業內部人員,體系文件的編寫人員為評審人員。認證咨詢機構服務質量不高,對企業的培訓和輔導不到位,仍存在認證咨詢一條龍服務現象。
四、認證市場監管工作的建議
1、提高基層監管人員業務水平。加強認證監管人員對體系認證、產品認證相關知識的培訓工作。特別是加強對評審知識和技巧的培訓。
2、加強信息溝通,建立全國自愿性認證數據庫。對新通過認證、復評審、注銷、暫停、撤消的企業信息及時公開,動態管理,方便地方質量技術監督部門對認證的日常監管。
3、建立評審監督員制度,健全認證監管機制。派遣現場評審監督員,跟蹤評審過程。認證機構評審進場時,通知當地質量技術監督局派監督員跟蹤評審過程,監督員不參與評審,只評價認證機構的工作質量。
4、加大對認證產品的質量抽查和質量管理體系有效性檢查。對自愿性認證的有效性存在問題的企業和認證機構加大執法力度,對認證產品質量抽查不合格的企業從嚴查處,加大撤消、暫停證書的力度,促進企業改進管理體系。
5、完善認證法規體系。制訂自愿性認證管理辦法,規范自愿性認證行為。
監督檢查情況報告11
根據《關于印發20xx年元旦期間正風肅紀糾“四風”監督檢查工作方案>的通知》(江紀〔2018〕113號)文件要求,現將高坪鄉在2019年元旦期間正風肅紀糾“四風”監督檢查工作的情況報告如下:
一、高度重視,迅速安排部署。
為堅持貫徹中央八項規定,馳而不息糾正“四風”,營造我鄉風清氣正的節日氛圍,在收悉文件后鄉黨委高度重視,迅速行動。我鄉于12月29日及時組織全體鄉干部、各村“居”兩委主要負責人召開2019年元旦期間正風肅紀糾正“四風”工作安排部署會,并傳達江紀〔2018〕113號文件,使每一位干部職工深入領會文件精神。同時要求全體干部職工要嚴格遵守中央八項規定,堅決落實“十嚴禁”,嚴防“四風”問題反彈回潮,確保“廉潔過節”的良好節假日氛圍。
二、嚴明紀律要求,確保各項規定落到實處。
一是進一步加強領導干部廉潔自律和作風建設,要求廣大黨員干部尤其是領導干部要切實增強廉潔自律意識,繃緊廉潔自律這根弦,把好廉潔關,過個廉潔年,切實強化節日期間領導干部廉潔自律工作;二是堅決執行中央八項規定、“十嚴禁”和黨員干部作風“十不不準”,嚴禁違規收送禮品、禮金、消費卡等,嚴禁違規操辦婚喪喜慶事宜或借機斂財、嚴禁公款吃喝、公款旅游等不正之風;三是加強對財務、辦公室的管理,提前打招呼,嚴格財經紀律,嚴格控制公務支出,削減一切不必要開支。
三、加強監督檢查、杜絕違規違紀行為發生。
為杜絕違規違紀行為發生,高坪成立督查組,對轄區內落實中央八項規定反對“四風”情況深入開展自查,采取明察暗訪、公開舉報電話等多種形式,對鄉各站所、各村(居)及旅游景點加大監管查處力度,嚴肅查處違規違紀行為,堅持做到及時發現、及時查處、及時通報,絕不姑息,確保了高樓坪鄉風清氣正、清正廉潔的'政治生態。
通過開展本次監督檢查活動,進一步加強了我鄉的作風建設和廉潔自律,鞏固了作風建設成果,全面提高了我鄉干部職工的廉潔自律意識。截止目前,我鄉在監督檢查過程中未發現有違反規定的公款吃喝、違規收送禮品、禮金、違規操辦婚喪喜慶事、公款旅游等違紀問題。
監督檢查情況報告12
20xx年光纖到戶國家標準貫徹實施工作監督檢查情況通報 C114訊 昨日,工業和信息化部辦公廳和住房城鄉建設部辦公廳聯合發布了關于20xx年光纖到戶國家標準貫徹實施工作監督檢查情況的通報,通報全文如下:
各省、自治區、直轄市通信管理局、住房城鄉建設廳(委),新疆生產建設兵團建設局:
按照《工業和信息化部辦公廳 住房城鄉建設部辦公廳關于開展20xx年光纖到戶國家標準貫徹實施情況監督檢查工作的通知》(工信廳聯通函〔20xx〕229號)的要求,工業和信息化部、住房城鄉建設部(以下簡稱兩部)聯合組織開展了光纖到戶國家標準貫徹實施情況監督檢查工作。現將有關情況通報如下:
一、總體情況
自20xx年4月1日光纖到戶國家標準實施以來,各省、自治區、直轄市住房城鄉建設主管部門、通信管理局高度重視,狠抓落實,扎實有序推進各項工作。特別是光纖到戶國家標準貫徹實施情況監督檢查工作啟動以后,各地加強組織協調,制定工作方案,精心部署安排,共組織對148個城市、41個縣進行了專項督查,檢查項目547個。20xx年9月至10月,兩部在各地自查的基礎上,組成4個聯合檢查組,對河南、湖北、陜西、四川、浙江、江西、天津、黑龍江8個省(市)進行了抽查,共抽查16個地級市(區)、40個光纖到戶工程項目。從自查和兩部抽查情況看,大部分省、自治區、直轄市制定了落實光纖到戶國家標準相應的政策措施,建立了協同工作機制;從檢查的項目看,由于住宅項目建設周期較長,光纖到戶國家標準實施以后簽訂設計合同的住宅項目大部分還處于建筑主體施工階段,光纖到戶工程尚未完工,但通過查閱項目設計圖紙,可以看到相關企業基本能夠執行光纖到戶國家標準,光纖到戶工作穩步推進,實現光纖到戶的住宅小區比例不斷上升,壟斷住宅小區接入資源、收取高額入場費的問題得到明顯緩解。
二、經驗和做法
各地在貫徹落實光纖到戶國家標準工作中,積極總結工作經驗,創新工作方法,形成了不少行之有效的經驗和做法:
(一)注重部門協同,完善配套措施
《關于貫徹落實光纖到戶國家標準的通知》(建標〔20xx〕36號)下發后,絕大部分省級住房城鄉建設主管部門和通信管理局聯合印發了貫徹實施的文件,進一步細化相關單位責任分工,強化設計、審圖、施工、竣工驗收、接入公用電信網等環節的監督管理,完善相關配套措施,共同推進光纖到戶工作。如河南
省組織編制《房屋建筑寬帶網絡設施建設標準》,對光纖到戶設計文件的設計深度進行統一規定,并要求審圖機構依照標準嚴格進行審查;黑龍江省印發《關于進一步完善我省住建系統和通信行業工作協調機制的通知》,建立例會、通報等制度,加強通信行業與住建、規劃等部門的工作協調。
(二)健全工作體系,建立工作機制
為切實落實光纖到戶工程質量和驗收備案管理工作,大部分通信管理局在地市成立了辦事機構(通信發展管理辦公室、通信工程質量監督中心等),組建專業隊伍,制定具體工作制度和程序,形成了長效工作機制。如湖北省將地市辦事機構向區縣一級延伸,并搭建基礎數據平臺,實現新建住宅項目信息同步共享;寧夏回族自治區、湖南省、福建省在政府政務服務中心設置光纖到戶工作辦事窗口,為建設單位提供咨詢服務;浙江省組建專家隊伍落實對光纖到戶工程質量和施工規范的監督;陜西省、山東省、江蘇省在地市層面由通信工程質量監督站負責對光纖到戶工程驗收環節的監督,加強事中事后監管。
(三)加強宣傳貫徹,做好技術培訓
各地積極組織開展光纖到戶國家標準宣貫培訓和技術交底工作,全國共組織超過100期宣貫培訓會,參培人員超過16000人,切實提高了各相關單位執行標準的能力和自覺性。如廣東省組織了38期宣貫培訓,參培人員3590人,全面覆蓋各地市、區縣相關工程技術人員;各地還利用報紙、雜志等媒體,開展了一系列專題宣傳活動,并且通過海報、易拉寶、微信等形式廣泛宣傳光纖到戶國家標準,營造良好的建設環境。
(四)開展典型示范,力求以點帶面
江西省、山西省、貴州省選擇基礎條件好的城市或住宅小區組織開展試點示范工作,積累光纖到戶工程經驗和管理經驗,探索光纖到戶工作中各類問題的解決方案,并且通過組織典型示范、經驗交流、現場觀摩等方式促進和帶動其他區域光纖到戶工作,實現以點帶面、示范帶動的作用。重慶市選擇部分光纖到戶改造項目作為試點,探索多家電信運營企業共建共享以及共同維護的模式,為大力推進既有住宅光纖到戶改造奠定基礎。
(五)加強監督檢查,確保工程質量
各地在組織開展光纖到戶國家標準貫徹實施情況監督檢查工作中,重點對設計文件、施工圖審查、質量監督、驗收備案等關鍵環節進行抽查,強化光纖到戶國家標準的實施監督。部分省市對檢查情況進行了通報,要求未執行標準的項目限期整改,切實保障光纖到戶國家標準的貫徹落實。
三、存在的困難和問題
雖然光纖到戶國家標準貫徹實施工作取得了積極進展和明顯成效,但仍然面臨一些困難和問題,主要包括以下幾個方面:
(一)光纖到戶工作進展不平衡。由于各地經濟發展、政策環境不同,不同省份、不同地市光纖到戶工作進展不平衡。在部分中小城市和縣城,相關單位對光纖到戶國家標準重要性的`認識不到位,住宅建設單位貫標意識不強,推進光纖到戶工作進展比較緩慢。
(二)光纖到戶標準技術普及程度有待提高。部分住宅建設項目的建設單位、設計單位、審圖機構對光纖到戶國家標準的理解不夠全面和深入,對光纖到戶工程分工界面和技術要求的認識比較模糊。部分項目的設計文件仍然執行已廢止的標準,施工圖審查工作缺少具體的技術依據。
(三)“二次設計”審查把關需要加強。部分住宅建設單位前期委托建筑設計單位負責整體項目的設計,但設計深度未達到光纖到戶國家標準的要求,后期也未委托通信設計單位對光纖到戶工程進行“二次設計”或者“深化設計”,導致設計文件無法有效指導工程施工,影響光纖到戶工程質量,需要加強對“二次設計”的技術指導。
(四)協同工作機制需要深入和完善。部分通信管理局在各地市成立辦事機構的時間較短,人員力量、工作基礎相對薄弱,與地市、區縣的規劃、住建、房管、城建等部門的協同工作機制還未完善,尚未形成工作合力,推進光纖到戶工作難度較大。
(五)光纖到戶工程質量有待提高。部分項目光纖到戶工程質量不合格,入戶光纖損耗、電信間面積、家居配線箱等未達到標準要求,影響后期接入和使用。
(六)寬帶企業的行為需要規范。部分電信運營企業仍然直接或者間接投資光纖到戶配套設施、壟斷經營小區寬帶業務。部分寬帶企業替住宅建設單位建設光纖到戶通信配套設施,壟斷小區通信資源后,或獨家經營寬帶業務,或強迫其他企業與其業務分成,給光纖到戶國家標準的貫徹實施帶來負面影響。
四、下一步工作
為鞏固和擴大推進光纖到戶工作成果,有效解決存在的問題和困難,確保光纖到戶國家標準貫徹落實到位,應進一步做好以下幾方面工作:
(一)加強宣貫培訓,力爭實現全覆蓋。有針對性組織對住宅建設、設計、施工圖審查、質量監督等單位人員光纖到戶國家標準和相關技術的宣貫培訓,并向中小城市、邊遠區縣延伸,力爭全面覆蓋一線技術人員。
(二)加強調研督導,完善協同機制。通過聯合調研、督查、經驗交流等形式,加強對有關部門的政策指導,促進各地完善協同工作機制,并逐步向區縣一級下沉。在條件成熟的城市,鼓勵將光纖到戶工程驗收納入住宅建設項目綜合驗收。
(三)強化監督檢查,保障工程質量。加強對光纖到戶國家標準重點環節的監督檢查,結合通信工程質量監督工作形成常態化督查機制,依法查處違規行為,確保強制性條文的執行力度。
(四)推進共建共享,加快光纖到戶改造。要求既有住宅光纖到戶改造嚴格執行光纖到戶國家標準,完善共建共享工作制度和流程,并結合城市棚戶區改造、舊城改造工作,積
極爭取政策支持,指導和規范住宅建設單位、物業服務企業大力支持光纖到戶改造,為光纖到戶改造提供便利條件,切實解決“入場難”的問題。
監督檢查情況報告13
一、檢查單位
此次檢查由區衛生局、區教育局共派出18人,分成三個組進行。共檢查了全區各鄉鎮中小學校27所(含市第九中學、第十一中小學)、村級小學69所、學校食堂26個、幼兒園23所、鄉鎮政府機關食堂14個。
二、檢查內容
針對在此次監督檢查中各個單位存在的問題均逐一下達了《衛生監督意見書》和《疾病預防控制指導意見書》,并提出了整改意見,責令其立即或限期整改
三、存在的問題
(一)政府、學校和幼兒園食堂
1、有13個鄉鎮政府食堂、7個學校食堂未取得衛生許可證;部分食堂的食品從業人員未取得健康證明、未穿戴工作衣帽進行食品生產加工操作;廚房內未按功能分區進行操作;食品未留樣或留樣不規范;食品原料采購索證資料不完整、記錄不全等情況。
2、有1個幼兒園食堂未取得衛生許可證;大部分食堂食品原料及食品添加劑采購索證、登記不全;食品留樣不規范;區衛生監督所監督員依法對2家幼兒園因食品衛生操作不規范的行為進行了現場處罰,罰款共計150元;對1家無食品衛生許可證從事食品生產經營活動的幼兒園食堂進行了取締,并罰款500元。
(二)學校生活飲用水
1、除69所村小不提供飲用水,學生均為自帶水外,總發中學、總發校區、大河中學、前進校區、第六中學、金江中小學、民族中學、太平中小學等8所學校和鎮、6個鄉鎮均為自來水公司供水;中學、校區、中學、校區、校區、中學、校區、校區等8所學校和等9個鄉鎮為鄉鎮政府管網供水,但各鄉鎮政府供水站(點)均未辦理衛生許可證;5所學校為自備水,且未辦理衛生許可證。
2、經區疾病預防控制中心對部分學校和鄉鎮政府供水站的飲用水采樣監測,大部分學校的飲用水為不合格。
(三)學校傳染病防治
現有兼職保健教師,部分業務工作技能較差,不能滿足學校衛生工作的需要;各鄉鎮校區以上學校均成立了突發公共衛生事件防治小組,并制定突發公共衛生事件應急處置方案,但方案不夠完善;大部分校區以上學校和69所村小均未查見年度的學生健康體檢檔案;大部分校區以上學校及全部村小的新生入學預防接種查驗工作記錄不全,補種措施是否落實無記錄;部分學校未開展學生晨檢工作、無記錄或記錄不全,學生宿舍、教室空氣消毒無記錄或記錄不全等情況;災區鄉鎮有板房教室或宿舍的學校,受板房空間狹小、空氣流通不暢、人員密度高、采光不良等因素的'影響,教職工和學生患傳染病、中暑的潛在風險高。
(四)學校健康教育
大多數學校健康教育形式仍較單一,未能充分結合本校師生疾病防治特點采取針對性措施(如板房),因此效果較差。
(五)學生預防性健康體檢工作
全區各類學校中除極個別學校有部分學生健康體檢檔案外,其余所有學校均未查見年度的學生健康體檢檔案。
四、工作建議
近年來,特別是“8.30”地震以來,根據省、市、區的安排部署,區衛生局多次組織區疾控中心、區衛生監督所對轄區鄉鎮、學校公共衛生,重點是傳染病防治、食品衛生和生活飲用水衛生進行了監督檢查,對檢查中發現的問題,在下發監督意見和指導意見的同時,與鄉鎮、學校及有關部門溝通協調,要求其整改落實,但收效甚微。因此,建議區、鄉政府進一步加大公共衛生投入,進一步協調,督促鄉鎮、學校及有關部門抓好以下工作:
(一)對于各學校食品衛生存在的問題,由區教育局督促各學校按照《衛生監督意見書》立即落實整改,各鄉鎮政府食堂食品衛生存在的問題由各鄉鎮政府督促落實整改,建立并完善食品衛生信息公示制度,進一步加強對學校食品衛生安全工作的管理,明確人員,落實責任,同時充分發揮食品衛生管理員的作用。排除食品安全隱患,預防食物中毒及食源性疾患事件的發生。
(二)對預防接種查驗存在問題的學校,建議依據《疫苗流通和預防接種管理條例》的相關規定,由區教育局進行處理。
(三)落實學校衛生專(兼)職人員。按照《學校衛生工作條例》600:1的比例配備校醫和設立醫務室,各學校及區教育局要積極向上級主管部門爭取,配置專(兼)職校醫,同時加強業務技能培訓,更好地開展學校衛生工作。
(四)對于各鄉鎮及學校飲用水監測不合格的問題,以區衛生監督所、區疾病預防控制中心對飲用水存在的問題提出的監督指導意見盡快整改落實。
(五)各鄉鎮學校根據實際情況(如板房),針對春季傳染病特點和氣溫高的情況采取形式多樣的健康教育宣傳。
(六)認真開展好學生健康監測工作,完善學生健康檔案。
(七)各學校應高度重視學校公共衛生安全工作,建立健全學校衛生各種制度,并有專人負責工作的落實,分管領導督導,進一步完善本校的學校突發衛生應急預案,杜絕突發公共衛生事件的發生。
(八)按照衛生部、教育部印發的《中小學生健康體檢管理辦法》相關規定,各中小學應認真開展好學生健康監測組織工作,完善學生健康檔案。
監督檢查情況報告14
根據《消防監督檢查規定》以及x省消防救援機構消防監督抽查備案制度的有關規定,按照景寧縣消防大隊xxxx年度監督抽查方案的工作部署,扎實認真的開展了對轄區重點單位及非重點單位的監督抽查工作。現將xxxx年度消防監督抽查工作開展情況匯報如下:
一、開展消防監督檢查的基本情況
(一)消防監督抽查工作的部署。xxxx年度工作開始以來,大隊積極向縣政府分管領導匯報消防監督抽查工作開展的有關要求,并及時對消防監督抽查工作進行了部署,利用新聞媒體對消防監督抽查的范圍、內容、要求和時間進行公告,明確監督抽查的重點。
(二)監督抽查的數量和火災隱患的整改情況。大隊按照制定的監督抽查方案,xxxx年至今共組織、參加各部門聯合檢查xx余次,自行組織檢查xxx家、次,檢查重點單位數xxx家、次,檢查非重點單位xxx家、次。檢查中,共發現火災隱患xxx處,督促整改火災隱患xxx處。大隊共下發《責令改正通知書》xxx份,辦理了消防行政處罰案件xx個,臨時查封x份,責令“三停”x家,共罰款金額xx.xx萬元。
在開展監督抽查的`過程中,嚴格實行監督執法雙人制,按照要求使用執法記錄儀,認真填寫《消防監督檢查記錄》,詳細記錄各被查單位的實際情況,并做好檔案的整理工作。在檢查中,發現存在不符合消防法的行為和火災隱患,以及消防安全條件未達到國家工程建筑消防技術標準的,都依法作出了處理。對于當場可以改正的,都向當事人嚴正指出,并責令其立即進行了改正,同時在《消防監督檢查記錄》上做了記錄。對于一時難以改正的,依法制發了限期改正通知書,督促有關單位在期限內予以了整改。
xxxx年,有關單位基本上都能按照有關消防安全要求做好各項防火安全措施,依法辦理了消防審批手續,建筑物使用性質符合要求、消防通道、安全出口基本暢通,消防設施基本完好有效,消防車道、防火分區、防火間距符合規定。消防設施運行情況和消火栓狀況基本良好,滅火器材符合有關規定。在一定程度上為防止火災發生和保障滅火救援工作順利開展奠定了扎實的基礎。
二、消防監督抽查存在的主要消防問題
雖然我縣的消防安全狀況呈現良好態勢,但在消防監督抽查過程中,也發現部分單位存在著不同程度的火災隱患和違反《消防法》、《x省消防條例》的行為。主要表現有:未經消防審批即投入使用或生產;安全出口封堵、上鎖;疏散通道堆放雜物;消防車通道停放車輛;部分應急照明設施損壞,不能保證完整好用;消火栓箱內的水帶、水槍被挪用或是丟失;滅火器材配備不到位、過期失效、選型不符合場所要求;自動消防系統沒有檢查報告或維保記錄,不能正常工作以及消防控制室無值班操作人員或者未持證上崗等;部分企業的電氣線路未進行穿管保護,存在私拉亂接電線的現象;有的單位未制定消防安全制度、有的雖有制度但對制度落實不到位;有的單位擅自改變建筑物使用性質。
從出現以上問題的原因來看,主要是單位主管人員的責任心不夠強,整改火災隱患的措施不到位,重生產經營效益,而輕消防安全投入,在消防設施、器材的維護保養上不愿出資,缺乏保養,在一些消防通道、疏散出口的管理上沒有從長遠消防安全的角度去考慮,占用通道;部分單位負責人沒有經過消防知識的培訓,消防安全意識淡薄;有的單位只圖生產的便利,產生了麻痹大意的思想,因而忽視了日常的對易燃易爆物品、用火、用電等方面的消防安全管理;有的單位消防安全意識不強,對存在的火災隱患抱有僥幸心理,聽之任之。
三、加強消防監督抽查的措施和努力方向
針對監督抽查情況,在今后的消防監督抽查中,將努力做好以下幾個方面的工作:
第一,按照新修訂《消防監督檢查規定》及其配套制度的有關要求,認真做好對轄區重點單位和非重點單位的監督抽查工作,確保雙人執法,保證監督抽查數量到位,確保查到必究、懲治必嚴。并做好監督檢查的記錄和存檔。
第二,在開展消防監督抽查的過程中,做到文明執法,改變執法理念,做到一邊檢查、一邊宣傳;一邊督促、一邊教育。對于隱患單位在整改中存在困難的,大隊將積極給予指導,以整個隱患為出發點,幫助其盡快整改隱患。
第三,重點抓好人員密集場所疏散通道和消防設施等動態消防安全隱患,進一步跟蹤高層、出租房、老舊小區的火災隱患整改,加強主體責任意識,健全消防安全制度,做好消防安全規劃,切實履行消防安全職責。
監督檢查情況報告15
根據《關于開展機構編制管理監督檢查工作的通知》(東編辦〔20xx〕1號)要求,結合我鎮實際,安排并組織人員按照監督檢查的相關內容認真開展了自查自糾工作。現將有關情況報告如下:
基本情況:我鎮機關和事業單位在編人員62名,機構編制工作有專人負責管理。人員信息變動后專門負責本工作的工作人員人能夠及時更新實名制數據,確保實名制數據真實、準確。
一、領導重視。
在自查工作中,為進一步落實機構編制工作規范化,我鎮高度重視,由桃林鎮黨委書記薛劍親自掛帥,以組織委員張道舉為組長,各事業單位主要負責人參與。抽調專人對全鎮的機構編制工作進行了檢查。
二、嚴格“三定”,規范機構設置。
我鎮行政機關、事業單位機構嚴格依照“三定”規定認真貫徹執行,經過自查無違規擅自設立機構,不存在提高機構規格,變更機構名稱、性質、職責、權限等情況。
機構設置情況。我鎮黨委政府內設9個辦公室:黨委辦、信訪辦、司法所、婦聯、團委、工業辦、統計辦、民政辦、新農辦。下屬事業單位6個:文化服務中心、財政所、建設服務管理所、計劃生育服務站、農業技術推廣服務站、農村經濟服務站。
人員編制情況。我鎮機關事業單位現有在編人員62人,其中:行政編制20人,事業編制42人。副科級以上領導干部8人,其中:正科級2人,副科級6人。招錄(招聘)3人,其中:公務員2人,事業編1人。接收退伍軍人1人。沒有違反規定超編進人問題。
三、事業單位運行規范。
我鎮按照縣委縣政府及縣編辦相關文件精神的定編數和有關要求推行實名制管理,定編到人并按規定張榜公示。編制及人員管理過程中能夠及時根據組織、人事相關文件,到編制部門辦理人員變動相關手續。經查各單位不存在有編制無人員情況。
四、人員編制管理規范。
(一)加強考核工作。通過對德、能、勤、績、廉的全面考核,實事求是地掌握全鎮行政機關、事業單位工作人員的基本情況,為準確選人用人和獎勵懲處提供依據。
(二)嚴格人員借用管理。階段性工作需要借用人員,由組織人事部門負責,工作完成后返回各自工作單位。確因工作需要,長期借用外單位人員并超過半年以上的,按干部管理權限分別報組織部、人事局,經批準方可借用,同時到縣編辦備案。因而沒有混編混崗現象。
五、做好事業單位登記管理工作。
在工作中,為做好登記檔案的保存完整,我鎮指定專人負責該項工作。同時,加強與各部門間的協作,明確職責,建立行政主管負責制,將各事業單位行政主管部門領導列為第一責任人,把事業單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據,對不積極主動辦理相關手續的單位,追究部門領導及相關當事人的責任,確保工作落到實處。此外,積極做好組織協調工作,加強與各部門的密切配合,提高了辦事效率。經查沒有偽造篡改、虛報、瞞報機構編制相關材料。
六、做好實名制管理。
我鎮在對事業單位的管理過程中嚴格遵照《事業單位登記管理暫時條例》,并嚴格按照機構編制管理部門核定的編制數及編制性質,配備相應的工作人員,做到定編到人,實行機構編制信息公開。我鎮配備專人管理,人員信息變動后能及時更新實名制數據,確保實名制數據真實,準確,并指派專人負責實名制工作。通過自查不存在“吃空餉”現象,沒有虛報人員等方式占用編制并冒用財政資金的`情況,不存在違反《事業單位登記管理暫時條例》的行為,也不存在其他違反機構編制管理規定的行為。
七、認真開展機構編制監督檢查工作。
充分利用現有的監督手段,進一步完善審核制度,加強對部門、單位的機構設置和人員編制的日常監督管理。通過機構編制與財政預算聯審相結合的管理。通過結合年終統計和事業單位法人年檢,對各單位的機構編制執行情況進行檢查。把單位自查與定期抽查相結合。每年將其職責履行情況、機構設置和人員編制增減等情況進行自查,并及時將自查情況報告縣編委辦。把自覺監督檢查工作寓于機構編制管理的全過程,做到事前監督與事后監督并重。
八、存在的問題。
雖然我鎮在機構編制和實有人員控制上取得了一定成果,但離上級機構編制部門的要求還有差距,結合目前的機構編制管理工作需要,仍然存在著一些急需解決的問題。
一是部分單位仍然存在著機構編制意識不強的問題;二是與相關職能部門的約束機制和協調力度仍然不夠;三是機構監督檢查機制還需改進和完善。
九、今后工作的方向和重點。
今后,我鎮將繼續認真貫徹落實機構編制管理的相關政策法規,嚴格執行機構編制紀律,加強編制管理工作,不斷提高行政效率,為推進全縣經濟社會又好又快發展做出積極的貢獻。為此我鎮將重點抓好以下幾方工作:
一是進一步加強宣傳工作,提高各單位各部門領導特別是主要領導對機構編制工作重要性的認識。
二是結合市、縣機構編制管理要求和借鑒好的管理經驗,建立和完善機構編制管理的各項規章制度,促進編制管理程序法定化。如進一步完善完善機關、事業編制實名制管理制度、編制使用計劃管理制度等方面的工作。
三是加強機構編制監督檢查,嚴格執行“三定”規定,把好編制使用審批關。
【監督檢查情況報告】相關文章:
監督檢查情況報告03-29
監督檢查情況報告01-08
專項監督檢查情況報告12-31
監督檢查情況報告(精選22篇)03-29
監督檢查工作情況報告02-16
監督檢查情況報告通用【6篇】04-25
監督檢查工作情況報告6篇06-03
監督檢查工作情況報告5篇02-16
監督檢查工作情況報告11篇(熱)09-22