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酒店采購部管理制度

時間:2024-09-06 16:35:52 服務業/酒店/餐飲 我要投稿
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酒店采購部管理制度

  在社會一步步向前發展的今天,很多情況下我們都會接觸到制度,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編精心整理的酒店采購部管理制度 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

酒店采購部管理制度

酒店采購部管理制度 1

  物資采購部管理制度是企業運營中不可或缺的一環,它涵蓋了物資需求預測、供應商管理、采購流程、合同簽訂、質量控制、庫存管理等多個環節。這個制度旨在確保企業資源的有效利用,降低采購成本,提高供應鏈效率。

  內容概述:

  1. 需求預測與計劃:制定科學的物資需求預測方法,結合生產計劃與銷售預測,確保采購計劃的準確性。

  2. 供應商評估與選擇:建立供應商數據庫,定期進行績效評估,選擇信譽良好、價格合理、交貨及時的供應商。

  3. 采購流程:明確從詢價、比價、談判到下單的'流程,保證采購活動的透明度和合規性。

  4. 合同管理:規范合同起草、審批、執行和終止的流程,確保合同條款符合法規要求,保護企業利益。

  5. 質量控制:設定物資質量標準,進行入廠檢驗,確保采購物資滿足生產需求。

  6. 庫存管理:實施合理的庫存策略,防止過度庫存造成的資金占用,同時保證供應的連續性。

  7. 風險防控:識別并應對市場波動、供應商風險、物流風險等,建立應急響應機制。

酒店采購部管理制度 2

  1、制定采購計劃

  (1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

  (2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;

  (3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

  2、審批采購計劃:

  (1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

  (2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算;

  (3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

  (4)經批準的采購計劃交財務總監監視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

  3、物資采購:

  (1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

  (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。

  (3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。

  (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。

  4、物資驗收入庫:

  (1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;

  (2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。

  5、報銷及付款

  (1)付款:

  ①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

  ②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

  ③按酒店財務軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

  ④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

  (2)報銷:

  ①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

  ②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。采購部業務操縱軌制

  1、按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

  2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;

  3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的`采購方案著手采購;

  4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;

  5、貨物驗收時泛起的各種題目,應即時查清原因,并向主管匯報;

  6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

  7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分,同時附上采購申請單或經銷合同;

  8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。倉庫治理軌制

  1、倉庫的分類:

  酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

  2、物品驗收:

  (1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:

  ①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收;

  ②發票上的數目與什物數目不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

  ③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

  ④對購進品已損壞的不驗收。

  (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

  3、入庫存放:

  (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

  (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

  (3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

  (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

  4、保管與抽查:

  (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

  ①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

  ②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

  5、領發物資

  (1)領用物品計劃或講演:

  ①凡領用物品,根據劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;

  ②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領取;

  (2)發貨與領貨

  ①各部分各單位的領貨一般要求專人負責;

  ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

  ③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

  ④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。

  (3)貨物計價:

  ①貨物一般按進價發出,若統一種商品有不同的進價,一般按均勻價發出。

  ②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續費和治理費調出。

  6、清點:

  (1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;

  (2)將盤結果列明細表報財務部審核;

  (3)清點期間休止發貨。

  7、記賬:

  (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;

  (2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

  (3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

  (4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

  (5)發出的物資用加權均勻法計價,月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務部各一份;

  (6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;

  (7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減用度;

  (8)入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權均勻法計價;

  (9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

  (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

  (11)與倉管員校對什物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

  8、建立檔案軌制:

  (1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿;

  (2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購軌制

  1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

  2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口,凡本地區能解決的不到外埠采購”的劃定。

  3、各項物品、商品、原材料的采購,必需遵守市場治理及外貿治理的劃定。

  4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部分知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

  5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部分應堅持先取樣品,征得使用部分同意后,方進行定制或采購。

  6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

  7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

  8、凡不按上述劃定采購者,財務部以及業務部分的財會職員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

酒店采購部管理制度 3

  酒店采購部管理制度是確保酒店運營效率和成本控制的關鍵環節,它旨在規范采購流程,提升資源利用率,保障服務質量,同時防止浪費和不正當行為。通過科學的管理制度,可以提高采購透明度,降低風險,維護酒店的經濟利益。

  內容概述:

  1. 供應商管理:建立合格供應商名錄,定期評估供應商的信譽、質量、價格和服務。

  2. 采購計劃:制定詳實的采購計劃,考慮庫存需求、季節因素和預算限制。

  3. 采購流程:明確從需求提出到驗收付款的'每一步驟,確保流程合規。

  4. 合同管理:規范合同簽訂、執行和終止的程序,保障酒店權益。

  5. 庫存控制:設定合理的庫存水平,避免過度積壓或短缺。

  6. 成本控制:監控采購成本,尋找降低成本的策略和機會。

  7. 質量控制:確保采購物品符合酒店標準,保證服務質量。

酒店采購部管理制度 4

  采購部管理制度表單化旨在規范企業采購行為,提高采購效率,降低運營成本,確保產品質量,保障公司業務的正常運行。其主要內容包括:

  1. 采購流程管理:定義從需求提出到合同簽訂的每個步驟,明確各環節的責任人和審批權限。

  2. 供應商管理:建立供應商評估體系,定期進行供應商績效考核,確保供應鏈的.穩定性。

  3. 合同管理:制定合同模板,規范合同條款,明確違約責任,保障公司權益。

  4. 庫存管理:設定合理的庫存水平,防止過度采購或缺貨情況發生。

  5. 質量控制:設立質量檢驗標準,對采購產品進行嚴格把關。

  6. 采購預算與成本控制:設定采購預算,監控采購成本,優化采購策略。

  內容概述:

  這些內容涵蓋了以下關鍵方面:

  1. 規范性:通過制定詳細的操作流程,確保采購活動的標準化和規范化。

  2. 系統性:整合供應商、合同、庫存、質量等多方面因素,構建全面的采購管理體系。

  3. 監督與審計:設置監督機制,定期進行內部審計,確保制度的有效執行。

  4. 持續改進:鼓勵反饋與建議,定期評估制度的效果,適時進行調整優化。

酒店采購部管理制度 5

  1、制定采購計劃

  (1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

  (2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;

  (3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

  2、審批采購計劃:

  (1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

  (2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算;

  (3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

  (4)經批準的'采購計劃交財務總監監視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

  3、物資采購:

  (1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

  (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。

  (3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。

  (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。

  4、物資驗收入庫:

  (1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;

  (2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。

  5、報銷及付款

  (1)付款:

  ①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

  ②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

  ③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

  ④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

  (2)報銷:

  ①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

  ②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。

酒店采購部管理制度 6

  本制度旨在規范酒店采購部用車管理,確保車輛使用的高效、安全與合規,涉及的主要內容包括車輛的申請與審批、日常維護與保養、使用記錄與監控、緊急情況處理以及責任與處罰等方面。

  內容概述:

  1. 車輛申請:詳細規定了各部門在何種情況下可以申請使用采購部車輛,以及申請流程。

  2. 審批程序:明確了車輛使用申請的審批權限,以及特殊情況下的`應急審批機制。

  3. 車輛使用:規定了車輛的使用標準,包括駕駛人員資質、行車安全規定、裝載貨物的規定等。

  4. 維護保養:制定了定期保養與日常檢查的計劃,以及車輛故障的處理流程。

  5. 記錄監控:設立了車輛使用記錄的登記制度,以及通過gps等技術手段進行的實時監控。

  6. 緊急情況處理:為可能遇到的交通事故、車輛故障等情況設定了應對預案。

  7. 責任與處罰:明確了違反規定的責任追究機制,以及相應的處罰措施。

酒店采購部管理制度 7

  采購部作為企業運營的核心環節,其管理制度的重要性不言而喻:

  1. 規范操作:避免因個人決策導致的風險,確保采購活動的透明度和公正性。

  2. 提高效率:通過標準化流程,減少無效工作,提高采購效率。

  3. 控制成本:有效的成本管理有助于提高企業的'盈利能力。

  4. 保障品質:嚴格的供應商管理和合同執行,確保產品質量。

  5. 增強合規性:遵守法律法規,降低企業法律風險。

酒店采購部管理制度 8

  1、申請

  ①用車部門逐項填寫內部用車申請單,經部門經理審核、簽字。

  ②將用車申請單轉到總辦,根據需要和車輛調度情況派車。

  2、審批權限

  ①使用小車由總經理審批、

  ②使用其它車輛由行政辦主任簽批、

  ③值班、節假日用車持部門經理簽字的.申請單出車,并報行政辦備案。

  3、車輛使用原則

  凡出塘廈區域車輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長途用車計劃,提高車輛使用率、

  4、市內用車原則

  ①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

  ②本著節約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

  5、憑用車申請單派車

  ①一般情況下,必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。

  ②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。

  ③未經批準,禁止無調度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經發現私自出車現象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發司機部分效益工資。

酒店采購部管理制度 9

  采購部管理制度表單化的實施對于企業的運營至關重要:

  1. 提升效率:明確的流程和職責分配能減少工作延誤,提高采購效率。

  2. 控制風險:嚴格的.供應商管理和合同條款可以降低供應鏈風險,保護公司利益。

  3. 降低成本:有效的成本控制和預算管理有助于節約資源,提升企業利潤。

  4. 保證質量:嚴格的質量標準和檢驗流程確保產品符合公司和客戶的要求。

酒店采購部管理制度 10

  本《采購部管理制度》旨在明確采購部的工作職責、操作流程和績效考核標準,以確保企業資源的有效配置,提高采購效率和質量。具體內容包括:

  1. 采購部門的組織架構與職責

  2. 采購流程與審批制度

  3. 供應商管理與評估

  4. 合同管理與執行

  5. 庫存控制與成本管理

  6. 績效考核與激勵機制

  7. 內部審計與合規性

  內容概述:

  1. 組織架構:定義采購部的層級結構,明確各級職務的權限和責任。

  2. 采購流程:詳細闡述從需求識別、供應商選擇、價格談判到合同簽訂的全過程。

  3. 供應商管理:涵蓋供應商的引入、評估、維護和淘汰機制。

  4. 合同管理:規定合同的'起草、審核、簽署和執行過程,強調合規性。

  5. 庫存管理:設定庫存水平,防止過度庫存或缺貨,優化資金周轉。

  6. 成本管理:通過數據分析,控制采購成本,提高經濟效益。

  7. 績效考核:設立明確的考核指標,激勵員工提升工作效率和效果。

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