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內部審計專員工作內容
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篇一:
1、全面負責審計部的工作,嚴格遵守國家審計法律法規、公司內部審計制度,依法實施內部審計工作。
2、制定并完善內部審計管理制度。
3、負責制定年度審計計劃,并報公司領導批準后實施,定期檢查年度審計計劃的執行情況。
4、選派審計項目負責人并對其進行有效的授權。
5、審批項目審計計劃、審計方案。
6、對審計項目、審計方案的實施進行督導。
7、審定并簽發審計報告。
8、負責定期對內、外部審計的協調工作進行評估,并根據評估結果及時調整。
9、負責內部審計人員的業務培訓、后續教育工作。
10、完成公司領導交辦的其他工作。
篇二:
1、嚴格遵守國家審計法律法規、公司內部審計制度,依法實施審計業務。
2、接受審計任務后,協助審計項目負責人及時作好審計前的各項準備工作,草擬審計實施方案。
3、審計過程中,做好審計記錄、審計證據的收集與調查取證工作。
4、審計工作結束后,根據審計記錄、審計證據,編制審計工作底稿,并提出初步審計意見或建議。
5、做好原始憑證的收集、整理、建檔工作,并按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
6、完成領導交辦的其他工作。
篇三:
1、嚴格遵守國家審計法律法規、公司內部審計制度,協助部長依法實施內部審計工作。
2、制定項目審計計劃,確定審計范圍、內容、進度和人員安排。
3、制定審計方案。
4、組織審計方案的實施,編制內部審計通知書,復核審計證據、審計工作底稿。
5、對項目審計工作進行現場指導。 6、編制審計報告,并報審計部部長審核。
7、根據被審計單位的反饋意見,確定后續審計時間和人員安排,編制后續審計方案,經部長審核后,組織后續審計的實施。
8、協助部長完成本部門的其他工作。
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