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銷售貨款回收管理辦法

時(shí)間:2022-08-27 17:01:27 銷售 我要投稿
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銷售貨款回收管理辦法

  第一章 總則

銷售貨款回收管理辦法

  第1條 目的

  為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作,確保銷售賬款能及時(shí)收回,防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成,特制定本制度。

  第2條 適用范圍

  適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理。

  第3條 職責(zé)

  1、銷售部負(fù)責(zé)銷售回款計(jì)劃的制定與應(yīng)收賬款的催收工作。

  2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)賬務(wù)處理工作,并督促銷售部門及時(shí)催收應(yīng)收款。

  第二章 結(jié)算

  第4條 信息交流與反饋

  1. 在日常銷售業(yè)務(wù)中,對購銷方通過銀行匯入公司銀行帳戶的貨款,銷售部門應(yīng)當(dāng)日通知財(cái)務(wù)部。

  2.財(cái)務(wù)部進(jìn)行查詢和確認(rèn)后將結(jié)果當(dāng)日反饋給銷售部門。

  第5條 收據(jù)管理事項(xiàng)

  1.銷售部門收到客戶的預(yù)付款或應(yīng)收款等款項(xiàng)(轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)部出納進(jìn)行登記并開具收款收據(jù)。

  2.出納人員對收到票據(jù)要分清客戶單位,確認(rèn)印件是否齊全、清晰,單位名稱是否相符,對不符支付和結(jié)算要求的票據(jù)要退回,對收到款項(xiàng)要及時(shí)送存銀行或轉(zhuǎn)付公司財(cái)務(wù)處,確保銷售貨款的安全。

  第6條 收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開具收款收據(jù)的日期為準(zhǔn),做為考核業(yè)務(wù)員的依據(jù)。

  第三章 合同履行

  第7條 銷售部按照合同的要求,對有預(yù)付款的客戶,應(yīng)掌握和控制發(fā)貨數(shù)量,以免造成應(yīng)收款項(xiàng)與發(fā)貨不符。

  第8條 銷售部對收到的銷售貨款,要按合同要求的結(jié)算方式,及時(shí)申請到財(cái)務(wù)部開具發(fā)票,并與購銷單位辦理結(jié)算手續(xù)。

  第四章 未收款的管理

  第9條 當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5號前尚未收回,從即日起至月底止,將此貨款列為未收款。

  第10條 未收款處理程序

  1.財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月10號前將未收款明細(xì)表交至銷售部。

  2.銷售部將未收款明細(xì)表及時(shí)通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員。

  3.銷售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時(shí)收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時(shí)間于5日內(nèi)以書面的形式提交銷售經(jīng)理,銷售經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。

  第11條 銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。

  第12條 財(cái)務(wù)部于每月月底檢查銷售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況。

  第五章 催收款的管理

  第13條 未收款在次月5號前尚未收回,從即日起此應(yīng)收賬款列為催收款。

  第14條 催收款的處理程序

  1.銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的3日內(nèi)將其未能及時(shí)收回的原因及對策,以書面的形式提交總經(jīng)理批示。

  2.貨款經(jīng)列為催收款后,銷售經(jīng)理就于5日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款。

  第15條 貨款列為催收款后的30日內(nèi),若貨款仍未收回,企業(yè)將暫停對此客戶供貨。

  第16條 貨款列為催收款后的30日內(nèi),若貨款仍未收回,對銷售業(yè)務(wù)員按每日1‰的利息進(jìn)行扣款。

  第17條 貨款列為催收款后的30-90日內(nèi),若貨款仍未收回,對銷售業(yè)務(wù)員按每日1.5‰的利息進(jìn)行扣款。

  第18條 貨款列為催收款后的90天以外,若貨款仍未收回,對銷售業(yè)務(wù)員按每日2‰的利息進(jìn)行扣款。

  第六章 準(zhǔn)呆賬的管理

  第19條 財(cái)務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時(shí)將貨款列為準(zhǔn)呆賬。

  1.客戶已宣告破產(chǎn),或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。

  2.客戶因其他債務(wù)受到法院查封,貨款已無償還可能。

  3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由,并已供貨一個(gè)月以上者。

  4.催收款迄今未能收回,且已停止供貨一個(gè)月以上者。

  5.其他貨款的收回明顯存在重大困難,經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。

  第20條 企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷售部為主力,由財(cái)務(wù)部協(xié)助。

  第21條 通過法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時(shí),以法律顧問為主力,由銷售部、財(cái)務(wù)部協(xié)助。

  第22條 財(cái)務(wù)部每月月初對應(yīng)收款進(jìn)行檢查,按照準(zhǔn)呆賬的實(shí)際情況填寫《壞賬申請批復(fù)表》報(bào)請財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第七章 附則

  第23條 本制度由銷售部制定、解釋和修改。

  第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后實(shí)施。

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