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會計基礎分錄部分第二套練習題及答案

時間:2022-07-10 15:04:57 求職 我要投稿
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會計基礎分錄部分第二套練習題及答案

1、從勝利工廠購材料400噸,單價450元,增值稅率為17%,貨款尚未支付

會計基礎分錄部分第二套練習題及答案

2、以銀行存款支付已預提房租36000元

3、以銀行存款3600元,支付本季度財產保險費

4、從銀行提取現金150000元,備發工資

5、現金發放工資150000元

6、銷售A產品100件,單價5400元,增值稅率17%,款項351000元尚未收回

7、企業收到國家投入的貨幣資金100000元,存入銀行

8、企業用銀行存款購入一臺復印機6800元

9、企業將所欠大華商場貨款100000元,委托電器維修公司代為償還,作為企業在電器維修公司長期投資的減少。

10、企業職工王宏預借差旅費1000元,用現金支付

11、企業在財產清查中,發現全新帳外機器一臺重置價5000元

12、以現金300元購買辦公用品,其中:企業管理費用200元,生產車間用100元

13、應收賬款3000元確認無法收回,經批準列作當期損益

14、收到支票400000元,作為外單位對本單位的投資

15、期末結轉財務費用600元

16、從開戶銀行電匯貨款給某單位,用銀行存款支付手續費230元

17、計算出本月份應付銷售機構職工工資1000元

18、以現金200元支付售出A產品的運費

19、攤銷應由本月負擔的待攤費用1660元,其中生產車間負擔的待攤費用為500元,行政管理部門負擔的為1160元

20、計算并結轉本月發生的制造費用總額為32000元。其中由A產品負擔14200元,有B產品負擔17800元。

21、企業收到國外友好人士無償捐贈的商標權一項,估計價值50000元

22、購入原材料一批,買價30000元,稅金是買價的17%,上述款項用前預付款結算,料未入庫。

23、購入生產用原材料一批,用現金支付運雜費420元,料未入庫

24、企業管理部門領用低值易耗品一批價值1200元,分6個月攤銷,本月尚未到攤銷期

25、車間管理部門支付本月水電費320元,現金支付

26、銷售產品一批,售價65000元,稅率是售價的17%,在運輸過程中,用現金替對方墊付運雜費890元,上述款項尚未收回

27、開出金額為100000元的轉賬支票一張,用于償還前欠某單位期限為9個月的貨款

28、企業收到國家投入的商標使用權,價值100000元

29、將盈余公積40000元轉作資本金

30、以銀行存款支付勞保醫院醫藥費5000元

31、企業在財產清查中,盤盈材料一批,估價600元

32、企業盤虧的機器設備10000元屬于自然災害造成,經批準列作營業外支出

33、企業收到乙單位通知,其所欠企業的貨款48000元,作為乙單位投資的減少,企業董事會同意

34、倉庫發出甲材料156000元、乙材料202500元。作為下列耗用:生產A產品耗用139500元,生產B產品耗用172500元,車間一般耗用34500元,管理部門耗用1200元。(省略圖表)

35、購入汽車價值80000元,開出商業匯票一張

36、經批準某投資者撤資,企業用銀行存款支付給90000元

答案

1、借:原材料180000

應繳稅費應繳增值稅(進項稅額)30600

貸:應付賬款勝利工廠210600

2、借:預提費用36000

貸:銀行存款36000

3、借:待攤費用3600

貸:銀行存款3600

4、5、6略

7、借:銀行存款100000

貸:實收資本100000

8、借:固定資產6800

貸:銀行存款6800

9、借:應付賬款大華商場100000

貸:長期投資電器維修公司100000

10、借:其他應收款王宏1000

貸:庫存現金1000

11、借:固定資產5000

貸:以前年度損益調整5000

12、借:管理費用200

制造費用100

貸:庫存現金300

13、借:資產減值損失(管理費用)3000

貸:應收賬款3000

14、借:銀行存款

貸:實收資本

15、借:本年利潤

貸:財務費用

16、借:財務費用

貸:銀行存款

17、借:銷售費用

貸:應付職工薪酬

18、借:銷售費用

貸:庫存現金

19、借:制造費用500

管理費用1160

貸:待攤費用1660

20、借:生產成本A產品3000

B產品2600

貸:制造費用5600

21、借:無形資產

貸:營業外收入

22、借:在途物資30000

應交稅費--應繳增值稅(進項稅額)5100

貸:預付賬款35100

23、借:在途物資

貸:庫存現金

24、借:待攤費用

貸:周轉材料

25、借:制造費用

貸:庫存現金

26、借:應收賬款76940

貸:主營業務收入65000

應交稅費--應繳增值稅(銷項稅額)11050

庫存現金890

27、借:應付賬款

貸:銀行存款

28、借:無形資產

貸:實收資本

29、借:盈余公積

貸:實收資本

30、借:應付職工薪酬

貸:銀行存款

31、借:原材料

貸:待處理財產損益待處理流動資產損益

32、借:營業外支出

貸:待處理財產損益待處理固定資產損益

33、借:實收資本乙單位

貸:應收賬款乙單位

34、借:生產成本A產品139500

生產成本B產品172500

制造費用34500

管理費用1200

貸:原材料甲材料156000

乙材料191700

35、借:固定資產

貸:應付票據

36、借:實收資本

貸:銀行存款


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